Faktúry 2018 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1401840438   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci -10/2018  1,05 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014    14.11.2018  16.11.2018  14.12.2018 
1401840437   OKNA MARTIN TRADE s.r.o.
Dlhá 155, 094 13 Dlhé Klčovo
44993943  Výroba protihmyzových sietí  114,5 
vrátane DPH
  61/2018  14.11.2018  16.11.2018  14.12.2018 
1401840447   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  Upratovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - obdobie 10/2018  71,87 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018    19.11.2018  21.11.2018  21.12.2018 
1401840446   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  Upratovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - obdobie 10/2018  169,57 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018    19.11.2018  21.11.2018  21.12.2018 
1401840445   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    19.11.2018  21.11.2018  21.12.2018 
1401840444   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    19.11.2018  21.11.2018  21.12.2018 
1401840443   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky  967,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    19.11.2018  21.11.2018  21.12.2018 
1401840442   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    19.11.2018  21.11.2018  21.12.2018 
1401840441   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky  109,27 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    19.11.2018  21.11.2018  21.12.2018 
1401840455   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava
35810734  Oprava VT  290,4 
vrátane DPH
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016  53/2018,54/2018  22.11.2018  23.11.2018  21.12.2018 
1401840454   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servisná prehliadka + oprava, EK, STK, prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Octávia VT 246BB  849,22 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  58/2018  22.11.2018  23.11.2018  21.12.2018 
1401840453   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Nákup a prezutie zimných pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Octávia VT 676AT  124,8 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  59/2018  22.11.2018  23.11.2018  21.12.2018 
1401840452   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo - 10/2018  83,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016    22.11.2018  23.11.2018  21.12.2018 
1401840451   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: október 2018  609,1 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR zo dňa 9.3.2016    22.11.2018  23.11.2018  21.12.2018 
1401840450   Pediater Novum, s.r.o.
Levočská 18, 080 01 Prešov
47401877  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    20.11.2018  26.11.2018  21.12.2018 
1401840449   Promedicum, s.r.o., MUDr. Dulina Valentín
094 31 Hanušove nad Topľou
36499404  Zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    20.11.2018  26.11.2018  21.12.2018 
1401840448   Promedicum, s.r.o., MUDr. Dulina Valentín
094 31 Hanušove nad Topľou
36499404  Zdravotné výkony  97,58 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    20.11.2018  26.11.2018  21.12.2018 
1401840456   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  163,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    26.11.2018  27.11.2018  21.12.2018 
1401840462   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Oprava osobného motorového vozidla Škoda Octávia VT 246BB  533,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  69/2018  27.11.2018  28.11.2018  27.12.2018 
1401840461   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Peugeot 308 BL882KT  21,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  66/2018  27.11.2018  28.11.2018  27.12.2018 
1401840460   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Fábia VT 599AK  21,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  64/2018  27.11.2018  28.11.2018  27.12.2018 
1401840459   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Fábia Combi BL861RV  21,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  63/2018  27.11.2018  28.11.2018  27.12.2018 
1401840458   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Peugeot 308 BL062KU  21,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  65/2018  27.11.2018  28.11.2018  27.12.2018 
1401840457   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Octávia BL831KV  21,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016  62/2018  27.11.2018  28.11.2018  27.12.2018 
1401840463   MATÚŠ MYŠIK - MARKO
Vyšný Žipov 75, 094 33 Vyšný Žipov
41801512  Výroba kovových mreží  195,00 
vrátane DPH
  71/2018  03.12.2018  06.12.2018  2.1.2019 
1401840473   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  632,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
1401840472   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovacia FA za obdobie: 1.12.2018 - 31.12.2018  20,3 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121VP_ZSE/2017E, č. zmluvy 344/OVS/2017, zo dňa 11.10.2017    06.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
1401840471   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - za obdobie: 1.12.2018 - 31.12.2018  78,47 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121VP_ZSE/2017E, č. zmluvy 344/OVS/2017, zo dňa 11.10.2017    06.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
1401840470   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 12/2018  219,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 160/OVS/2015    06.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
1401840469   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné -12/2018  12605,44 
vrátane DPH
Dodatok č.3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016    05.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
1401840468   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné - 12/2018  93,57 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN    05.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
1401840467   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné - 12/2018  490,8 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP    05.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
1401840466   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb za obdobie - 11/2018  6652,00 
vrátane DPH
Dodatok č.3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016    05.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
1401840465   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb za obdobie - 11/2018  42,5 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN    05.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
1401840464   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb za obdobie - 11/2018  223,2 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP    05.12.2018  07.12.2018  2.1.2019 
1401840485   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 11/2018  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    10.12.2018  11.12.2018  11.1.2019 
1401840484   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci -11/2018  1,05 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014    07.12.2018  11.12.2018  11.1.2019 
1401840474   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    06.12.2018  11.12.2018  11.1.2019 
1401840487   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Poplatok za doplnenie kreditu nad limit  11,4 
vrátane DPH
    11.12.2018  12.12.2018  11.1.2019 
1401840486   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Komplexná starostlivosť o vozidlo - 11/2018  83,58 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016    11.12.2018  12.12.2018  11.1.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť