
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/143017 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava od 20.3.-31.3.2019 | 1663,2 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/229 | 08.04.2019 | 15.05.2019 | 24.6.2019 |
2019/142318 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.3-31.3.2019 | 2772 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/65 | 05.04.2019 | 15.05.2019 | 24.6.2019 |
2019/150810 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.4.-8.4.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/65 | 16.04.2019 | 15.05.2019 | 24.6.2019 |
2019/156032 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava od 20.3.-31.3.2019 | 1663,2 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/267 | 05.04.2019 | 15.05.2019 | 24.6.2019 |
2019/159205 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.3.-31.3.2019 | 2679,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/50 | 05.04.2019 | 31.05.2019 | 24.6.2019 |
2019/159233 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.4.-5.4.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/49 | 16.04.2019 | 31.05.2019 | 24.6.2019 |
2019/157677 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 19.3-31.3.2019 | 2217,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/221 | 05.04.2019 | 31.05.2019 | 24.6.2019 |
2019/151148 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava od 1.3-31.3.2019 | 2679,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/42 | 08.04.2019 | 06.06.2019 | 24.6.2019 |
2019/151181 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava od 1.4.-5.4.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/50 | 15.04.2019 | 06.06.2019 | 24.6.2019 |
2019/185994 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava | 2310 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/222 | 08.04.2019 | 06.06.2019 | 24.6.2019 |
1451940316 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Kešeľová | 70,54 bez DPH |
03.6.2019 | 07.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940317 | Andrej Suszter BANDOTHERM Kr.Chlmec |
41605705 | vypracovanie rozpočtu | 50,00 bez DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940318 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 229,27 bez DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940319 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 bez DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940320 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | čistenie kanalizácie | 496,56 bez DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940321 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Gunár | 62,68 bez DPH |
03.6.2019 | 07.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940322 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Trebišov |
14337037 | projektová štúdia | 100,00 bez DPH |
06.6.2019 | 12.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940323 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 06/19 | 2270,47 bez DPH |
06.6.2019 | 12.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940324 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 06/19 | 626,77 bez DPH |
06.6.2019 | 12.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940325 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 255,37 bez DPH |
06.6.2019 | 14.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940326 | LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 | preklad z nem. jaz. | 10,00 bez DPH |
06.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940327 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | kompl. starostl. o MV | 107,46 bez DPH |
06.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940328 | BCF s.r.o. Bratislava |
36597007 | el. energ. SNB | 23,80 bez DPH |
06.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940329 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 3,90 bez DPH |
07.6.2019 | 14.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940330 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 6,97 bez DPH |
07.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940331 | HORMED s.r.o. 145 Michaľany |
36775754 | zdrav. výkony ZPS | 90,61 bez DPH |
07.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940332 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | dobropis za služby z nájmu | 1817,41 bez DPH |
07.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940333 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1646,42 bez DPH |
10.6.2019 | 12.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940334 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1258,74 bez DPH |
10.6.2019 | 12.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940335 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
10.6.2019 | 14.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940336 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Banská Bystrica |
44563485 | servis FS | 375,24 bez DPH |
10.6.2019 | 14.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940337 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratovanie služby | 3718,80 bez DPH |
12.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940338 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | WC set | 71,98 bez DPH |
12.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940339 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 bez DPH |
12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940341 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan IPT | 1376,10 bez DPH |
12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940342 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 bez DPH |
12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940343 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan volania | 836,34 bez DPH |
12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940340 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 bez DPH |
12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940344 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ.M.R.Š. | 798,12 bez DPH |
13.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940345 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. Záb.8 | 521,71 bez DPH |
13.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 |