
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1291840522 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen  | 
						31628605 | kancelársky materiál | 2807,71  vrátane DPH  | 
						Obj. 166077004 | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840523 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec  | 
						45029164 | trovy exekúcie | 76,35  vrátane DPH  | 
						Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840524 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec  | 
						45029164 | trovy exekúcie | 46,91  vrátane DPH  | 
						Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 13.11.2018 | 15.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840525 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica  | 
						36597007 | spotreba EE Petofiho 10/2018 | 791,30  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 14.11.2018 | 26.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840526 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica  | 
						36597007 | spotreba EE Fiľakovo 10/2018 | 267,64  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 14.11.2018 | 26.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840527 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava  | 
						36361127 | oprava EZS Fiľakovo | 428,40  vrátane DPH  | 
						Obj.86/2018 | 16.11.2018 | 26.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840528 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava  | 
						36361127 | oprava kotla Fiľakovo | 279,72  vrátane DPH  | 
						Obj.85/2018 | 16.11.2018 | 26.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840529 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava  | 
						36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 10/2018 | 3511,00  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/2016-M_OVO | 16.11.2018 | 26.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840530 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica  | 
						36631124 | dobrop.tech.zľavy 10/2018 | -49,50  vrátane DPH  | 
						16.11.2018 | 28.11.2018 | 22.1.2019 | ||
| 1291840531 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava  | 
						36361127 | oprava EZS | 173,40  vrátane DPH  | 
						Obj.91/2018 | 19.11.2018 | 26.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840532 | JUDr.Jana Debnárová Barakova 1,98401 Lučenec  | 
						45029164 | trovy exekúcie | 44,86  vrátane DPH  | 
						Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 21.11.2018 | 26.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840533 | LAM-MED s.r.o. Hviezdoslavova 16,984 01 Lučenec  | 
						45390045 | zdravotné výkony | 13,94  bez DPH  | 
						447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840534 | Ing.Peter Pračko PRACTIX MSG 985 53 Mýtna 145  | 
						37752863 | oprava regálov | 99,00  bez DPH  | 
						26.11.2018 | 29.11.2018 | 22.1.2019 | ||
| 1291840535 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 563,94  vrátane DPH  | 
						Zml.2863/73120/2004 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840536 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske  | 
						45960470 | prezutie vozidla,servis filtra | 151,08  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.98/2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 22.1.2019 | 
| 1291840537 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske  | 
						45960470 | prezutie vozidla | 21,60  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.97/2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 22.1.2019 | 
| 1291840538 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske  | 
						45960470 | prezutie vozidla | 21,60  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.88/2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 22.1.2019 | 
| 1291840539 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske  | 
						45960470 | prezutie vozidla | 21,60  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.89/2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 22.1.2019 | 
| 1291840540 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske  | 
						45960470 | prezutie vozidla | 21,60  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.95/2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 22.1.2019 | 
| 1291840541 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske  | 
						45960470 | prezutie vozidla | 21,60  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.96/2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 22.1.2019 | 
| 1291840542 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske  | 
						45960470 | prezutie vozidla | 21,60  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.93/2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 22.1.2019 | 
| 1291840543 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske  | 
						45960470 | prezutie vozidla | 21,60  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.94/2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 22.1.2019 | 
| 1291840544 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske  | 
						45960470 | prezutie vozidla | 21,60  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.90/2018 | 26.11.2018 | 29.11.2018 | 22.1.2019 | 
| 1291840545 | Mgr.Milan Somík, súdny exekútor Československej armády 1, 036 01 Martin  | 
						35662794 | trovy exekúcie | 39,83  vrátane DPH  | 
						Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 03.12.2018 | 06.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840546 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava  | 
						44563485 | samolepiace štítky do kred.stroja | 47,70  vrátane DPH  | 
						Obj.99/2018 | 30.11.2018 | 11.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840547 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 12/2018 | 1148,29  vrátane DPH  | 
						160/OVS/2015 | 03.12.2018 | 11.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840548 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom,NP DEI Poltár 11/2018 | 146,99  vrátane DPH  | 
						Zml.417/129/2016 | 03.12.2018 | 11.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840549 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom Poltár 11/2018 | 1840,81  vrátane DPH  | 
						ZNNP-1/2015 | 03.12.2018 | 11.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840550 | JUDr.Jana Debnárová,súdna exekútorka T.Vansovej 2, 984 01 Lučenec  | 
						45029164 | trovy exekúcie | 42,77  vrátane DPH  | 
						Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 04.12.2018 | 11.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840551 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B,821 01 Bratislava 2  | 
						44390823 | upratovacie služby 11/2018 | 2569,03  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 04.12.2018 | 11.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840552 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske  | 
						45960470 | príprava,vykonanie STK+EK | 124,20  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.101/2018 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 22.1.2019 | 
| 1291840553 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske  | 
						45960470 | pneumatiky+prezutie | 264,00  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.92/2018 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 22.1.2019 | 
| 1291840554 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske  | 
						45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park 11/2018 | 119,40  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840555 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske  | 
						45960470 | oprava vozidla-brzdy | 96,60  vrátane DPH  | 
						Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | Obj.102/2018 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 22.1.2019 | 
| 1291840556 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby 11/2018 | 83,47  vrátane DPH  | 
						10-22-12 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840557 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | telekomunikačné služby 11/2018 | 115,25  vrátane DPH  | 
						10-22-12 | 06.12.2018 | 11.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840558 | Ing.Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3,010 01 Žilina  | 
						42215617 | strážna a informačná služba Petofiho 11/2018 | 1080,45  bez DPH  | 
						Zml.218/129/2017 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840559 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica  | 
						36597007 | spotreba EE Lehára 12/2018 | 650,58  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840560 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica  | 
						36597007 | spotreba EE Fiľakovo 12/2018 | 185,50  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 22.1.2019 | |
| 1291840561 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 B.Bystrica  | 
						36597007 | spotreba EE Poltár 12/2018 | 249,47  vrátane DPH  | 
						Realizačná zmluva o združ.dodávke elektriny 344/OVS/2017 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 22.1.2019 |