
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940655 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Trebišov |
14337037 | oprava EZS | 1047,60 vrátane DPH |
10190134 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940624 | SWAN, a.s. Bratsilava |
47258314 | sieť LAN | 5638,69 vrátane DPH |
1191229409 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940625 | SWAN, a.s. Bratsilava |
47258314 | Sieť Lan - DSL | 796,90 vrátane DPH |
1191229410 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940626 | SWAN, a.s. Bratsilava |
47258314 | sieť Lan - IPT | 1376,10 vrátane DPH |
1191229411 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940627 | SWAN, a.s. Bratsilava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 vrátane DPH |
1191229412 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940628 | SWAN, a.s. Bratsilava |
47258314 | sieť Lan volania | 787,50 vrátane DPH |
1191241640 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940223 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava ZV993CB | 646,67 bez DPH |
13/2019 | 17.4.2019 | 26.04.2019 | 30.4.2019 | |
23/2019 | Ladislav Jakub Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd z DP Kr.Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 7.2.2019 | |
1451940254 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
145184004 | 03.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
15/2019 | Technická inšpekcia as, Bratislav Bratislava |
36653004 | odstránenie nedostatkov - úradná skúška VTZ | 201,60 vrátane DPH |
1451840050 | 11.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 | |
30/2019 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | výmena čidla Paradox na DP Kr.Chlmec | 262,36 vrátane DPH |
1451940001 | 22.01.2019 | 26.01.2019 | 7.2.2019 | |
1451940304 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
1451940004 | 22.5.2019 | 24.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940182 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 bez DPH |
1451940004 | 04.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940177 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 bez DPH |
1451940004 | 01.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940158 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
1451940004 | 25.3.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940127 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 67,13 vrátane DPH |
1451940004 | 11.3.2019 | 19.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940111 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 67,13 vrátane DPH |
1451940004 | 04.3.2019 | 08.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940091 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 62,33 vrátane DPH |
1451940004 | 15.2.2019 | 21.02.2019 | 1.3.2019 | |
1451940221 | SECOMP, s. r. o., Trebišov Trebišov |
31697879 | akumulátor | 12,23 bez DPH |
1451940011 | 15.4.2019 | 23.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940258 | Marián Maščuk Ing. Banská Štiavnica |
14304571 | oprava podlahy | 99,00 vrátane DPH |
1451940027 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940294 | ABRA automatické brány, s.r.o. Košice |
44488769 | oprava aut. brány | 123,00 vrátane DPH |
1451940029 | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940282 | K - PRINT, s.r.o. Trebišov Trebišov |
36202908 | tabule - ozn. prac. | 80,00 vrátane DPH |
1451940030 | 13.5.2019 | 17.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940267 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
145194004 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940266 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 65,94 vrátane DPH |
145194004 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940243 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 67,13 vrátane DPH |
145194004 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 | |
53/2019 | VVS a.s. Košice Košice |
36570460 | vývoz obsahu žumpy za DP KR.Chlmec | 61,15 vrátane DPH |
145194004 | 07.02.2019 | 15.02.2019 | 1.3.2019 | |
1451940115 | Ján Czáboczky Slovenské Nové Mesto |
44482477 | čisť. dažď. žľabov | 250,00 vrátane DPH |
1451970005 | 05.3.2019 | 08.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940259 | Slovenský červený kríž, ÚzS TV Trebišov |
00416274 | kurz prvej pomoci | 150,00 vrátane DPH |
16/2019 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940247 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie TV-280BN. | 81,60 vrátane DPH |
18/2018 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 | |
2019/82621 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.2-14.2.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 18/45/54O/267 | 22.02.2019 | 18.03.2019 | 25.2.2020 |
2019/82161 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.1-31.1.2019 | 4989,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 18/45/54O/267 | 08.02.2019 | 18.03.2019 | 25.2.2020 |
2019/65942 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 10.12.2018-31.12.2018 | 2772,00 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 18/45/54O/267 | 10.01.2019 | 05.03.2019 | 28.3.2019 |
2019/74789 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií 01.02 -15.02.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 18/45/54O/283 | 22.02.2019 | 18.03.2019 | 25.2.2020 |
2019/65384 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 11.2019-31.1.2019 | 5266,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 18/45/54O/283 | 08.02.2019 | 18.03.2019 | 25.2.2020 |
2019/11625 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 14.12.2018-27.12.2018 | 2310,00 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 18/45/54O/283 | 10.01.2019 | 05.03.2019 | 28.3.2019 |
1451940246 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BL-223KU | 81,60 vrátane DPH |
19/2018 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 | |
2019/214066 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od1.5-.20.5.2019 | 1108,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/221 | 23.05.2019 | 04.07.2019 | 31.7.2019 |
2019/164024 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.4-30.4.2019 | 4250,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/221 | 09.05.2019 | 04.07.2019 | 31.7.2019 |
2019/157677 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 19.3-31.3.2019 | 2217,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/221 | 05.04.2019 | 31.05.2019 | 24.6.2019 |
2019/213155 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.5.-20.5.2019 | 1108,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/222 | 31.05.2019 | 10.07.2019 | 31.7.2019 |