
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940659 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zál. za FS | 250,00 vrátane DPH |
9001280984 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940658 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zál. za FS | 3137,12 vrátane DPH |
9001280863 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940653 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zál. za FS | 6000,00 vrátane DPH |
9001280370 | 20.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940498 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zálohy za FS | 6000,00 bez DPH |
24.9.2019 | 17.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940615 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie FS | 6000,00 vrátane DPH |
9001272557 | 05.12.2019 | 28.11.2019 | 7.1.2020 | |
1451940421 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie FS | 6000,00 bez DPH |
05.8.2019 | 01.08.2019 | 3.9.2019 | ||
55/2019 | Slovnaft a.s. Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 1277,77 vrátane DPH |
425611867400 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 1.3.2019 | |
28/2019 | SLOVANFT as. Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 882,01 vrátane DPH |
5611862400 | 14.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
7/2019 | SLOVNAFT as. Bratislava Brarislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania 12/2018 | 691,04 vrátane DPH |
5611862400 | 10.01.2019 | 14.01.2019 | 7.2.2019 | |
4/2019 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 01/2019 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 07.01.2019 | 09.01.2019 | 7.2.2019 | |
25/2019 | BCF a.s. B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 12/2018 | 810,20 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E 36 | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 | |
29/2019 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie za 19.12.2018 -16.01.2019 | 256,28 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 22.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
22/2019 | MAGNA ENRGIA as Pieštany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za dodávky plynu 12/2018 | 1763,33 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 11.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 | |
1451940552 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie zálohy za FS | 6000,00 bez DPH |
9001263371 | 23.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
53/2019 | VVS a.s. Košice Košice |
36570460 | vývoz obsahu žumpy za DP KR.Chlmec | 61,15 vrátane DPH |
145194004 | 07.02.2019 | 15.02.2019 | 1.3.2019 | |
1451940656 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
9700003166 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940637 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
9700002216 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940622 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
9700001689 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940621 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
9700000703 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940608 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
9700000482 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940531 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
90446795 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940530 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
90446650 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940507 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
90444848 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940504 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
90444221 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940490 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 bez DPH |
17.9.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940460 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
02.9.2019 | 10.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940452 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
16.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940416 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
02.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940387.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940377.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940362.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 62,35 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940359 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
24.6.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940351 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 bez DPH |
17.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940335 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
10.6.2019 | 14.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940319 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 bez DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940304 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
1451940004 | 22.5.2019 | 24.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940267 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
145194004 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940266 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 65,94 vrátane DPH |
145194004 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940254 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
145184004 | 03.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940243 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 67,13 vrátane DPH |
145194004 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 |