Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1261940367 | MEDICAL BB,s.r.o. Krivánska 6144/4, 974 11 Banská Bystrica |
44978219 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
29.10.2019 | 04.11.2019 | 13.11.2019 | ||
1261940233 | MEDICAL BB,s.r.o. Krivánska 6144/4, 974 11 Banská Bystrica |
44978219 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
28.06.2019 | 08.07.2019 | 24.7.2019 | ||
1261940265 | MEDIANNA s.r.o. Cesta k nemocnici 622/1, 974 01 Banská Bystrica |
36649601 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
18.07.2019 | 29.07.2019 | 13.8.2019 | ||
1261940052 | MEDIANNA s.r.o. Cesta k nemocnici 622/1, 974 01 Banská Bystrica |
36649601 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
28.01.2019 | 01.02.2019 | 27.2.2019 | ||
1261940446 | MEDEL, s.r.o. Školská 10, 976 13 Slovenská Ľupča |
36680796 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
16.12.2019 | 20.12.2019 | 9.1.2020 | ||
1261940297 | Marian Baník - Super tep Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica |
10970509 | Čistenie kanalizácie | 138,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 064/2019, 067/2019 | 21.08.2019 | 27.08.2019 | 25.9.2019 | |
1261940064 | Marian Baník - Super tep Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica |
10970509 | Čistenie kanalizácie | 246,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 007/2019 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 27.2.2019 | |
1261940055 | Marian Baník - Super tep Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica |
10970509 | Monitoring kanalizácie, manipulácia | 150,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 004/2019 | 30.01.2019 | 04.02.2019 | 27.2.2019 | |
1261940040 | Marian Baník - Super tep Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica |
10970509 | Čistenie kanalizácie | 84,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 001/2019 | 16.01.2019 | 21.01.2019 | 27.2.2019 | |
1261940426 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 18.12.2019 | |
1261940415 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Montáž PLM | 132,44 vrátane DPH |
Objednávka č. 081/2019 | 22.11.2019 | 28.11.2019 | 18.12.2019 | |
1261940381 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 10.12.2019 | |
1261940230 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Demontáž plynomera | 301,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | Objednávka č. 050/2019 | 20.06.2019 | 26.06.2019 | 24.7.2019 |
1261940212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.06.2019 | 12.06.2019 | 26.6.2019 | |
1261940179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.05.2019 | 14.05.2019 | 30.5.2019 | |
1261940136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1513,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.04.2019 | 12.04.2019 | 24.4.2019 | |
1261940100 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1513,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 26.3.2019 | |
1261940066 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn | 1513,62 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 160/OVS/2015 | 08.02.2019 | 12.02.2019 | 27.2.2019 | |
1261940036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie dodávky plynu | 3710,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 17.01.2019 | 22.01.2019 | 27.2.2019 | |
1261940008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1287,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.01.2019 | 10.01.2019 | 22.2.2019 | |
1261940131 | MADA ZDRAV s.r.o. Kyjevské námestie 10, 974 04 Banská Bystrica |
45420971 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
01.04.2019 | 09.04.2019 | 24.4.2019 | ||
1261940274 | Lukamedic s.r.o. MUDr. Malík Andrej Povstalecká 30, 974 09 Banská Bystrica |
44669216 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
06.08.2019 | 09.08.2019 | 28.8.2019 | ||
1261940006 | Lukamedic s.r.o. MUDr. Malík Andrej Povstalecká 30, 974 09 Banská Bystrica |
44669216 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
04.01.2019 | 10.01.2019 | 22.2.2019 | ||
1261940348 | LPL MED s.r.o Azalková 40, 974 01 Banská Bystrica |
45672067 | Zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
10.10.2019 | 16.10.2019 | 11.11.2019 | ||
1261940266 | LPL MED s.r.o Azalková 40, 974 01 Banská Bystrica |
45672067 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
24.07.2019 | 29.07.2019 | 13.8.2019 | ||
1261940148 | LPL MED s.r.o Azalkova 40, 974 01 Banská Bystrica |
45672067 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
10.04.2019 | 17.04.2019 | 24.4.2019 | ||
1261940043 | LPL MED s.r.o Azalkova 40, 974 01 Banská Bystrica |
45672067 | Zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
21.01.2019 | 29.01.2019 | 27.2.2019 | ||
1261940026 | Kordíková Darina, MUDr. Orenburská 1, 974 04 Banská Bystrica |
31913121 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
14.01.2019 | 17.01.2019 | 22.2.2019 | ||
1261940299 | JUDr. Miriam Mešová, súdny exekútor Tehelná 4, 960 01 Zvolen |
42193133 | Odmena a výdavky exekútora | 60,00 bez DPH |
27.08.2019 | 05.09.2019 | 25.9.2019 | ||
1261940042 | JAROMED, s.r.o. Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica |
46984101 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
18.01.2019 | 23.01.2019 | 27.2.2019 | ||
1261940087 | Ing. arch. Ivana Poliaková INVENS Švermova 55, 974 04 Banská Bystrica |
40089517 | Doplnenie špecifikácie k štúdii interiéru | 200 vrátane DPH |
Objednávka č. 014/2019 | 25.02.2019 | 01.03.2019 | 6.3.2019 | |
1261940163 | HaMed s.r.o. Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín |
36431010 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
11.04.2019 | 17.04.2019 | 10.5.2019 | ||
1261940349 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie nádob, skartácia, odvoz a likvidácia kartónu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 438/126/2018 | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 11.11.2019 | |
1261940194 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie nádob, skartácia | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 438/126/2018 | Objednávka č. 034/2019 | 14.05.2019 | 16.05.2019 | 30.5.2019 |
1261940115 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie nádob, skartácia | 2,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 017/2019 | 15.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 | |
1261940080 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Bezpečnostná nádoba | 54,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 006/2019 | 15.02.2019 | 21.02.2019 | 27.2.2019 | |
1261940127 | GLIVI, s.r.o. Partizánska cesta 12, 974 01 Banská Bystrica |
50055321 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
28.03.2019 | 02.04.2019 | 24.4.2019 | ||
1261940313 | FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
00634743 | Demontáž a spätná montáž kamier | 249,53 vrátane DPH |
Objednávka č. 071/2019 | 09.09.2019 | 12.09.2019 | 25.9.2019 | |
1261940287 | FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
00634743 | Demontáž a spätná montáž kamier | 207,53 vrátane DPH |
Objednávka č. 048/2019 | 12.08.2019 | 16.08.2019 | 28.8.2019 | |
1261940262 | FITTICH ALARM spol. s r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
00634743 | Výmena dverového komunikátora | 776,04 vrátane DPH |
Objednávka č. 046/2019 | 18.07.2019 | 22.07.2019 | 13.8.2019 |