
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291840482 | VšNs poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,98401 Lučenec  | 
						37954571 | zdravotné výkony | 20,91  vrátane DPH  | 
						447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840483 | VšNs poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,98401 Lučenec  | 
						37954571 | zdravotné výkony | 6,97  vrátane DPH  | 
						447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840484 | VšNs poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,98401 Lučenec  | 
						37954571 | zdravotné výkony | 13,94  vrátane DPH  | 
						447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840485 | VšNs poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,98401 Lučenec  | 
						37954571 | zdravotné výkony | 6,97  vrátane DPH  | 
						447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840486 | VšNs poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,98401 Lučenec  | 
						37954571 | zdravotné výkony | 13,94  vrátane DPH  | 
						447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840487 | VšNs poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,98401 Lučenec  | 
						37954571 | zdravotné výkony | 13,94  vrátane DPH  | 
						447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 22.10.2018 | 26.10.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840488 | ALAMER s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava  | 
						51303221 | elektr.kanvice+preprava | 96,79000000000001  vrátane DPH  | 
						Obj.84/2018 | 22.10.2018 | 22.10.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840489 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica  | 
						36597007 | vyúčtovanie spotreby EE Lehára 10/17-10/18 | 1590,98  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840490 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica  | 
						36597007 | vyúčtovanie spotreby EE Fiľakovo 10/17-10/18 | 76,84  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 24.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840491 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica  | 
						36597007 | vyúčtovanie spotreby EE Poltár 10/17-10/18 | -193,24  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 24.10.2018 | 15.11.2018 | ||
| 1291840492 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica  | 
						36644030 | vodné a stočné,zrážky Fiľakovo | 667,50  vrátane DPH  | 
						OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 25.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840493 | VšNs poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,98401 Lučenec  | 
						37954571 | zdravotné výkony | 20,91  vrátane DPH  | 
						447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 26.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840494 | MUDr.Meňuš Valerián Poliklinika Q Rúbanisko II,984 03 Lučenec  | 
						42001633 | zdravotné výkony | 41,82  bez DPH  | 
						447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 26.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840495 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica  | 
						36644030 | vodné a stočné,zrážky Lehára | 577,34  vrátane DPH  | 
						OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 29.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840496 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár 10/2018 | 146,99  vrátane DPH  | 
						Zml.417/129/2016 | 29.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840497 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 10/2018 | 1840,81  vrátane DPH  | 
						ZNNP-1/2015 | 29.10.2018 | 06.11.2018 | 15.11.2018 | |
| 1291840498 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 11/2018 | 1148,29  vrátane DPH  | 
						160/OVS/2015 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840499 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B,821 01 Bratislava 2  | 
						44390823 | upratovacie služby 10/2018 | 2569,03  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 02.11.2018 | 06.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840500 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica  | 
						36597007 | spotreba EE Lehára 11/2018 | 650,58  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 07.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840501 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica  | 
						36597007 | spotreba EE Fiľakovo 11/2018 | 185,50  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 07.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840502 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica  | 
						36597007 | spotreba EE Poltár 11/2018 | 249,47  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 07.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840503 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby 10/2018 | 115,25  vrátane DPH  | 
						10-22-12 | 07.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840504 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby 10/2018 | 83,47  vrátane DPH  | 
						10-22-12 | 07.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840505 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske  | 
						45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park 10/2018 | 119,40  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840506 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 1224,14  vrátane DPH  | 
						Zml.2863/73120/2004 | 08.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840507 | LAM-MED s.r.o. Hviezdoslavova 16,984 01 Lučenec  | 
						45390045 | zdravotné výkony | 27,88  bez DPH  | 
						447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840508 | REVITAMED s.r.o. Modré zeme 5638/14,984 01 Lučenec  | 
						44903758 | zdravotné výkony | 41,82  bez DPH  | 
						447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840509 | MEDRIOS s.r.o. Úzka 45/6, 984 01 Lučenec  | 
						36811319 | zdravotné výkony | 13,94  bez DPH  | 
						447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840510 | MUDr.Meňuš Valerián Poliklinika Q Rúbanisko II,984 03 Lučenec  | 
						42001633 | zdravotné výkony | 41,82  bez DPH  | 
						447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840511 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie PPP U 10/2018 | 8,70  vrátane DPH  | 
						09.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | ||
| 1291840512 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina  | 
						42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 10/2018 | 1131,90  bez DPH  | 
						Zml.218/129/2017 | 09.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840513 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca  | 
						36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 10/2018 | 933,18  vrátane DPH  | 
						Zml. č.22/2006 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840514 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9,975 99 B.Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby 10/2018 | 4282,85  vrátane DPH  | 
						12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | ||
| 1291840515 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | MPLS 10/2018 | 2943,71  vrátane DPH  | 
						Zml.z 3.01.2007 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840516 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | DSL 10/2018 | 398,45  vrátane DPH  | 
						Zml.z 3.01.2007 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840517 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | IP Telefonia 10/2018 | 1743,06  vrátane DPH  | 
						Zml.z 3.01.2007 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840518 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | správa a údržba siete LAN 10/2018 | 977,18  vrátane DPH  | 
						Zml.z 3.01.2007 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840519 | SWAN ,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava  | 
						47258314 | telefonne poplatky 10/2018 | 885,16  vrátane DPH  | 
						Zml.z 3.01.2007 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840520 | BRUMED s.r.o. Maloveská 1563/16,984 01 Lučenec  | 
						44649819 | zdravotné výkony | 27,88  bez DPH  | 
						447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840521 | Hermed spol. s r.o. SNP 1029/83,985 01 Kalinovo  | 
						43996400 | zdravotné výkony | 55,76  bez DPH  | 
						447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 12.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 |