Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040447 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | skartácia bezpečnostných nádob | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV200042 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 |
1422040446 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040446 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040446 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
14220404450 | Mesto Veľké Kapušany L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 6/2020 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č12/2018/OE | 13.07.2020 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | |
1422040445 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 06/2020 | 1 301,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040444 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 06/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040443 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 06/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040442 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 06/2020 | 1 110,55 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040441 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony II.Q.2020. | 48,79 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 09.07.2020 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | |
1422040440 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 06/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040439 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763468 | Telekomunikačné služby 06/2020 | 218,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
1422040437 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 06/2020 | 10,40 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040436 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 Michalovská 55, Sobrance | 345,64 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040435 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 271,20 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040434 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 85,90 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040433 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 Saleziánov 1, Michalovce | 489,41 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040432 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 odberné miesto Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 041,13 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040430 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 07/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040429 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.06.2020 | 771,53 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040428 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.12.-29.06.2020 Michalovská 55, Sobrance | 468,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040427 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody obdobie 01.01-2020-30.06.2020 P.O.H 66/118 Veľké Kapušany | 61,87 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040426 | Sabo Ján MOTOFIT Kapušianska 2, 071 01 Michalovce |
03387306 | oprava alternátora na vozidle Škoda Octávia MI 909 BD | 118,20 EUR vrátane DPH |
OV200050 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040425 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.03.-26.06.2020 | 938,50 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040424 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 13,94 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 02.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040423 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dodanie hygienického materiálu | 732,00 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV200046 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 |
1422040422 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 06/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040421 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia kontaktných plôch | 960,96 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV200041 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 |
1422040419 | Fittich OST. s.r.o Južná trieda 74, 040 01 Košice |
31685293 | oprava EZS, Michalovská 55, Sobrance | 119,40 EUR vrátane DPH |
OV200039 | 25.06.2020 | 02.07.2020 | 30.6.2020 | |
1422040418 | FANMA-STAV Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | oprava spadnutej omietky pavilón A- kotolňa, A 306, | 792,50 EUR bez DPH |
OV200040 | 23.06.2020 | 02.07.2020 | 30.6.2020 | |
1422040417 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.06.2020 | 469,41 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
1422040416 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera 06/2020 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
1422040415 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom energie, SPO- CPS 06/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 18.06.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
1422040414 | MEDIPLUS s.r.o ul. Prof. Hlaváča 29, 071 01 Michalovce |
36599786 | zdravotné výkony | 55,76 EUR bez DPH |
447/2008 Z.z. | 18.06.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
1422040413 | MEDIPLUS s.r.o ul.Prof. Hlaváča 29, 071 01 Michalovce |
36599786 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 18.06.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
1422040412 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z., | 16.08.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
1422040411 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave DEKVS 05/2020 | 66,02 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 15.06.2020 | 19.6.2020 | ||
1422040410 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 05/2020 | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
1422040409 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 06/2020 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE zo dňa 30.07.2018 | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
1422040408 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 05/2020 | 3 661,97 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 |