
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040191 | Interchair s.r.o. 821 01 Bratislava,Trnavská 112 |
31402623 | OSO-Wall/ochranná plexi stena na stôl 24ks | 1152,00 vrátane DPH |
25/OE/2020 | 19.05.2020 | 27.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040193 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/dez.spray + náhradné náplne | 1190,00 vrátane DPH |
29/OE/2020 | 27.05.2020 | 05.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040279 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov / od:16.07.2020 | 1197,58 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040276 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov / do:15.07.2020 | 1197,58 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 07.08.2020 | 13.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040143 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 03.2020 | 1214,59 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040053 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 12.2019 | 1226,15 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 9.3.2020 | |
1042040024 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA,VM-poštovné | 1258,30 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 16.01.2020 | 22.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040392 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 10.2020 | 1273,98 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040280 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 07.2020 | 1460,53 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040233 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 06.2020 | 1460,53 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040069 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1471,10 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.02.2020 | 25.02.2020 | 9.3.2020 | |
1042040126 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/rúško-látkové | 1487,50 vrátane DPH |
15/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042003017 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 1497,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 10.03.2020 | 24.04.2020 | 13.5.2020 |
1042040317 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1522,30 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040217 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1538,60 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 12.06.2020 | 17.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040005 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.01.2020 | 10.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040367 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.11.2020 | 16.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040321 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 01.10.2020 | 13.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040296 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.09.2020 | 08.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040263 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040226 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.07.2020 | 08.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040195 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.06.2020 | 10.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040168 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040131 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040081 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.03.2020 | 06.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040047 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 9.3.2020 | |
1042040160 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1707,10 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 17.04.2020 | 22.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040212 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 05.2020 | 1739,14 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040176 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 03.2020 | 1763,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040243 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | SA-výmena nefunkčnej ústredne EZS | 1852,00 vrátane DPH |
21/OE/2020 | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040286 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1875,00 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 17.08.2020 | 24.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040222 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS,vodné ,stočné, zr.voda 11,12.2019/13.06.2020 | 1962,83 vrátane DPH |
zmluva: 14/OE/2013 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040350 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1990,55 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.10.2020 | 16.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040246 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2100,20 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 14.07.2020 | 17.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040385 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2249,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.11.2020 | 25.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040190 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2396,05 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 18.05.2020 | 20.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040023 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 15.01.2020 | 22.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040384 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 10/2020 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.11.2020 | 25.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040348 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 09/2020 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.10.2020 | 16.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040316 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 08/2020 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 6.10.2020 |