Faktúry 2018 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
339/2018   BCF sro Bratislava
Bratislava
36597007  vyúčtovanie za 07/2018  440,17 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E36    15.08.2018  20.08.2018  3.9.2018 
338/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná správa objektov za 07/2018  3173,40 
vrátane DPH
    15.08.2018  20.08.2018  3.9.2018 
337/2018   Slovenská pošta as B. bystrica
B.Bystrica
36631124  poštové služby za 07/2018  3263,94 
vrátane DPH
37/2004/RPC MI    15.08.2018  20.08.2018  3.9.2018 
336/2018   FINAL -CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  oprava a servis Škoda Octávia TV-445BF  784,46 
vrátane DPH
  65/2018  10.08.2018  14.08.2018  3.9.2018 
335/2018   Slovesnká pošta as B. bystrica
B.bystrica
36631124  dodané služby so znakom V0  4,35 
bez DPH
    10.08.2018  14.08.2018  3.9.2018 
334/2018   Slovnaft as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania do vozidiel   926,76 
vrátane DPH
425611862400    08.08.2018  18.08.2018  3.9.2018 
333/2018   ATALIAN sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie práce za 07/2018  3008,05 
vrátane DPH
217/145/2018    08.08.2018  14.08.2018  3.9.2018 
332/2018   SLovak Telekom as Bratislava
Bratislava
35763469  poplatok BIZNIS PArtner   255,70 
vrátane DPH
120721693842    06.08.2018  10.08.2018  3.9.2018 
331/2018   ALIAN - Slovenská poisťovňa as Bratislava
Bratislava
00151700  nájom za nebytové priestory v TV 08/2018  2270,47 
vrátane DPH
8039010617    06.08.2018  10.08.2018  3.9.2018 
330/2018   Slovenská pošta as. B. Bystrica
B. Bystrica
36631124  dodané služby so znakom V0  6000 
bez DPH
9001140253    03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
33/2018   FAL sro Michaľany
Michaľany
44122969  zdravotné výkony za 10-12/2017  20,91 
bez DPH
447/2008    11.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
329/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájom za nebytové priestory za 08/2018  626,77 
vrátane DPH
0104/2017    03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
328/2018   Ladislav JAKUB CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP Kr.Chlmec  201,50 
vrátane DPH
  1454184009  03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
327/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky energií 08/2018  6,28 
vrátane DPH
    03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
326/2018   BCF sro Banská Bystrica
B. Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky energií 08/2018  807,70 
vrátane DPH
    03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
325/2018   MAGNA ENERGIA as Piešťany
Piešťany
03574365  dodávky energií za 08/2018  1229,43 
vrátane DPH
160/OVS/2015    03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
324/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  starostlivosť - servisné služby za autá - 07/2018   131,34 
bez DPH
216/OVS/2016    03.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
323/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  oprava EZS objekt TV + KCH  140,80 
vrátane DPH
  1451840065  02.08.2018  08.08.2018  3.9.2018 
321/2018   MUDr. Aszalayová Kveta Michalovce
Michalovce
47589264  zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH
447/2008    17.07.2018  03.08.2018  3.9.2018 
320/2018   Tuterová sro Trebišov
Trebišov
44133570  zdravotné výkony za 01.01.2018 - 30.06.2018  48,79 
vrátane DPH
447/2008    02.08.2018  03.08.2018  3.9.2018 
32/2018   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske
45960470  gen. oprava a servis mot. vozidla škoda Octávia TV-444AZ  2812,12 
vrátane DPH
  7/2018  22.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
319/2018   MUDr. Parihozová .MED sro Trebišov
Trebišov
44680392  zdravotné výkony   62,73 
vrátane DPH
447/2008    18.07.2018  03.08.2018  3.9.2018 
318/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vodné a stočné za 26.06.-.23.07.2018  154,61 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    27.07.2018  03.08.2018  3.9.2018 
317/2018   Mesto Sečovce
Sečovce
00331899  nájom za 07/2018  1134,46 
vrátane DPH
171/2004    24.07.2018  26.07.2018  7.8.2018 
316/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie   54,66 
vrátane DPH
233/1995    24.07.2018  26.07.2018  7.8.2018 
315/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov
35512822  trovy exekúcie č.521/2013  55,78 
vrátane DPH
233/1995    24.07.2018  26.07.2018  7.8.2018 
314/2018   SLOVNAFT as Bratislava
Bratislava
31322832  vyúčtovanie tankovania   282,79 
vrátane DPH
561162400    20.07.2018  26.07.2018  7.8.2018 
313/2018   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  preplatok vodné a stočné za 01.01.2018- 140.3.2018  1,72 
vrátane DPH
    19.07.2018    7.8.2018 
312/2018   Slovenská pošta as B.Bystrica
B.bystirca
36631124  dodané služby so znakom DPH V0  69,98 
bez DPH
9001138342    13.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
311/2018   Ladislav Jakub CSACSA Vojany
Vojany
40938191  vývoz odpadových vôd DP KCH  201,60 
vrátane DPH
  1451840009  16.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
310/2018   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  komplexná spáva objektov 06/2018  3173,40 
vrátane DPH
    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
31/2018   VVS as Košice
Košice
36570460  vyúčtovanie za obdobie 19.12.2017 - 16.01.2018  212,69 
vrátane DPH
80-0000039815PO2015    22.01.2018  30.01.2018  7.2.2018 
309/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 06/2018  158,50 
vrátane DPH
1121VP_ZSE_2017E_36    12.07.2018    7.8.2018 
308/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 06/2018  224,38 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E_36    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
307/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 06/2018  207,20 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E_36    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
306/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  vyúčtovanie za 06/2018  441,48 
vrátane DPH
1121VP_ZSE/2017E_36    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
305/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny za 07/2018 DP SnB  6,28 
vrátane DPH
    12,07,2018  17.07.2018  7.8.2018 
304/2018   BCF sro B.Bystrica
B.Bystrica
36597007  opakované plnenie za dodávky elektriny za 07/2018 MRS TV  807,70 
vrátane DPH
    12.07.2018  17.07.2018  7.8.2018 
303/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  volania za 06/2018  865,58 
vrátane DPH
1002924    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
302/2018   SWAN as Bratislava
Bratislava
47258314  správa LAN siete za 06/2018  1353,02 
vrátane DPH
46-LAN    12.07.2018  20.07.2018  7.8.2018 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť