Faktúry 2018 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1301840093   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  Poštový úver- výplatné za 1/2018  842,85 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    12.02.2018  23.02.2018  19.3.2018 
1301840094   BCF, s r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  dodávka el.energie za 1/2018  890,48 € 
vrátane DPH
zmluva 343/OVS/2017 zo dňa 16.08.2017    12.02.2018  02.03.2018  19.3.2018 
1301840095   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 1/2018  59,59 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    09.02.2018  07.03.2018  20.3.2018 
1301840097   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Kompl. správa budov za 1/2018  2 099,18 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    14.02.2018  09.03.2018  20.3.2018 
1301840099   Medosan, s r.o.
B.Nemcovej 1240/7, Revúca
47314206  zdravotné výkony  27,88 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    15.02.2018  09.03.2018  20.3.2018 
1301840100   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  oprava kop. stroja  426,72 € 
vrátane DPH
zmluva č 368/OI/2016    19.02.2018  02.03.2018  19.3.2018 
1301840102   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 2/2018 - I. časť  419,67 € 
vrátane DPH
zmluva č. 561 186 2400    22.02.2018  05.03.2018  19.3.2018 
1301840103   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava služ. MV  15 € 
bez DPH
  4/2018  22.02.2018  16.03.2018  20.3.2018 
1301840104   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava služobného MV Škoda-Superb  784,54 € 
vrátane DPH
  5/2018  23.02.2018  21.03.2018  12.4.2018 
1301840105   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie za dodávku tepla a TÚV za rok 2017  230,98 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    27.02.2018  07.03.2018  20.3.2018 
1301840106   Ivan Istók
Šafárikova 340/23, Revúca
  prenájom garáže na 3/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 3/2015 zo dňa 22.01.2016      15.03.2018  20.3.2018 
1301840107   Lamper Miroslav
Komenského 1094/2, Revúca
  prenájom garáže na 3/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č.4/2015 zo dňa 22.01.2016      15.03.2018  20.3.2018 
1301840108   Mandalík Ján st.
Muránska 395/31, Revúca
  prenájom garáže na 3/2018  30 € 
bez DPH
zmluva z 01.03.2010      15.03.2018  20.3.2018 
1301840109   Mandalíková Jaroslava
Muránska 393/27, Revúca
  prenájom garáže na 3/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 1/2013 zo dňa 15.08.2013      15.03.2018  20.3.2018 
1301840110   Mandalík Ján ml.
Muránska 393/27, Revúca
  prenájom garáže na 3/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 5/2015 zo dňa 18.01.2016      15.03.2018  20.3.2018 
1301840111   Mgr. Mečiarová Janka
Šafárikova 324/4, Revúca
  prenájom garáže na 3/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 01/2011 zo dňa 19.01.2011      15.03.2018  20.3.2018 
1301840112   Rojáková Milota
Štúrova 708/37, Revúca
  prenájom garáže na 3/2018  30 € 
bez DPH
zmluva č. 02/2011 zo dňa 27.02.2011      15.03.2018  20.3.2018 
1301840113   FINAL-CD , s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  kompl. starostlivosť o MV za 2/2018  81,01 € 
vrátane DPH
rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    01.03.2018  29.03.2018  12.4.2018 
1301840114   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu za 3/2018  62,34 € 
vrátane DPH
zmluva č. 160/OVS/2015    02.03.2018  15.03.2018  20.3.2018 
1301840115   VVS, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  vodné, stočné za 2/2018  426,55 € 
vrátane DPH
zmluva uzatvorená na základe OZ    06.03.2018  26.03.2018  12.4.2018 
1301840116   Mesto Tornaľa
Mierová 14
00319091  poplatok za komunálny odpad - r. 2018  74,88 € 
bez DPH
zákon č. 582/2004    06.03.2018  31.05.2018  11.6.2018 
1301840117   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 2/2018  1 020,15 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    06.03.2018  19.03.2018  20.3.2018 
1301840118   BEVÍN, s r.o.
Nám. SNP č. 16, Ban. Bystrica
45322210  preddavky za prenájom - 3/2018  2 967,64 € 
bez DPH
zmluva č.2012/2 zo dňa 16.02.2012    07.03.2018  09.03.2018  20.3.2018 
1301840119   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel.poplatky za 2ú2018  39,82 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    07.03.2018  19.03.2018  20.3.2018 
1301840120   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  tel. poplatky za 2/2018  33,52 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    07.03.2018  19.03.2018  20.3.2018 
1301840121   Bytové hospodárstvo, s r.o.
T.Vansovej 1231, Revúca
31674020  prenájom nebyt.priestorov ( archív ) na 3/2018  28,13 € 
bez DPH
zmluva č.1/2014 zo dňa 27.03.2014    08.03.2018  19.03.2018  20.3.2018 
1301840122   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 2/2018  19,15 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    08.03.2018  04.04.2018  18.4.2018 
1301840123   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 2/2018  1 921 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    08.03.2018  04.04.2018  18.4.2018 
1301840124   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 2/2018  265,63 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    08.03.2018  04.04.2018  18.4.2018 
1301840125   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. služby za 2/2018  175,14 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    08.03.2018  04.04.2018  18.4.2018 
1301840126   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  tel. poplatky za 2/2018  676,51 € 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.tel.služieb z 3.1.2007    08.03.2018  04.04.2018  18.4.2018 
1301840127   ATALIAN, s r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie za 2/2018 a čistiace prostriedky  2 431,93 € 
vrátane DPH
realizačná zmluva č.535/130/2016    08.03.2018  29.03.2018  12.4.2018 
1301840128   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM za 2/2018 - II. časť  292,54 € 
vrátane DPH
zmluva č.562863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    09.03.2018  19.03.2018  20.3.2018 
1301840129   MUDr. Šafárová Katarína
Poštová 11, Tornaľa
50193112  zdravotné výkony  6,97 € 
bez DPH
zákon č. 447/2008 Zb.z.    09.03.2018  06.04.2018  18.4.2018 
1301840131   STEFE THS, s r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  dodávka tepla a TÚV za 2/2018  4 525,18 € 
vrátane DPH
zmluva č. 006/2008 zo dňa 19.11.2008    09.03.2018  19.03.2018  20.3.2018 
1301840132   Slov. pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9,B.Bystrica
36631124  poštový úver-výplatné za 2/2018  499,95 € 
bez DPH
zmluva o poštovom úvere-výplatné    12.03.2018  23.03.2018  12.4.2018 
1301840133   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov za 2/2018  2 126,47 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    12.03.2018  04.04.2018  18.4.2018 
1301840134   STRABAG Property and Facility Services, s r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa budov-doúčtovanie inflácie za 1/2018  27,29 € 
vrátane DPH
zmluva č.VOB/41/2016-M-OVO zo dňa 09.03.2016    12.03.2018  04.04.2018  18.4.2018 
1301840135   BCF, s r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie el. energie na Žel. ulici   66,10 € 
vrátane DPH
zmluva 343/OVS/2017 zo dňa 16.08.2017    13.03.2018  29.03.2018  12.4.2018 
1301840136   BCF, s r.o.
Zvolenská cesta 14, B.Bystrica
36597007  dodávka el.energie za 2/2018  810,95 € 
vrátane DPH
zmluva 343/OVS/2017 zo dňa 16.08.2017    12.03.2018  29.03.2018  12.4.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť