
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35/2018 | Tuterová sro Trebišov Trebišov  | 
						44133570 | zdravotný výkon 12/2017 | 69,70  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 08.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 35/2018 | Tuterová sro Trebišov Trebišov  | 
						44133570 | zdravotný výkon 12/2017 | 69,70  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 08.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 34/2018 | Želez. zdravotníctvo Košice sro Košice Košice  | 
						36582433 | zdravotný výkon 12/2017 | 20,91  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 12.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 33/2018 | FAL sro Michaľany Michaľany  | 
						44122969 | zdravotné výkony za 10-12/2017 | 20,91  bez DPH  | 
						447/2008 | 11.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 32/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske  | 
						45960470 | gen. oprava a servis mot. vozidla škoda Octávia TV-444AZ | 2812,12  vrátane DPH  | 
						7/2018 | 22.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 31/2018 | VVS as Košice Košice  | 
						36570460 | vyúčtovanie za obdobie 19.12.2017 - 16.01.2018 | 212,69  vrátane DPH  | 
						80-0000039815PO2015 | 22.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 30/2018 | VVS as Košice Košice  | 
						36570460 | vývoz obsahu žúmp DP KCH | 63,54  vrátane DPH  | 
						14518400001 | 22.01.2018 | 30.01.2018 | 7.2.2018 | |
| 40/2018 | GAV PRAKTIK sro Sečovce Sečovce  | 
						44340781 | zdravotné výkony za rok 2017 | 90,61  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 30.01.2018 | 05.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 39/2018 | VAVROMED sro Trebišov Trebišov  | 
						46206213 | zdravotné výkony za 11/2017 | 13,94  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 26.01.2018 | 05.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 37/2018 | Mesto Sečovce Sečovce  | 
						00331899 | nájomné za nebytové priestory za 01/2018 | 1134,46  vrátane DPH  | 
						171/2004 | 29.01.2018 | 05.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 44/2018 | EVROFIN Int. sro Bratislava Bratislava  | 
						44563485 | kreditačný poplatok na rok 2018 | 144  vrátane DPH  | 
						84122 | 05.02.2018 | 13.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 41/2018 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou  | 
						00331465 | dodávky plynu za rok 2017 | 544,11  vrátane DPH  | 
						88/2016 | 01.02.2018 | 13.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 46/2018 | SLOVAFT as Bratislava Bratislava  | 
						31322832 | vyúčtovanie tankovania za 01/2018 | 1311,62  vrátane DPH  | 
						425611862400 | 08.02.2018 | 14.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 45/2018 | MAGNA ENERGIA as Piešťany Piešťany  | 
						35743565 | dodávky energií za 02/2018 | 1229,43  vrátane DPH  | 
						160/OVS/2015 | 06.02.2018 | 14.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 42/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica  | 
						36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny za 02/2018 | 807,70  vrátane DPH  | 
						01.02.2018 | 14.02.2018 | 16.3.2018 | ||
| 43/2018 | BCF sro B.Bystrica B.Bystrica  | 
						36597007 | opakované plnenie za dodávky elektriny za 01/2018 DP SnB | 6,28  bez DPH  | 
						01.02.2018 | 15.02.2018 | 16.3.2018 | ||
| 57/2018 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby za 01/2018 | 3422,94  vrátane DPH  | 
						37/2004/rpc mi | 12.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 56/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava  | 
						47258314 | volania nad rámec zmluvy za 01/2018 | 1008,83  vrátane DPH  | 
						1002924 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 55/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava  | 
						47258314 | správa LAN siete za 01/2018 | 1353,02  vrátane DPH  | 
						46LAN | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 54/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava  | 
						47258314 | služba IP telefonia za 01/2018 | 1376,10  vrátane DPH  | 
						46IPT | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 53/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava  | 
						47258314 | DSL back za 01/2018 | 796,90  vrátane DPH  | 
						46DSL | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 52/2018 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava  | 
						47258314 | VPN za 01/2018 | 5638,56  vrátane DPH  | 
						46VPN | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 51/2018 | FIANL-CD Braislava sro Partizánske Partizásnke  | 
						45960470 | oprava mot. vozidla Škoda Octávia TV-445BF | 821,10  bez DPH  | 
						10/2018 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 50/2018 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske  | 
						45960470 | servisné služby za 01/2018 | 119,40  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 49/2018 | Ladislav Jakub CSACSA Vojany Vojany  | 
						40938191 | vývoz odpadových vôd za DP Kr.Chlmec | 67,20  vrátane DPH  | 
						14518400009 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 48/2018 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica  | 
						36631124 | dodané služby so znakom V0 | 4,35  bez DPH  | 
						9001091942 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 47/2018 | Slovak Telekom as Bratislava Bratislava  | 
						35763469 | biznis partner za 01/2018 | 256,43  vrátane DPH  | 
						1207216938 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 66/2018 | Slovesnká pošta as B.Bystrica B.Bystrica  | 
						36631124 | dodané služby so znakom DPH V0 | 57,54  bez DPH  | 
						9001097634 | 14.02.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 65/2018 | STRABAG PaFS sro Bratsilava Bratislava  | 
						36361127 | komplexná správa objektov - 01/2018 | 3132,67  vrátane DPH  | 
						0180215 | 14.02.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 64/2018 | ATALIAN SK sro Bratislava Bratislava  | 
						44390823 | upratovacie služby za 01/2018 | 3555,32  vrátane DPH  | 
						550/145/2016 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 62/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica  | 
						36597007 | vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018 | 184  vrátane DPH  | 
						1121Vp_ZSe/2017E 36 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 61/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica  | 
						36597007 | vyúčtovanie za dodávky energií za 01/2018 | 230,53  vrátane DPH  | 
						1121VP_ZSE/2017E 36 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 60/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica  | 
						36597007 | vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018 | 87,40  vrátane DPH  | 
						1121VP_ZSE/2017 E36 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 59/2018 | BCF sro Banská Bystrica B. Bystrica  | 
						36597007 | vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018 | 317,86  vrátane DPH  | 
						1211VP_ZSE/2017 E36 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 58/2018 | BCF sro Banská Bystrica B.Bystrica  | 
						03597007 | vyúčtovanie za 01/2018 | 362,95  vrátane DPH  | 
						1121VP_ZSE/2017E 36 | 12.02.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 38/2018 | ORANGE SLOVENSKO as Bratislava Bratislava  | 
						35898270 | mobilné služby za 02/2018 | 648,54  vrátane DPH  | 
						420248786212 | 30.01.2018 | 21.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 75/2018 | DATALAN as Bratislava Bratislava  | 
						35810734 | služby pozáručného servisu | 1387,49  vrátane DPH  | 
						4,5,6,14,/2018 | 21.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 74/2018 | Nemocnica Košice Šaca as Košice Košice  | 
						36168165 | zdravotné výkony za 01/2018 | 6,97  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 12.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 73/2018 | Nemocnica Košice Šaca as Košice Košice  | 
						38168165 | zdravotné výkony 12/2017 | 6,97  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 15.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 | |
| 72/2018 | AVELA sro Trebišov Trebišov  | 
						44150474 | zdravotné výkony za 12/2017 | 69,70  vrátane DPH  | 
						447/2008 | 06.02.2018 | 26.02.2018 | 16.3.2018 |