
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940551 | Ing. Juraj Danko Trebišov |
41504925 | vypracovanie staveb. rozpočtu | 100,00 bez DPH |
20191003 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940449 | Ing. Juraj Danko Trebišov |
41504925 | vypracovanie rozpočtu | 100,00 bez DPH |
16.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
67/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 102,85 vrátane DPH |
233/1995 | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 1.3.2019 | |
66/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 59,70 vrátane DPH |
233/1995 | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 1.3.2019 | |
65/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 101,28 vrátane DPH |
233/1995 | 11.02.2019 | 20.02.2019 | 1.3.2019 | |
63/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 63,82 vrátane DPH |
233/1995 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 1.3.2019 | |
62/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 55,80 vrátane DPH |
233/1995 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 1.3.2019 | |
61/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 53,53 vrátane DPH |
233/1995 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 1.3.2019 | |
60/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 105,90 vrátane DPH |
233/1995 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 1.3.2019 | |
59/2018 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 89,86 vrátane DPH |
233/1995 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 1.3.2019 | |
58/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 51,59 vrátane DPH |
233/1995 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 1.3.2019 | |
47/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,04 vrátane DPH |
233/1995 | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 1.3.2019 | |
46/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 55,37 vrátane DPH |
233/1995 | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 1.3.2019 | |
41/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 85 vrátane DPH |
233/1995 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 1.3.2019 | |
40/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 49,37 vrátane DPH |
233/2008 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 1.3.2019 | |
39/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 61 vrátane DPH |
233/2008 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 1.3.2019 | |
38/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 83,62 vrátane DPH |
233/2008 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 1.3.2019 | |
37/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 80,39 vrátane DPH |
233/2008 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 1.3.2019 | |
1451940115 | Ján Czáboczky Slovenské Nové Mesto |
44482477 | čisť. dažď. žľabov | 250,00 vrátane DPH |
1451970005 | 05.3.2019 | 08.03.2019 | 28.3.2019 | |
36/2019 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 66,54 vrátane DPH |
233/1995 | 25.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
35/2019 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 97,97 vrátane DPH |
233/1995 | 25.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
31/2019 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 96/2016 | 56,88 vrátane DPH |
233/1995 | 24.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
1451940282 | K - PRINT, s.r.o. Trebišov Trebišov |
36202908 | tabule - ozn. prac. | 80,00 vrátane DPH |
1451940030 | 13.5.2019 | 17.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940320 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | čistenie kanalizácie | 496,56 bez DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 4.7.2019 | ||
23/2019 | Ladislav Jakub Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd z DP Kr.Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 7.2.2019 | |
1451940486 | LEKNOMED, s.r.o. Streda nad Bodrogom |
36607045 | zdrav. výkony ZPS | 83,64 bez DPH |
13.9.2019 | 18.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940326 | LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 | preklad z nem. jaz. | 10,00 bez DPH |
06.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940178 | LEXMAN TEN s.r.o. Bratislava |
50171500 | preklad z nemčiny a francúžtiny | 44,00 bez DPH |
6,7/2019 | 04.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
56/2019 | MAGNA ENERGIA a.s Piešťany Piešťany |
35743565 | dodávky energií 02/2019 | 1350,15 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 1.3.2019 | |
1451940616 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1646,42 vrátane DPH |
1011966239 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940557 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1646,42 vrátane DPH |
1011962177.00 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940509 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 bez DPH |
1011956963 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940464 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1646,42 bez DPH |
04.9.2019 | 10.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940415 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 bez DPH |
02.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940365.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940333 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1646,42 bez DPH |
10.6.2019 | 12.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940260 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940181 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn /190 | 1350,15 bez DPH |
160/OVS/2015 | 04.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940114 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1350,15 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 05.3.2019 | 08.03.2019 | 28.3.2019 | |
4/2019 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 01/2019 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 07.01.2019 | 09.01.2019 | 7.2.2019 |