Faktúry 2019 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1421940398   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn obdobie 11/2019  1 935,87 EUR 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.11.2019  13.11.2019  12.11.2019 
1421940421   Wolters Kluver SR s.r.o
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2
31348262  aktualizáciu ASPI za rok 2019   512,27 EUR 
vrátane DPH
Zmmluva o dielo o poskytnutí užívacích práv č. 118/2008     14.11.2019  22.11.2019  21.11.2019 
1421940229   Jozef Szabo- Szabotrans
076 75 Veľké Raškovce 62
35503211  autobusová preprava dňa 30.05.2019  99,00 EUR 
vrátane DPH
  OV190038  24.06.2019  03.07.2019  2.7.2019 
1421940188   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL 01.-15.05.2019  523,20 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.05.2019  29.05.2019  29.5.2019 
1421940348   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL 01.09-15.09.2019  547,95 EUR 
bez DPH
002863/73120/2004    20.09.2019  01.10.2019  30.9.2019 
142194007   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL obdobie 01.-15.01.2019  524,92 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    18.01.2019  24.01.2019  23.1.2019 
1421940433   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL obdobie 01.-15.11.2019  767,60 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.11.2019  02.12.2019  28.11.2019 
1421940447   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  čerpanie PHL obdobie 15-30.11.2019  1 366,51 EUR 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.12.2019  06.12.2019  9.12.2019 
1421940016   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  čiastočná revízia elektroinštalácie V. Kapušany POH.66/118  210,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    18.01.2019  24.01.2019  23.1.2019 
1421940326   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    09.09.2019    2.10.2019 
1421840536   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia   15 000,00 EUR  
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj    02.01.2019    7.1.2019 
1421940390   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  diaľková kreditácia - vyúčtovanie  10 000,00 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj     21.10.2019  17.10.2019  4.11.2019 
1421940375   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k DEKVS za 09/2019  61,00 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    14.10.2019    4.11.2019 
1421940102   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave DEKVS 02/2019  65,20 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    15.03.2019    3.4.2019 
1421940267   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k zľave DEKVS 06/2019  56,62 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    12.07.2019    16.7.2019 
1421940341   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Dobropis k zľave DEKVS 08/2019  59,74 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    16.09.2019    2.10.2019 
1421940464   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis k zľave DEKVS za 11/2019  55,54 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.01.2018    16.12.2019  27.12.2019  31.12.2019 
1421940154   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  Dobropis za energie CPS, Nám. osloboditeľov 77, Michalovce rok 2018   -804,92 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    23.04.2019    2.5.2019 
1421940155   Služby mesta Michalovce s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce
44389442  dobropis za skutočné náklady NP DEI 2018  -579,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 383/2016/S/MaS    23.04.2019    2.5.2019 
1421940325   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla 08/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    06.09.2019  13.09.2019  12.9.2019 
1421940419   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 10/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    13.11.2019  18.11.2019  15.11.2019 
1421940014   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
359672254  Dodávka a odber tepla 12/2018  1 932,19 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávku a odber tepla 23-6-85-01-057    18.01.2019  24.01.2019  23.1.2019 
1421940424   ROVKUR s.r.o
Masarykova 7, 071 01 Michalovce
34136665  Dodávka a osadenie termostatických hlavíc   1 160,00 EUR 
vrátane DPH
  OV190060  15.11.2019  22.11.2019  21.11.2019 
1421940321   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny 09/2019  72,37 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    04.09.2019  13.09.2019  12.9.2019 
1421940078   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny 03/2019   72,37 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    04.03.2019  11.03.2019  8.3.2019 
1421940116   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektriny obdobie 01.04-30.04.2019 P.O. H. 66/118 Veľké Kapušany  72,37 EUR 
vrátane DPH
433/OVS/2018 434/OVS/2018    03.04.2019  09.04.2019  9.4.2019 
1421940256   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 01-06/2019 POH 66/118 V. Kapušany  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    10.07.2019  15.07.2019  15.7.2019 
1421940068   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 01/2019  1 739,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057    20.02.2019  26.02.2019  25.2.2019 
1421940148   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 03/2019 POH 66/118, Veľké Kapušany   397,30 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    12.04.2019  18.04.2019  17.4.2019 
1421940175   TERMMING a.s
35972254
35972254  Dodávka tepla 04/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057    10.05.2019  21.05.2019  17.5.2019 
1421940213   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 05/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-5-01-057     12.06.2019  14.06.2019  17.6.2019 
1421940300   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 07/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.08.2019  15.08.2019  15.8.2019 
1421940370   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 09/2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    09.10.2019  17.10.2019  15.10.2019 
1421940104   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
359672254  Dodávka tepla obdobie 01.02.2019-28.02.2019  1 484,04 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    19.03.2019  26.03.2019  25.3.2019 
1421940456   TERMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla obdobie 01.11.-30.11.2019  227,20 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057    09.12.2019  11.12.2019  10.12.2019 
1421940108   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla vyúčtovacia faktúra obdobie 01.01.-31.12.2018   -662,16 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-85-01-057    25.03.2019    3.4.2019 
1421840555   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up 12/2018  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    14.01.2019  18.01.2018  17.1.2019 
1421940294   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 08/2019 POH 66/118  72,37 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    06.08.2019  20.08.2019  2.9.2019 
1421940385   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 09/2019 Michalovská 55, Sobrance  314,06 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    15.10.2019  24.10.2019  22.10.2019 
1421940384   BCF s.r.o
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  Elektrická energia 09/2019 Zelená 299/63 V. Kapušany  74,66 EUR 
vrátane DPH
1121VP ZSE 2018/E 3    15.10.2019  24.10.2019  22.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť