Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141840043 | ISS Facility Services spol.s.r.o. Dúbravská cesta 14, Bratislava |
31345212 | čistiace a upratovacie práce 12/2017 M.R.Štefánika 9 | 420,61 vrátane DPH |
VOB/45/2016-M-OVO | 5.1.2018 | 16.01.2018 | 21.2.2018 | |
152825316 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.poplatky | 435,95 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 24.4.2018 | 28.05.2018 | 18.6.2018 | |
1141840287 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 440,69 vrátane DPH |
4/2010 | 9.4.2018 | 16.04.2018 | 17.5.2018 | |
1141840473 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - platby za poskytnuté služby júl. august 2018 | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 10.7.2018 | 19.07.2018 | 8.8.2018 | |
1141840371 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 14.5.2018 | 25.05.2018 | 14.6.2018 | |
1141840190 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 28.2.2018 | 08.03.2018 | 20.4.2018 | |
1141840065 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov v budove KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 23.1.2018 | 01.02.2018 | 6.4.2018 | |
1141840525 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 445,63 vrátane DPH |
4/2010 | 7.9.2018 | 17.09.2018 | 12.10.2018 | |
1141840457 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
00031322 | nákup PHM | 446,46 vrátane DPH |
4/2010 | 25.6.2018 | 28.06.2018 | 7.8.2018 | |
1141840497 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 448,58 vrátane DPH |
4/2010 | 8.8.2018 | 16.08.2018 | 4.9.2018 | |
1141840366 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky 04/2018 | 456,05 vrátane DPH |
25/2014 | 14.5.2018 | 25.05.2018 | 14.6.2018 | |
1141840468 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky06/2018 | 472,34 vrátane DPH |
25/2014 | 11.7.2018 | 27.07.2018 | 8.8.2018 | |
1141840447 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | telekom.služby 05/2018 | 476,77 vrátane DPH |
25/2014 | 12.6.2018 | 22.06.2018 | 7.8.2018 | |
1141840467 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - platby za poskytnuté služby júl, august 2018 | 485,82 vrátane DPH |
209/114/2016 | 10.7.2018 | 19.07.2018 | 8.8.2018 | |
1141840372 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-KMDÚ Kolárovo | 485,82 vrátane DPH |
209/114/2016 | 14.5.2018 | 25.05.2018 | 14.6.2018 | |
1141840189 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov KMDÚ Kolárovo | 485,82 vrátane DPH |
209/114/2016 | 28.2.2018 | 08.03.2018 | 20.4.2018 | |
1141840064 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov v budove KMDÚ Kolárovo | 485,82 vrátane DPH |
209/114/2016 | 23.1.2018 | 01.02.2018 | 6.4.2018 | |
1141840595 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepelnej energie 09/2018 | 486,30 vrátane DPH |
33/2005 | 18.10.2018 | 26.10.2018 | 16.11.2018 | |
1141840541 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepla 08/2018 | 486,30 vrátane DPH |
33/2005 | 18.9.2018 | 24.09.2018 | 12.10.2018 | |
1141840516 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepla 07/2018 | 486,30 vrátane DPH |
33/2005 | 16.8.2018 | 27.08.2018 | 4.9.2018 | |
1141840481 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepelnej energie za 06/2018 | 486,30 vrátane DPH |
33/2005 | 17.7.2018 | 19.07.2018 | 8.8.2018 | |
1141840453 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | dodávka tepelnej energie 05/2018 | 486,30 vrátane DPH |
33/20085 | 18.6.2018 | 28.06.2018 | 7.8.2018 | |
1141840527 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky 08/2018 | 487,38 vrátane DPH |
25/2014 | 13.9.2018 | 01.10.2018 | 16.11.2018 | |
1141840657 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky 11/2018 | 490,10 vrátane DPH |
25/2014 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840351 | Mesto Komárno Nám. generála Klapku č.1, Komárno |
00306525 | poplatok za komunálne odpady Bisk.Királya 30 | 496,03 bez DPH |
4.5.2018 | 15.05.2018 | 14.6.2018 | ||
1141840466 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 498,34 vrátane DPH |
4/2010 | 9.7.2018 | 19.07.2018 | 8.8.2018 | |
1141840376 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | servisné služby | 503,46 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 16.5.2018 | 25.05.2018 | 14.6.2018 | |
1141840134 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | tel,poplatky 01/2018 | 509,41 vrátane DPH |
25/2014 | 12.2.2018 | 22.02.2018 | 9.4.2018 | |
149930126 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | tel.poplatky | 517,98 vrátane DPH |
372/OI/2017 | 27.3.2018 | 27.04.2018 | 17.5.2018 | |
1141840655 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSLback up 11/2018 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 12.12.2018 | 18.12.2018 | 18.1.2019 | |
1141840614 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSLback 10/2018 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 12.11.2018 | 23.11.2018 | 12.12.2018 | |
1141840585 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up 09/2018 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 11.10.2018 | 29.10.2018 | 16.11.2018 | |
1141840529 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up 08/2018 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 13.9.2018 | 01.10.2018 | 16.11.2018 | |
1141840501 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back 07/2018 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 9.8.2018 | 22.08.2018 | 4.9.2018 | |
1141840470 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back up 06/2018 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 11.7.2018 | 27.07.2018 | 8.8.2018 | |
1141840444 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba DSL back up 05/2018 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 12.6.2018 | 22.06.2018 | 7.8.2018 | |
1141840368 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back 04/2018 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 14.5.2018 | 25.05.2018 | 14.6.2018 | |
1141840296 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | DSL back 03/2018 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 11.4.2018 | 20.04.2018 | 17.5.2018 | |
1141840207 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba dsl-backup 02/2018 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 8.3.2018 | 16.03.2018 | 20.4.2018 | |
1141840136 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | služba DSL back 01/2018 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 12.2.2018 | 22.02.2018 | 9.4.2018 |