
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040211 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Blanka Adamová Ex 2129/2008- Z | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
1422040210 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Ivan Balog Ex 2128/2008-Z | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
1422040209 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Peter Karas Ex 187/209-Z-7 | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2019 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
1422040208 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Ján Zolota EX 187/2009-Z-8 | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
1422040207 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Jozef Delin Ex 186/2009-Z-7 | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
1422040206 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Pavol Kovačík Ex 188/2009-Z-6 | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
1422040205 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Lívia Mikerová EX 2133/2008-Z | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
1422040204 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekútora Mária Tkáčová Ex 2134/2008-Z | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
1422040203 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekútora EX 2138/2008-Z Vladimír Zalom | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
1422040202 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekútora Ex 956/2008-Z-6 Marián Ďurečko | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
1422040120 | JUDr. Rudolf Krutý- súdny exekútro Bieloruská 7, 821 06 Bratislava |
37929810 | Trovy exekúcie | 30,68 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | Ex 6316/2018 | 19.03.2020 | 08.04.2020 | 6.4.2020 |
1422040412 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z., | 16.08.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
2020/229648 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava 81109 |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Strojný mechanik-zámočník od 08.07.2020 do 04.08.2020 | 850,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 20/42/54O/107 | 07.08.2020 | 17.08.2020 | 18.8.2020 |
2020/215209 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava 811 09 |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov od 27.2.2020 do 14.07.2020 | 1764,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1278 | 23.7.2020 | 07.08.2020 | 11.8.2020 |
2020/210962 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava 811 09 |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Strojný mechanik-zámočník od 21.2.2020 do 07.07.2020 | 850,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 20/42/54O/107 | 20.7.2020 | 29.07.2020 | 31.7.2020 |
2020/97732 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava 811 09 |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie od 13.2.2020 do 12.03.2020 | 21 200,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 20/42/54O/96 | 23.3.2020 | 17.04.2020 | 5.5.2020 |
2020/96781 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | Faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie od 13.02.2020 do 12.03.2020 | 18 094,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 20/42/54O/97 | 23.3.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 |
2020/84675 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | Operátor CNC strojov | 1 764,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1278 | 3.3.2020 | 24.03.2020 | 30.3.2020 |
2020/69802 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie, v termíne od 15.01.2020 do 12.02.2020 | 12 208,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1277 | 20.02.2020 | 03.03.2020 | 4.3.2020 |
2020/51013 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov od 16.12.2019 do 28.01.2020 | 882,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1187 | 04.02.2020 | 17.02.2020 | 19.2.2020 |
2020/19858 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 21.11.2019 do 07.01.2020 | 18 475,50 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1198 | 16.01.2020 | 07.02.2020 | 13.2.2020 |
2020/23467 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie, v termíne od 21.11.2019 do 07.01.2020 | 19 674,50 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1199 | 16.01.2020 | 07.02.2020 | 13.2.2020 |
2020/40233 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho program Strojný mechanik- zámočník v termíne od 12.12.2019 do 23.01.2020 | 850,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1258 | 30.01.2020 | 10.02.2020 | 13.2.2020 |
2019/449892 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu "Strojný mechanik, zámočník, v termíne od 14.11.2019-11.12.2019 | 1 700,00 EUR bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/540/1029 | 18.12.2019 | 17.01.2020 | 20.1.2020 |
2019/452502 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov, v termíne od 15.11-2019-13.12.2019 | 882,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/540/1187 | 20.12.2019 | 17.01.2020 | 20.1.2020 |
1422040133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312 | 03.04.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
1422040633 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 | |
1422040596 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 11/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1422040545 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040508 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
1422040476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 08/2020 | 1 854,83 EUR bez DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 7.8.2020 | |
1422040430 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 07/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040388 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 9.6.2020 | |
1422040342 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 11.5.2020 | |
1422040090 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 03/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 6.3.2020 | |
1422040034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 02/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.02.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
1421940507 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 05-12/2019 vyúčtovanie preplatok | 4 930,87 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
1422040001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 1/2020 | 1 935,87 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
2020/85762 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu poradenského programu Bilancia kompetencií pre DN UoZ | 1 663,20 vrátane DPH |
315/AOTOP/2017 | 20/42/54O/183 | 6.3.2020 | 27.03.2020 | 3.4.2020 |
2020/244027 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/540/105 | 12.08.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 |