Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052040173 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 5.6.2020 | 12.06.2020 | 22.6.2020 | |
1052040149 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 5.5.2020 | 12.05.2020 | 25.5.2020 | |
1052040140 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 125,11 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 17.4.2020 | 20.04.2020 | 13.5.2020 | |
1052040109 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2020 | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 2.4.2020 | 03.04.2020 | 17.4.2020 | |
1052040046 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | popl. telekomunikač. služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 10.2.2020 | 12.02.2020 | 18.2.2020 | |
1052040003 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 120,12 vrátane DPH |
z 19.4.2006 | 8.1.2020 | 14.01.2020 | 23.1.2020 | |
1052040359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1486,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 2.12.2020 | 08.12.2020 | 21.12.2020 | |
1052040318 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1486,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 3.11.2020 | 05.11.2020 | 19.11.2020 | |
1052040286 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1486,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 2.10.2020 | 06.10.2020 | 22.10.2020 | |
1052040253 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1486,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.9.2020 | 09.09.2020 | 23.9.2020 | |
1052040227 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1486,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.8.2020 | 07.08.2020 | 26.8.2020 | |
1052040197 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1486,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 7.7.2020 | 13.07.2020 | 16.7.2020 | |
1052040172 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1486,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 2.6.2020 | 12.06.2020 | 22.6.2020 | |
1052040151 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1486,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.5.2020 | 12.05.2020 | 25.5.2020 | |
1052040110 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1486,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 6.4.2020 | 09.04.2020 | 17.4.2020 | |
1052040072 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1486,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.3.2020 | 13.03.2020 | 19.3.2020 | |
1052040039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1486,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 3.2.2020 | 07.02.2020 | 18.2.2020 | |
1052040034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie-plyn | 4047,86 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 17.1.2020 | 27.01.2020 | 24.1.2020 | |
1052040001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 1558,18 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 07.01.2020 | 14.01.2020 | 23.1.2020 | |
1052040129 | MUDr. Kalašová Anna Vajnorská 2,83104 Bratislava |
34045619 | zdrav. výkony | 6,97 bez DPH |
z 1.8.2005 | 14.4.2020 | 17.04.2020 | 17.4.2020 | |
1052040013 | MUDr. Kalašová Anna Vajnorská 2,83104 Bratislava |
34045619 | zdrav. výkony | 20,91 bez DPH |
z 1.8.2005 | 13.1.2020 | 17.01.2020 | 23.1.2020 | |
1052040316 | BRANIŠ ROMAN Nám. slobody 29/5, Sereď 92601 |
33890749 | oprava a zasklenie okna | 99 bez DPH |
59/2020 | 3.11.2020 | 05.11.2020 | 19.11.2020 | |
1052040293 | BRANIŠ ROMAN Nám. slobody 29/5, Sereď 92601 |
33890749 | maľovanie stien archívu | 99 bez DPH |
57/2020 | 9.10.2020 | 13.10.2020 | 22.10.2020 | |
1052040279 | BRANIŠ ROMAN Nám. slobody 29/5, Sereď 92601 |
33890749 | oprava vodovodného potrubia | 99 bez DPH |
55/2020 | 25.9.2020 | 29.09.2020 | 9.10.2020 | |
1052040364 | Varga Ernest - SEGA 321 Topoľnica 92592 |
32347189 | oprava elektron. klimatizácie | 49,68 vrátane DPH |
70/2020 | 8.12.2020 | 11.12.2020 | 21.12.2020 | |
1052040219 | MEDINEL CENTRUM s.r.o. Hodská 373/38, 92422 Galanta |
31436293 | zdrav. výkony | 41,82 bez DPH |
z 1.8.2005 | 16.7.2020 | 21.07.2020 | 29.7.2020 | |
1052040108 | Krošlák, s.r.o. Nitrianska Blatnica 5, 95605 |
31435939 | ochranné rúška | 1206 vrátane DPH |
20/2020 | 1.4.2020 | 06.04.2020 | 17.4.2020 | |
1052040382 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava 82412 |
31322832 | nákup PHM | 49,73 vrátane DPH |
2863/73120/2004 z 1.7.2004 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 8.1.2021 | |
1052040367 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava 82412 |
31322832 | nákup PHM | 165,80 vrátane DPH |
2863/73120/2004 z 1.7.2004 | 8.12.2020 | 11.12.2020 | 21.12.2020 | |
1052040328 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava 82412 |
31322832 | nákup PHM | 204,02 vrátane DPH |
2863/73120/2004 z 1.7.2004 | 6.11.2020 | 11.11.2020 | 19.11.2020 | |
1052040301 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava 82412 |
31322832 | nákup PHM | 236,90 vrátane DPH |
2863/73120/2004 z 1.7.2004 | 9.10.2020 | 14.10.2020 | 22.10.2020 | |
1052040278 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava 82412 |
31322832 | nákup PHM | 43,67 vrátane DPH |
2863/73120/2004 z 1.7.2004 | 23.9.2020 | 25.09.2020 | 9.10.2020 | |
1052040258 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava 82412 |
31322832 | PHM | 219,68 vrátane DPH |
2863/73120/2004 z 1.7.2004 | 9.9.2020 | 14.09.2020 | 23.9.2020 | |
1052040228 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava 82412 |
31322832 | nákup PHM | 225,99 vrátane DPH |
2863/73120/2004 z 1.7.2004 | 6.8.2020 | 11.08.2020 | 26.8.2020 | |
1052040220 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava 82412 |
31322832 | nákup PHM | 42,29 vrátane DPH |
z 1.8.2005 | 22.7.2020 | 24.07.2020 | 29.7.2020 | |
1052040201 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava 82412 |
31322832 | nákup PHM | 188,69 vrátane DPH |
2863/73120/2004 z 1.7.2004 | 8.7.2020 | 13.07.2020 | 16.7.2020 | |
1052040179 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava 82412 |
31322832 | nákup PHM, umytie voz. | 119,08 bez DPH |
2863/73120/2004 z 1.7.2004 | 9.6.2020 | 12.06.2020 | 22.6.2020 | |
1052040167 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava 82412 |
31322832 | nákup PHM | 67,01 vrátane DPH |
2863/73120/2004 z 1.7.2004 | 21.5.2020 | 25.05.2020 | 8.6.2020 | |
1052040152 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava 82412 |
31322832 | nákup PHM | 72,05 bez DPH |
2863/73120/2004 z 1.7.2004 | 11.5.2020 | 13.05.2020 | 25.5.2020 | |
1052040125 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava 82412 |
31322832 | nákup PHM | 165,90 vrátane DPH |
2863/73120/2004 z 1.7.2004 | 8.4.2020 | 14.04.2020 | 17.4.2020 |