
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421940046 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2019 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 12.2.2019 | |
1421840545 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/2018 | 78,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.01.2019 | 11.01.2019 | 10.1.2019 | |
1421840544 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 12/2018 | 239,54 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.01.2019 | 11.01.2019 | 10.1.2019 | |
1421940448 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.12.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 | |
1421940398 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 11/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.11.2019 | 13.11.2019 | 12.11.2019 | |
1421940359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 7.10.2019 | |
1421940320 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 6.9.2019 | |
1421940291 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 08/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 9.8.2019 | |
1421940243 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.07.-31.07.2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 10.7.2019 | |
1421940209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 06/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.06.2019 | 14.06.2019 | 17.6.2019 | |
1421940166 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 05/2019 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 10.5.2019 | |
1421940117 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 04/2019 | 1 490,61 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 03.04.2019 | 09.04.2019 | 9.4.2019 | |
1421940084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 03/2019 | 1 490,61 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
1421940084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn 03/2019 | 1 490,61 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 12.3.2019 | |
1421940051 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Zemný plyn obdobie 02/2019 | 1 490,61 vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 12.2.2019 | |
1421940017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu obdobie 01-12/2018 | 2 887,42 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 18.01.2019 | 24.01.2019 | 23.1.2019 | |
1421940001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2019 | 1 278,56 EUR vrátane DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 04.01.2019 | 08.01.2019 | 7.1.2019 | |
1421940465 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom energie CPS 12/2019 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č12/2018/OE | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 19.12.2019 | |
1421940426 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS november 2019 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 21.11.2019 | |
1421940389 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za centrum poradenských služieb 10/2019 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 22.10.2019 | |
1421940339 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie 09/2019 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 13.09.2019 | 19.09.2019 | 17.9.2019 | |
1421940309 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za SPO CPS 08/2019 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnájomna zmluva zo dňa 26.10.2011 | 14.08.2019 | 20.08.2019 | 2.9.2019 | |
1421940280 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom, energie CPS 07/2019 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 18.07.2019 | 05.08.2019 | 2.8.2019 | |
1421940225 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie CPS 06/2019 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 14.06.2019 | 25.06.2019 | 24.6.2019 | |
1421940185 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie 05/2019 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.05.2019 | 27.05.2019 | 24.5.2019 | |
1421940149 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom energie 04/2019 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.04.2019 | 18.04.2019 | 17.4.2019 | |
1421940105 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom, energie 03/2019 | 95,21 EUR bez DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 20.03.2019 | 26.03.2019 | 25.3.2019 | |
1421940065 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS 02/2019 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 18.02.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
1421940025 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS 1/2019 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 22.01.2019 | 25.01.2019 | 24.1.2019 | |
1421940437 | JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 35/2012 | 48,33 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | Ex35/2012 | 27.11.2019 | 06.12.2019 | 9.12.2019 |
1421940350 | JUDr. Michal Kruppa Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | odmena a trovy exekúcie | 47,99 EUR vrátane DPH |
Ex 27/2011 | 26.09.2019 | 09.10.2019 | 7.10.2019 | |
1421940346 | JUDr. Michal Kruppa Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 20/2011 E Hlaváčová | 46,62 EUR vrátane DPH |
Ex 20/2011 | 16.09.2019 | 01.10.2019 | 30.9.2019 | |
1421940285 | JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 351/2012 | 40, 53 EUR vrátane DPH |
Ex 351/2012 | 31.07.2019 | 06.08.2019 | 5.8.2019 | |
1421940265 | JUDr. Michal Kruppa Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekútora Ex 48//2014 | 55,49 EUR vrátane DPH |
Ex 48/2014 | 11.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
1421940264 | JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekútora Ex 647/2013 | 63,63 EUR vrátane DPH |
Ex 647/2013 | 11.07.2019 | 15.07.2019 | 15.7.2019 | |
1421940231 | JUDr. Michal Kruppa Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 119/2010 Jolana Kotlárová | 84,03 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | Ex 119/2010 | 25.06.2019 | 03.07.2017 | 2.7.2019 |
1421940230 | JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 408/2013 Margita Kimová | 84,03 EUR vrátane DPH |
233/1995 Z.z. | Ex408/2013 | 25.06.2019 | 03.07.2019 | 2.7.2019 |
1421940162 | JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 172/2015 | 85,73 vrátane DPH |
Ex 172/2015 | 30.04.2019 | 15.05.2019 | 14.5.2019 | |
1421940069 | JUDr. Michal Kruppa Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie Ex 413/2013 | 72,47 EUR vrátane DPH |
Ex 413/2013 | 21.01.2019 | 26.02.2019 | 25.2.2019 | |
1421940355 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony III.Q.2019 | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 02.10.2019 | 17.10.2019 | 15.10.2019 |