Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
30/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vývoz obsahu žúmp DP KCH  63,54 
vrátane DPH
  14518400001  22.01.2018  30.01.2018 
547/2018   A. Mentová NOVOGAS Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
33159483  oprava v objekte DP Kr.Chlmec  65 
vrátane DPH
  1451840112  21.12.2018  28.12.2018 
493/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  66,68 
bez DPH
9001170209    21.11.2018  26.11.2018 
49/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd za DP Kr.Chlmec  67,20 
vrátane DPH
  14518400009  09.02.2018  16.02.2018 
400/2018   AVELA sro Trebišov
Trebišov
44150474  zdravotné výkony za 01-07/2018  69,70 
vrátane DPH
447/2008    11.09.2018  26.09.2018 
312/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.bystirca
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  69,98 
bez DPH
9001138342    13.07.2018  20.07.2018 
279/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 565/2007  69,63 
vrátane DPH
233/1995    22.06.2018  27.06.2018 
72/2018   AVELA sro Trebišov
Trebišov
44150474  zdravotné výkony za 12/2017  69,70 
vrátane DPH
447/2008    06.02.2018  26.02.2018 
35/2018   Tuterová sro Trebišov
Trebišov
44133570  zdravotný výkon 12/2017  69,70 
vrátane DPH
447/2008    08.01.2018  30.01.2018 
35/2018   Tuterová sro Trebišov
Trebišov
44133570  zdravotný výkon 12/2017  69,70 
vrátane DPH
447/2008    08.01.2018  30.01.2018 
20/2018   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec
36775754  zdravotné výkony za IV. Q. 2017  69,70 
vrátane DPH
447/2008    02.01.2018  23.01.2018 
545/2018   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 445/2010  71,87 
vrátane DPH
233/1995    21.12.2018  28.12.2018 
228/2018   JUDr. Štefan VArga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č. 81/2016  71,30 
vrátane DPH
233/1995    29.05.2018  06.06.2018 
194/2018   ELITEC sro Biel
Bieľ
45635595  programovanie PGm DP Čierna nad Tisou  71,41 
vrátane DPH
  141840032  02.05.2018  18.05.2018 
543/2018   JST ZDRAVIE sro Trebišov
Trebišov
36664570  auto lekárnička 10 ks  72 
vrátane DPH
  1454840119  21.12.2018  28.12.2018 
392/2018   Slovenská pošta as B. Bystrica
B. Bystrica
36631124  dodané služby so znakom V0  72,54 
bez DPH
9001154640    17.09.2018  26.09.2018 
276/2018   SECOMP sro Trebišov
Trebišov
31697879  dodávky tovaru podľa obj.1451840059  72,58 
vrátane DPH
  1451840059  23.06.2018  27.06.2018 
434/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  74,62 
vrátane DPH
900116276    16.10.2018  19.10.2018 
452/2018   Ministersvo kultúry SR Bratislava
Bratislava
00165182  vyúčtovanie ubytovania 03.- 05.10.2018 - 4 osoby  80 
vrátane DPH
    23.10.2018  29.10.2018 
101/2018   BCF s.r.o. Banská Bystrica
B. Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 02/2018   80,98 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E 36    12.03.2018  21.03.2018 
503/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-830KV  81,60 
vrátane DPH
  102/2018  04.12.2018  07.12.2018 
502/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-092KU  81,60 
vrátane DPH
  101/2018  04.12.2018  07.12.2018 
501/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík TV-280BN  81,60 
vrátane DPH
  103/2018  04.12.2018  07.12.2018 
500/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partiánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-223KU  81,60 
vrátane DPH
  104/2018  04.12.2018  07.12.2018 
486/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík TV-780AM  81,60 
vrátane DPH
  100/2018  21.11.2018  26.11.2018 
485/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík BL-982RU  81,60 
vrátane DPH
  97/2018  21.11.2018  25.11.2018 
256/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  prezutie a uskladnenie pneumatík Škoda Octávia TV-445BF  81,60 
vrátane DPH
  55/2018  11.06.2018  27.06.2018 
217/2018   FINAL_CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  sezónne prezutie BL-223KU  81,60 
vrátane DPH
  45/2018  21.05.2018  25.05.2018 
211/2018   FINAL-CD Bratislava sro PArtizánske
Partizánske
45960470  sezónne uskladnenie pneumatík BL-982RU  81,60 
vrátane DPH
  44/2018  14.05.2018  23.05.2018 
189/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  sezónne prezutie TV-067AT  81,60 
vrátane DPH
  41/2018  10.05.2018  18.05.2018 
178/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  sezónne prezutie BL-092KU  81,60 
vrátane DPH
  36/2018  30.04.2018  10.05.2018 
177/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  sezónne prezutie BL-087KU  81,60 
vrátane DPH
  36/2018  30.04.2018  10.05.2018 
176/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  sezónne prezutie BL-830KV  81,60 
vrátane DPH
  38/2018  02.05.2018  10.05.2018 
204/2018   Slovesnká pošta as B.Bystrica
B. Bystrica
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  82,36 
vrátane DPH
9001122455    14.05.2018  21.05.2018 
402/2018   GAV PRAKTIK sro Sečovce
Sečovce
44310781  zdravotné výkony za 01.04. - 30.06.2018  83,64 
vrátane DPH
447/2008    26.09.2018  03.10.2018 
104/2018   BCF s.r.o. Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 02/2018  83,38 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017 E 36    12.03.2018  21.03.2018 
26/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok elektriny za 12/2017  84,72 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.01.2018  26.01.2018 
60/2018   BCF sro Banská Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie dodávok energií za 01/2018  87,40 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017 E36    12.02.2018  21.02.2018 
173/2018   NorwisFiebr sro Michalovce
Michalovce
50145347  signálne LEN Svetlo montáž + doprava  88,80 
vrátane DPH
  16/2018  02.05.2018  04.05.2018 
403/2018   SLOVAKIA TEAM sro Trebišov
Trebišov
31672345  Kanvica Sencor SWk 6 ks  89,40 
vrátane DPH
  1451410080  01.10.2018  03.10.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť