Faktúry 2018 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1131840291   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné + stočné 2.6.-9.7.218 TN  1258,56 
vrátane DPH
11/2014/OE    17.7.2018  25.07.2018  5.9.2018 
1131840246   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné+stočné 5.5.+1.6.2018  1789,58 
vrátane DPH
11/2014/OE    19.6.2018  22.06.2018  11.7.2018 
1131840204   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné+stočné 7.4.-4.5.  4093,62 
vrátane DPH
11/2014/OE    24.5.2018  25.05.2018  4.7.2018 
1131840164   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné+stočné 7.3.-6.4.2018  5420,98 
vrátane DPH
11/2014/OE    19.4.2018  25.04.2018  12.6.2018 
1131840120   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín
36302724  vodné+stočné 7.2.-6.3.2018  2514,17 
vrátane DPH
11/2014/OE    16.3.2018  26.03.2018  9.4.2018 
1131840082   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 6.1.-6.2.2018  1854,23 
vrátane DPH
11/2014/OE    19.2.2018  21.02.2018  16.3.2018 
1131840037   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 9.12.17-5.1.2018   1467,30 
vrátane DPH
11/2014/OE    15.1.2018  22.01.2018  12.2.2018 
1131840199   Green Wave Recycling s.r.o.
Moyzesova 537/15, Nitra
45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezp. nádob  1,20 
vrátane DPH
117/113/2017    17.5.2018  23.05.2018  4.7.2018 
1131840502   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19, Bratislava
44390823  upratovacie služby 12/2018 DCA  694,24 
vrátane DPH
15/OVS/2018    19.12.2018  21.12.2018  9.1.2019 
1131840501   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19, Bratislava
44390823  upratovacie služby 12/2018 TN  3398,76 
vrátane DPH
15/OVS/2018    19.12.2018  21.12.2018  9.1.2019 
1131840465   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovacie služby 11/2018  694,24 
vrátane DPH
15/OVS/2018    3.12.2018  05.12.2018  8.1.2019 
1131840464   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovacie služby  3398,76 
vrátane DPH
15/OVS/2018    3.12.2018  05.12.2018  8.1.2019 
1131840428   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie TN 10/2018  2.798,75 
vrátane DPH
15/OVS/2018    9.11.2018  16.11.2018  17.12.2018 
1131840427   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovanie DCA 10/2018  694,24 
vrátane DPH
15/OVS/2018    9.11.2018  16.11.2018  17.12.2018 
1131840399   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovacie služby TN 9/2018  2798,75 
vrátane DPH
15/OVS/2018    12.10.2018  17.10.2018  12.11.2018 
1131840398   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovacie práce DCA 9/2018  694,24 
vrátane DPH
15/OVS/2018    12.10.2018  17.10.2018  12.11.2018 
1131840398   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovacie práce DCA 9/2018  694,24 
vrátane DPH
15/OVS/2018    12.10.2018  17.10.2018  12.11.2018 
1131840265   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19, Bratislava
44390823  upratovacie služby TN 6/2018 + hygienický materiál  3020,17 
vrátane DPH
15/OVS/2018    9.7.2018  18.07.2018  8.8.2018 
1131840264   ATALIAN SK, s.r.o.
Bajkalská 19, Bratislava
44390823  upratovacie práce DCA 6/2018  694,24 
vrátane DPH
15/OVS/2018    9.7.2018  18.07.2018  8.8.2018 
1131840490   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávka plynu 11/2018 TN  631,60 
vrátane DPH
159/OVS/2015    12.12.2018  13.12.2018  8.1.2019 
1131840466   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 12/2018 TN  2468,20 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.12.2018  15.12.2018  8.1.2019 
1131840451   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky plynu TN 10/2018  -1275,14 
vrátane DPH
159/OVS/2015    16.11.2018  30.11.2018  8.1.2019 
1131840416   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 11/2018  2.468,20 
vrátane DPH
159/OVS/2015    31.10.2018  12.11.2018  17.12.2018 
1131840387   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu vyúčtovanie TN 9/2018  -1275,03 
vrátane DPH
159/OVS/2015    9.10.2018    12.11.2018 
1131840378   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 10/2018 DCA  1113,70 
vrátane DPH
159/OVS/2015    2.10.2018  11.10.2018  18.10.2018 
1131840377   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 10/2018 TN  2468,20 
vrátane DPH
159/OVS/2015    2.10.2018  11.10.2018  18.10.2018 
1131840352   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky plynu 8/2018 TN  -1275,50 
vrátane DPH
159/OVS/2015    10.9.2018    4.10.2018 
1131840341   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 9/2018 TN  2468,20 
vrátane DPH
159/OVS/2015    31.8.2018  10.09.2018  26.9.2018 
1131840336   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky plynu TN 7/2018  -1274,57 
vrátane DPH
159/OVS/2015    20.8.2018    26.9.2018 
1131840301   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 8/2018  2468,20 
vrátane DPH
159/OVS/2015    3.8.2018  10.08.2018  6.9.2018 
1131840266   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie dodávky plynu 6/2018 TN  -1274,21 
vrátane DPH
159/OVS/2015    9.7.2018    8.8.2018 
1131840256   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 7/2018  2468,20 
vrátane DPH
159/OVS/2015    2.7.2018  11.07.2018  11.7.2018 
1131840235   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu TN 5/2018  -1154,92 
vrátane DPH
159/OVS/2015    11.6.2018    4.7.2018 
1131840213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 6/2018  2468,20 
vrátane DPH
159/OVS/2015    5.6.2018  11.06.2018  4.7.2018 
1131840185   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plynu 4/2018 TN  -803,64 
vrátane DPH
159/OVS/2015    10.5.2018  05.06.2018  12.6.2018 
1131840174   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 5/2018  2468,20 
vrátane DPH
159/OVS/2015    4.5.2018  14.05.2018  12.6.2018 
1131840151   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu TN 3/2018 vyúčtovanie  2513,78 
vrátane DPH
159/OVS/2015    12.4.2018  16.04.2018  1.6.2018 
1131840133   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn TN 4/2018  2468,20 
vrátane DPH
159/OVS/2015    3.4.2018  09.04.2018  1.6.2018 
1131840099   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu TN vyúčtovanie 2/2018  3741,48 
vrátane DPH
159/OVS/2015    8.3.2018  19.03.2018  27.3.2018 
1131840090   Magna Energia, a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  preddavok plyn 3/2018 TN  2468,20 
vrátane DPH
159/OVS/2015    2.3.2018  12.03.2018  16.3.2018 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť