Faktúry 2019 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1041840500   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  2019/prenájom IPT/služba IP Telefonia  11008,80 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    18.12.2018  21.12.2018 
1041840498   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  2019/prenosová rýchlosť  33831,36 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    18.12.2018  21.12.2018 
1041840501   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  2019/správa a údržba siete LAN  10824,19 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    18.12.2018  21.12.2018 
1041840499   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  2019/záložné linky/DSL poplatky  4781,38 
vrátane DPH
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA    18.12.2018  21.12.2018 
1041840504   TEN Slovavia s.r.o.
931 01 Šamorín,Gazdosvký rad 49
36245011  A-DATA-externý HDD ( hard disk )  59,76 
vrátane DPH
  62/OE/2018  21.12.2018  28.12.2018 
1041940387   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    09.12.2019  12.12.2019 
1041940347   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    11.11.2019  14.11.2019 
1041940313   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    09.10.2019  14.10.2019 
1041940279   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    06.09.2019  13.09.2019 
1041940250   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    08.08.2019  15.08.2019 
1041940220   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  77,47 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    09.07.2019  22.07.2019 
1041940220   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  77,47 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    09.07.2019  22.07.2019 
1041940192   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    10.06.2019  19.06.2019 
1041940163   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    10.05.2019  22.05.2019 
1041940119   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    08.04.2019  17.04.2019 
1041940101   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    11.03.2019  18.03.2019 
1041940062   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  53,57 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    08.02.2019  14.02.2019 
1041940023   SWAN , a.s.
841 04 Bratislava 4, Borská 6
47258314  Benestra-internet  53,67 
vrátane DPH
zmluva:1,2,3/OE/2018, UPSVR DS    14.01.2019  17.01.2019 
1041940349   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-oprava a údržba sl.OMV  436,79 
vrátane DPH
  40/OE/2019  11.11.2019  14.11.2019 
1041940404   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  45/OE/2019  16.12.2019  20.12.2019 
1041940140   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL072KU-prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  18/OE/2019  17.04.2019  29.04.2019 
1041940271   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KU-oprava a údržba sl.OMV  176,59 
vrátane DPH
  28/OE/2019  03.09.2019  11.09.2019 
1041940307   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-oprava a údržba sl.OMV  621,66 
vrátane DPH
  32,33/OE/2019  08.10.2019  14.10.2019 
1041940405   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  45/OE/2019  16.12.2019  20.12.2019 
1041940134   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-prezutie pnuematík  21,60 
vrátane DPH
  12/OE/2019  15.04.2019  29.04.2019 
1041940376   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL102KV-údržba sl.OMV/STK+EK  142,20 
vrátane DPH
  42/OE/2019  28.11.2019  06.12.2019 
1041940350   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-oprava a údržba sl.OMV  432,23 
vrátane DPH
  39/OE/2019  11.11.2019  14.11.2019 
1041940406   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  45/OE/2019  16.12.2019  20.12.2019 
1041940138   FINAL_CD Bratislava spol. s r.o.
958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18
45960470  BL403KU-prezutie pneumatík  21,60 
vrátane DPH
  16/OE/2019  17.04.2019  29.04.2019 
1041940329   SOŠRV s VJM Dunajská Streda
929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3
00162329  Burza voľby povolania ... 24.10./nájomné  75,00 
vrátane DPH
zmluva:22/2019 z 14.10.2019, SOŠRVsVJM DS    28.10.2019  06.11.2019 
1041940330   SOŠRV s VJM Dunajská Streda
929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3
00162329  Burza voľby povolania ... 24.10./občerstvenie  280,00 
vrátane DPH
zmluva:22/2019 z 14.10.2019, SOŠRVsVJM DS    28.10.2019  06.11.2019 
1041940331   SOŠRV s VJM Dunajská Streda
929 01 D.Streda,Nám.sv.Štefana 3
00162329  Burza voľby povolania ... 24.10./rež.nákl.  75,00 
vrátane DPH
zmluva:22/2019 z 14.10.2019, SOŠRVsVJM DS    28.10.2019  06.11.2019 
1041940325   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-fr.stroj/servisné práce  461,17 
vrátane DPH
  37/OE/2019  23.10.2019  28.10.2019 
1041940058   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2019  144,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    08.02.2019  14.02.2019 
1041940180   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-oprava a údržba fr.stroja  348,00 
vrátane DPH
  22/OE/2019  03.06.2019  12.06.2019 
1041940186   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-oprava a údržba fr.stroja/doúčtovanie  126,72 
vrátane DPH
  22/OE/2019  06.06.2019  12.06.2019 
1041940265   EVROFIN Int. Sro
831 03 Bratislava,Jarošova 1
44563485  DEKVS-servisná prehliadka za rok 2019  183,00 
vrátane DPH
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda    19.08.2019  23.08.2019 
1041940060   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 02.2019  1290,99 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    08.02.2019  14.02.2019 
1041940088   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 03.2019  1290,99 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    05.03.2019  08.03.2019 
1041940110   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu 04.2019  1290,99 
vrátane DPH
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015    02.04.2019  10.04.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť