Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421940398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 11/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.11.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | |
1421940421 | Wolters Kluver SR s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizáciu ASPI za rok 2019 | 512,27 EUR vrátane DPH |
Zmmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2008 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940229 | Jozef Szabo- Szabotrans 076 75 Veľké Raškovce 62 |
35503211 | autobusová preprava dňa 30.05.2019 | 99,00 EUR vrátane DPH |
OV190038 | 24.06.2019 | 03.07.2019 | 2.7.2019 | |
1421940188 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL 01.-15.05.2019 | 523,20 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.05.2019 | 29.05.2019 | 29.5.2019 | |
1421940348 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL 01.09-15.09.2019 | 547,95 EUR bez DPH |
002863/73120/2004 | 20.09.2019 | 01.10.2019 | 30.9.2019 | |
142194007 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 01.-15.01.2019 | 524,92 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 23.1.2019 | |
1421940433 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 01.-15.11.2019 | 767,60 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.11.2019 | 02.12.2019 | 28.11.2019 | |
1421940447 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 15-30.11.2019 | 1 366,51 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
1421940016 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | čiastočná revízia elektroinštalácie V. Kapušany POH.66/118 | 210,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 23.1.2019 | |
1421940326 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 09.09.2019 | 2.10.2019 | ||
1421840536 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 15 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 02.01.2019 | 7.1.2019 | ||
1421940390 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia - vyúčtovanie | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 21.10.2019 | 17.10.2019 | 4.11.2019 | |
1421940375 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS za 09/2019 | 61,00 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 14.10.2019 | 4.11.2019 | ||
1421940102 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave DEKVS 02/2019 | 65,20 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 15.03.2019 | 3.4.2019 | ||
1421940267 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave DEKVS 06/2019 | 56,62 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 12.07.2019 | 16.7.2019 | ||
1421940341 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave DEKVS 08/2019 | 59,74 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 16.09.2019 | 2.10.2019 | ||
1421940464 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave DEKVS za 11/2019 | 55,54 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | |
1421940154 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | Dobropis za energie CPS, Nám. osloboditeľov 77, Michalovce rok 2018 | -804,92 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 23.04.2019 | 2.5.2019 | ||
1421940155 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | dobropis za skutočné náklady NP DEI 2018 | -579,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS | 23.04.2019 | 2.5.2019 | ||
1421940325 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 08/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 06.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
1421940419 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 10/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 13.11.2019 | 18.11.2019 | 15.11.2019 | |
1421940014 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka a odber tepla 12/2018 | 1 932,19 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057 | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 23.1.2019 | |
1421940424 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | Dodávka a osadenie termostatických hlavíc | 1 160,00 EUR vrátane DPH |
OV190060 | 15.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940321 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny 09/2019 | 72,37 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 04.09.2019 | 13.09.2019 | 12.9.2019 | |
1421940078 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny 03/2019 | 72,37 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 04.03.2019 | 11.03.2019 | 8.3.2019 | |
1421940116 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny obdobie 01.04-30.04.2019 P.O. H. 66/118 Veľké Kapušany | 72,37 EUR vrátane DPH |
433/OVS/2018 434/OVS/2018 | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
1421940256 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01-06/2019 POH 66/118 V. Kapušany | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
1421940068 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01/2019 | 1 739,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057 | 20.02.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
1421940148 | TERMMING a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 03/2019 POH 66/118, Veľké Kapušany | 397,30 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 12.04.2019 | 18.04.2019 | 17.4.2019 | |
1421940175 | TERMMING a.s 35972254 |
35972254 | Dodávka tepla 04/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057 | 10.05.2019 | 21.05.2019 | 17.5.2019 | |
1421940213 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 05/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-5-01-057 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940300 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 07/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.08.2019 | 15.08.2019 | 15.8.2019 | |
1421940370 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 09/2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 | |
1421940104 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka tepla obdobie 01.02.2019-28.02.2019 | 1 484,04 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 19.03.2019 | 26.03.2019 | 25.3.2019 | |
1421940456 | TERMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2019 | 227,20 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 10.12.2019 | |
1421940108 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla vyúčtovacia faktúra obdobie 01.01.-31.12.2018 | -662,16 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057 | 25.03.2019 | 3.4.2019 | ||
1421840555 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 12/2018 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 14.01.2019 | 18.01.2018 | 17.1.2019 | |
1421940294 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 08/2019 POH 66/118 | 72,37 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 06.08.2019 | 20.08.2019 | 2.9.2019 | |
1421940385 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 09/2019 Michalovská 55, Sobrance | 314,06 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 | |
1421940384 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 09/2019 Zelená 299/63 V. Kapušany | 74,66 EUR vrátane DPH |
1121VP ZSE 2018/E 3 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 |