
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391940012 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava | 47258314 | Telefónne hovory | 19,00 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 11.01.2019 | 22.01.2019 | 8.2.2019 | |
| 1391940017 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava | 47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 14.01.2019 | 22.01.2019 | 8.2.2019 | |
| 1391940016 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava | 47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 617,16 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 14.01.2019 | 22.01.2019 | 8.2.2019 | |
| 1391940015 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava | 47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 14.01.2019 | 22.01.2019 | 8.2.2019 | |
| 1391940014 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava | 47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 14.01.2019 | 22.01.2019 | 8.2.2019 | |
| 1391940018 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava | 36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie december 2018 | 2564,20 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 15.01.2019 | 28.01.2019 | 11.2.2019 | |
| 1391940021 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany | 35743565 | Dodávka plynu | 3441,87 vrátane DPH | Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 11.2.2019 | |
| 1391940020 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 36597007 | Dodávka elektriny | 328,42 vrátane DPH | Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 11.2.2019 | |
| 1391940019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 36597007 | Dodávka elektriny | 1321,44 vrátane DPH | Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 11.2.2019 | |
| 1391940022 | Hanák Zdenek Jakušovce 22, 090 31 Kolbovce | 47643021 | Výmena kovania na balkónových dverách v budove ÚPSVaR Stropkov | 99,00 vrátane DPH | 3/2019 | 17.01.2019 | 22.01.2019 | 11.2.2019 | |
| 1391940026 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava | 00151866 | Alikvotná časť za prevádzkové náklady na ul. Šarišská 148, Stropkov za obdobie 01.01.2019 do 28.02.2019 | 142,26 vrátane DPH | Zmluva o výpožičke č. 187/ON-2015 nehnutelného majetku štátu | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 11.2.2019 | |
| 1391940025 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava | 31322832 | Nákup PHM | 143,26 vrátane DPH | Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 22.01.2019 | 28.01.2019 | 11.2.2019 | |
| 1391940024 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava | 45960470 | Servisná prehliadka SMV SP 787 AM | 389,18 vrátane DPH | Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 22.01.2019 | 28.01.2019 | 11.2.2019 | |
| 1391940023 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | Dodávka vody | 409,13 vrátane DPH | Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 22.01.2019 | 31.01.2019 | 11.2.2019 | |
| 1391900575 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova2, 812 72 Bratislava | 00151866 | Poskytovanie služby ochrany objektu za 2/2019 | 3,98 vrátane DPH | Zmluva o výpožičke č. 187/ON-2015 nehnutelného majetku štátu | 1.2.2019 | 08.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1391940028 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 36597007 | dodávka elektriny | 21,89 vrátane DPH | Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 4.2.2019 | 08.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1391940027 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 36597007 | dodávka elektriny | 23,80 vrátane DPH | Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 4.2.2019 | 08.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1391940032 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava | 44390823 | upratovacie služby za 1/2019 | 2739,77 vrátane DPH | Realizačná zmluva č. 212/139/2018 k RD | 07.02.2019 | 22.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1391940033 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava | 47258314 | poplatky za telekomunikačné služby | 19,00 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 7.2.2019 | 14.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1391940031 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica | 36631124 | nákup PHM | 871,46 vrátane DPH | žiadosť o poskyt.služby PP na účet | 7.2.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1391940030 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | nákup PHM | 871,46 vrátane DPH | Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 7.2.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1391940029 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH | Dohoda o Volit.volacom programe Business Partner zo dňa 14.10.2015 | 7.2.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1391940036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | Dodávka plynu | 144,00 vrátane DPH | Zmluva ozdruženej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1391940035 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. ŠKultétyho 437/18 Partizánske | 45960470 | Komplexná starostlivosť o motorové vozidlá 01/2019 | 95,52 vrátane DPH | Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1391940034 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava | 44563485 | Kreditačný poplatok | 144,00 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní služieb na frankovacom stroji | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 2019/28978 | Erves n.o., Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom | 36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií-január 2019 | 1 108,80 vrátane DPH | Rámcová dohoda 316/OAOTP/2017 | 19/39/54O/1 | 11.02.2019 | 06.03.2019 | 12.3.2019 | 
| 1391940037 | SWAN, a.s. Borská 6,841 04 Bratislava | 47258314 | poplatky za telekomunikačné služby | 203,30 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1391940040 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava | 36361127 | Komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR za mesiac január 2019 | 2628,30 vrátane DPH | Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1391940042 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | poštovné za 1/2019 ML | 665,39 vrátane DPH | v súlade s cenníkom poštových služieb | 13.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1391940041 | Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava | 36653004 | Opakovaná úradná skúška elektrického zariadenia - regulačnej stanice plynu | 240,00 vrátane DPH | 1/2019 zo dňa 14.1.2019 | 13.2.2019 | 19.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1391940039 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica | 36597007 | dodávka elektriny | bez DPH | Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 13.2.2019 | 19.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1391940038 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica | 36597007 | dodávka elektriny | 1564,30 vrátane DPH | Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 13.2.2019 | 19.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1391940044 | COMPACT STUDIO, Ing.Peter Durkaj Hlavná 58, 091 01 Stropkov | 10813675 | el.spotrebiče | 99,99 vrátane DPH | č.9/2019 zo dňa 14.2.2019 | 14.2.2019 | 19.02.2019 | 19.2.2019 | |
| 1391940045 | Služba m.p. Stropkov Hviezdoslavova 17/26, 091 01 Stropkov | 31305784 | Odvoz zmiešaného komunálneho odpadu | 99,21 vrátane DPH | 2/2019 | 20.02.2019 | 22.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1391940046 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice | 36570460 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 326,60 vrátane DPH | Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 21.02.2019 | 28.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1391940047 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1.824 12 Bratislava | 31322832 | nákup PHM | 243,98 bez DPH | Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 22.02.2019 | 28.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1391940048 | Ján Saloň-SALLE Baňa 12, 091 01 Stropkov | 37772171 | Nákup tovaru : stierače | 29,00 vrátane DPH | 10/2019 | 27.02.2019 | 28.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1391901123 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava | Poskytovanie služby - ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH | v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 28.3.2019 | ||
| 1391940051 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 36597007 | Dodávka elektriny | 23,80 vrátane DPH | Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1391940050 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 36597007 | Dodávka elektriny | 21,89 vrátane DPH | Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 28.3.2019 |