Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1011940364 |
Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70,Nová Baňa |
45539197 |
vyprázd. a skartácia bezp.nádob |
1,20 [$EUR]
vrátane DPH |
19/2011 |
xxx |
01.08.2019 |
12.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940416 |
Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70,Nová Baňa |
45539197 |
vyprázd. a skartácia bezp.nádob |
2,40 [$EUR]
vrátane DPH |
19/2011 |
xxx |
09.09.2019 |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940419 |
SECURITON Servis,.s.r.o. Mlynské Nivy, BA |
35693835 |
mesačný výpis |
3,98 [$EUR]
vrátane DPH |
23/2004 |
xxx |
10.09.2019 |
18.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940372 |
SECURITON Servis,.s.r.o. Mlynské Nivy, BA |
35693835 |
mesačný výpis |
3,98 [$EUR]
vrátane DPH |
23/2004 |
xxx |
05.08.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940414 |
Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, BB |
36631124 |
poštové peňažné poukazy |
4,80 [$EUR]
bez DPH |
3/2004 |
xxx |
06.09.2019 |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940386 |
Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, BB |
36631124 |
poštové peňažné poukazy |
5,12 [$EUR]
bez DPH |
3/2004 |
xxx |
12.08.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940436 |
Univerzitná nemocnica-Nemocnica sv. Michala, a.s. Satinského I.7770/1, BA |
44570783 |
zdravotné výkony |
6,97 [$EUR]
bez DPH |
xxx |
xxx |
13.09.2019 |
18.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940417 |
Megapraktik s.r.o. Ružinovská 12, BA |
44319401 |
zdravotné výkony |
6,97 [$EUR]
bez DPH |
xxx |
xxx |
04.09.2019 |
18.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940376 |
FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
servisné služby |
8,66 [$EUR]
vrátane DPH |
14/2016 |
139/2019 |
07.08.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940420 |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 |
tel.poplatky |
15,50 [$EUR]
vrátane DPH |
20/2004 |
xxx |
10.09.2019 |
17.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940381 |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 |
tel.poplatky |
15,50 [$EUR]
vrátane DPH |
20/2004 |
xxx |
09.08.2019 |
19.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940400 |
SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 |
PHM, údržba vozidiel |
26,56 [$EUR]
vrátane DPH |
8/2005 |
xxx |
22.08.2019 |
28.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940403 |
VH Medic, s.r.o. Bulharská 72, BA |
36359513 |
zdravotné výkony |
34,85 [$EUR]
bez DPH |
xxx |
xxx |
27.08.2019 |
05.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940384 |
Exekutorský úrad BA Vazovova 9, BA |
36060577 |
trovy exekúcie |
39,83 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
xxx |
07.08.2019 |
14.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940383 |
Exekutorský úrad BA Vazovova 9, BA |
36060577 |
trovy exekúcie |
39,83 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
xxx |
07.08.2019 |
14.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940394 |
MUDr. Šteffeková Darina, s.r.o. Kristy Bendovej 4, BA |
36718483 |
zdravotné výkony |
41,82 [$EUR]
bez DPH |
xxx |
xxx |
01.08.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940393 |
CareMed, s.r.o. Saratovská 26, BA |
36281891 |
zdravotné výkony |
48,79 [$EUR]
bez DPH |
xxx |
xxx |
23.07.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940438 |
Lindström, s.r.o. Orešianska ul. č. 3, Trnava |
30853788 |
pranie a prenájom rohoží |
55,30 [$EUR]
vrátane DPH |
48/2006 |
xxx |
18.09.2019 |
24.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940398 |
Lindström, s.r.o. Orešianska č.3, Trnava |
30853788 |
pranie a prenájom rohoží |
55,30 [$EUR]
vrátane DPH |
48/2006 |
xxx |
21.08.2019 |
26.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940412 |
Exekutorský úrad BA Vazovova 9, BA |
36060577 |
trovy exekúcie |
78,24 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
xxx |
04.09.2019 |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940425 |
Exekutorský úrad BA Vazovova 9, BA |
36060577 |
trovy exekúcie |
83,38 [$EUR]
vrátane DPH |
xxx |
xxx |
11.09.2019 |
18.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940413 |
FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
komplex.starost. o autá |
83,58 [$EUR]
vrátane DPH |
14/2016 |
xxx |
05.09.2019 |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940378 |
FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 |
komplex.starost. o autá |
83,58 [$EUR]
vrátane DPH |
14/2016 |
xxx |
08.08.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940411 |
BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, BB |
36597007 |
el.energia-I.Horvátha |
88,57 [$EUR]
vrátane DPH |
4/2017 |
xxx |
04.09.2019 |
11.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940375 |
BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, BB |
36597007 |
el.energia-I.Horvátha |
88,57 [$EUR]
vrátane DPH |
4/2017 |
xxx |
07.08.2019 |
21.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940382 |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 |
internet |
104,77 [$EUR]
vrátane DPH |
20/2004 |
xxx |
09.08.2019 |
19.08.2019 |
6.9.2019 |
1011940421 |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,BA |
35763469 |
internet |
110,83 [$EUR]
vrátane DPH |
20/2004 |
xxx |
10.09.2019 |
17.09.2019 |
10.10.2019 |
1011940401 |
PhDr. M.Kristinová Wieckowska Krásnohorská 16, BA |
42180066 |
mediácia |
114,80 [$EUR]
bez DPH |
150/OSOD/2019 |
xxx |
22.08.2019 |
05.09.2019 |
6.9.2019 |