Faktúry 2019 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1441940434   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.Gelnica  575,94 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody67/216/15P    4.9.2019  10.09.2019  9.9.2019 
1441915568   GENERALI Poisťovňa,a.s.
Lamačská cesta 3/A,Bratislava
  ročné poist.budovy SNV  568,28 
vrátane DPH
zmluva o poist.    4.11.2019  06.11.2019  6.11.2019 
1441940245   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda G  554,93 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody67/216/15P    29.4.2019  03.05.2019  2.5.2019 
1441940270   JUDr. Ondáš Ján
Mlynárska 16,Košice
45006903  trovy exekúcie  552,25 
vrátane DPH
uznesenie OS SNV    13.5.2019  15.05.2019  14.5.2019 
1441940185   Dugasamb spol. s r.o.
Šarišská 22243/1,SNV
36595004  zdravot.úkony  550,63 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    8.4.2019  10.04.2019  9.4.2019 
1441940076   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.,stoč.zráž.voda G 2.1.-30.1.2019  548,33 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    11.2.2019  12.02.2019  11.2.2019 
1441940354   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivo.karty 16.6.-30.6.2019  545,87 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    8.7.2019  10.07.2019  9.7.2019 
1441940398   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivov.karty do 31.7.2019  538,95 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    5.8.2019  07.08.2019  6.8.2019 
1441940438   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  paliv.karty   537,90 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    4.9.2019  10.09.2019  9.9.2019 
1441940473   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  dodáv.tepla Krompachy 9/2019  532,39 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    2.10.2019  4.10.02019  3.10.2019 
1441940101   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pal.karty 1.2.-15.2.2019  515,00 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    20.2.2019  22.02.2019  21.2.2019 
1441940531   Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17
36500968  vod.stoč.zráž.voda GL  514,94 
vrátane DPH
zml. o dod.pit.vody 67/2016/15P    31.10.2019  08.11.2019  7.11.2019 
1441940022   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  telef.služby12/2018  506,76 
vrátane DPH
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007    11.1.2019  24.01.2019  22.1.2019 
1441940288   Rothmajer Ján s.r.o.
SNP 1125/23,Gelnica
46074643  výmena radiát.hlavíc Gelnica  499,50 
vrátane DPH
  obj. 1441940047  17.5.2019  21.05.2019  20.5.2019 
1441940129   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  hovory 2/2019  492,11 
vrátane DPH
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940121   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  pal.karty   472,30 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    5.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940050   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty PHM 1.1.-15.1.2019  472,26 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    18.1.2019  24.01.2019  22.1.2019 
1441940591   Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17
36500968  vod.stoč.zráž.voda 11/2019  462,35 
vrátane DPH
zml. o dod.pit.vody 67/2016/15P    2.12.2019  04.12.2019  3.12.2019 
1441940049   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava EZS K  459,36 
vrátane DPH
  obj. 1441940002  17.1.2019  24.01.2019  22.1.2019 
1441940415   DATALAN a.s.
Krasovského 14,Bratislava
35810734  oprava VT kopír.strojov 7/2019  445,58 
vrátane DPH
zml.368/OI/2016    16.8.2019  21.08.2019  20.8.2019 
1441940088   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov.elektriny 1/2019 SNV 55  440,51 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.2.2019  18.02.2019  18.2.2019 
1441840004   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty 16.12.-31.12.2018  437,09 
vrátane DPH
zml.č.002863/73120/2004    7.1.2019  10.01.2019  9.1.2019 
1441940117   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč 31.1.19-19.2.19 G  432,04 
vrátane DPH
zml.o dod.pit.vody 67/216/15P    5.3.2019  07.03.2019  7.3.2019 
1441940627   Podtatranská vodárenska prevádzka
Hraničná 662/17
36500968  vod.stoč.zráž. SNV 55  421,94 
vrátane DPH
zml.č.64/271/15P    17.12.2019  20.12.2019  19.12.2019 
1441940182   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, Žilina
31611630  toner-frank.stroj  417,60 
vrátane DPH
  obj.1441940027  8.4.2019  11.04.2019  11.4.2019 
1441940583   STRABAG Property and Facility Services ,s.r.o.
Dunajská 32,Bratislava
36361127  oprava EZS  416,63 
vrátane DPH
  obj.1441940080  22.11.2019  27.11.2019  26.11.2019 
1441940040   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  vyúčtov.elek.ener. SNV 55 12/18  405 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    15.1.2019  18.01.2019  16.1.2019 
1441940294   FINAL-CD Bratislava s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava vozidla BL231KU  398,17 
vrátane DPH
RD č. 216/OVS/2016    22.5.2019  24.05.2019  23.5.2019 
1441940036   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava
47258314  DSL 12/2018  398,45 
vrátane DPH
zml.o poskyt.telek.služieb 45/2007    15.1.2019  24.01.2019  22.1.2019 
1441940518   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1,Bratislava
31322832  palivové karty   386,97 
vrátane DPH
zm l. 2863/73120/2004    22.10.2019  28.10.2019  25.10.2019 
1441940334   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč. SNV 55  385,10 
vrátane DPH
zml.64/271/15P o dod.pit.vody    17.6.2019  24.06.2019  21.6.2019 
1441940326   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36500968  vyúčt.elek.energie 5/2019SNV 55  385,76 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    12.6.2019  18.06.2019  17.6.2019 
1441940237   MP KANAL service s.r.o.
Mojmírova 7,Prešov
45965838  prečerp.OV G  377,40 
vrátane DPH
  obj.1441940033  25.4.2019  29.04.2019  26.4.2019 
1441940098   Minamed, s.r.o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves
46375066  zdravot.úkony  376,38 
vrátane DPH
Zákon 447/2008,opatr.MZSR 07045/2003-OAP    19.2.2019  21.02.2019  20.2.2019 
1441940131   Podtatr.vodár.prevádzk.spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vod.stoč.zráž.voda 2.1.-1-3-2019 SNV 53  373,67 
vrátane DPH
zml.65/271/15P    13.3.2019  15.03.2019  15.3.2019 
1441940228   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  palivové karty  372,52 
vrátane DPH
zmluva 2863/73120/2004    24.4.2019  26.04.2019  25.4.2019 
1441940502   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/8,Partizánske
04590470  oprava vozidla BL291KU  364,67 
vrátane DPH
RD č.216/OVS/2016    15.10.2019  18.10.2019  17.10.2019 
1441940139   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14,Bans.Bystrica
36597007  elek. vyúčtov. SNV 55 2/2019  363,06 
vrátane DPH
zml.1121VP_ZSE/2017E1    13.9.2018  15.03.2019  15.3.2019 
1441940504   BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, BB
36597007  vyúčtov. elek.energie SNV 55, 9/2019  362,22 
bez DPH
zmluva 1121VP_ZSE/201/2017E1    15.10.2019  18.10.2019  17.10.2019 
1441940433   Termokomplex s.r.o.
Hlavná 42,Krompachy
31687555  teplo 8/2019 K  360,72 
vrátane DPH
zml.o dod.tep.2011/ÚPSVR    4.9.2019  10.09.2019  9.9.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť