Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1331940335 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 08/2019 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940334 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 08/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940333 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 08/2019 | 531,26 vrátane DPH |
11/2007 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940332 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 08/2019 | 4090,98 vrátane DPH |
11/2007 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940331 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.08. - 31.08.2019 | 596,02 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940330 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 08/2019 | 164,93 vrátane DPH |
18/2005 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940342 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 08/2019 - DT | 382,98 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940341 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 08/2019 - KA | 1084,87 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940340 | VEL Security s.r.o. Hlavná 9, Vráble |
36529559 | Pripojenie na PCO | 508,8 vrátane DPH |
68/2019 | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940339 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 08/2019 | 3863,44 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 13.09.2019 | 18.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940338 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 08/2019 - objekt Krupina | 852,3 vrátane DPH |
07/2006 | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940345 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 08/2019 KA, DT | 2002,65 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 16.09.2019 | 20.09.2019 | 11.10.2019 | |
1331940337 | MUDr. Marišin Ľubomír Školská 35, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
11.09.2019 | 23.09.2019 | 11.10.2019 | ||
1331940323 | MC-CAMBRIA, s.r.o. Rúbanisko II 421/36, Lučenec |
47233265 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
05.09.2019 | 23.09.2019 | 11.10.2019 | ||
1331940322 | MC-CAMBRIA, s.r.o. Rúbanisko II 421/36, Lučenec |
47233265 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
05.09.2019 | 23.09.2019 | 11.10.2019 | ||
1331940318 | Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala, a.s. Satinského I. 7770/1, Bratislava |
44570783 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
19.08.2019 | 23.09.2019 | 11.10.2019 | ||
2019/195153 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.07.2019 - 31.07.2019 | 1940,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 47/2019 (19/33/54O/253) | 08.08.2019 | 23.09.2019 | 11.10.2019 |
1331940289 | MUDr. Dana Zacharová s.r.o. Ľ. Fullu 8639/19, Zvolen |
51122014 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
05.08.2019 | 23.09.2019 | 11.10.2019 | ||
1331940284 | MUDr. Martin Olej s.r.o. Štefánika 17, Krupina |
36641596 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
29.07.2019 | 23.09.2019 | 11.10.2019 | ||
1331940276 | Nemocnica sv. Michala,a.s. Satinského I.7770/1, Bratislava |
44570783 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
17.07.2019 | 23.09.2019 | 11.10.2019 | ||
1331940353 | Xepap spol. s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske stoličky | 845,46 vrátane DPH |
84/2019 | 20.09.2019 | 25.09.2019 | 11.10.2019 | |
1331940352 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 01.09. - 15.09.2019 | 199,2 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.09.2019 | 25.09.2019 | 11.10.2019 | |
1331940351 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | hyg. materiál (toaletný papier, papierové utierky, mydlo) | 574,8 vrátane DPH |
209/133/2018 | 82/2019 | 20.09.2019 | 25.09.2019 | 11.10.2019 |
1331940354 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD, UPS6539 | 607,8200000000001 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 78/2019 | 23.09.2019 | 27.09.2019 | 11.10.2019 |
1331940356 | Miroslav Mikuš - ALMIK Krupinská cesta 9453/9B, Zvolen |
37552643 | výmena AL okna s príslušenstvom | 2526,72 vrátane DPH |
71/2019 | 27.09.2019 | 03.10.2019 | 11.10.2019 | |
1331940355 | Miroslav Mikuš - ALMIK Krupinská cesta 9453/9B, Zvolen |
37552643 | výmena zadných vchodových dverí | 2776,44 vrátane DPH |
72/2019 | 27.09.2019 | 03.10.2019 | 11.10.2019 | |
2019/194960 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.2019 - 11.07.2019 | 4897,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 34/2019 (19/33/54O/181) | 08.08.2019 | 03.10.2019 | 11.10.2019 |
2019/207895 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.2019 - 16.08.2019 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 34/2019 (19/33/54O/181) | 22.08.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 |
1331940350 | MUDr. Čmejrková s.r.o. Sliačska 787/12, Kováčová |
36694703 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
20.09.2019 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | ||
1331940349 | MUDr. Ivan Hulina Kostolná 20/3, Hontianske Moravce |
36672033 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
19.09.2019 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | ||
1331940348 | Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala, a.s. Satinského I.7770/1, Bratislava |
44570783 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
16.09.2019 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | ||
1331940347 | MUDr. Poliaková Monika ObZS Dobrá Niva |
35660685 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
16.09.2019 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | ||
2019/239896 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 1 |
46279610 | Akreditované vzdelávanie - Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe | 2520 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 74/2019 (19/33/54O/363) | 27.09.2019 | 08.10.2019 | 5.11.2019 |
1331940360 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 07.- 09.2019 | 38,81 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
1331940359 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - KA | 760,96 vrátane DPH |
9/2006 | 02.10.2019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | |
2019/246187 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 1 |
46279610 | Zabezpečenie vzdelávacieho programu v zmysle Ramcovej dohody č. 247/OAOTP/2017 - Inkluzívne vzdelávanie od 22.08.2019 -20.09.2019 | 21745,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 73/2019 (19/33/54O/362) | 04.10.2019 | 11.10.2019 | 5.11.2019 |
1331940371 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie U poukazov - 09/2019 | 5,28 vrátane DPH |
08.10.2019 | 11.10.2019 | 11.10.2019 | ||
1331940370 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 09/2019 | 2578,96 vrátane DPH |
209/133/2018 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | 11.10.2019 | |
1331940368 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis motorových vozidiel 09/2019 | 83,58 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | 11.10.2019 | |
1331940367 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. energia DT 09/2019 | 372,76 vrátane DPH |
01/2014 | 04.10.2019 | 11.10.2019 | 11.10.2019 |