Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1422040101   ZVAREX SLOVAKIA, spol. s.r.o
Vihorlatská 6115/3, 071 01 Michalovce
36212032  respirátor FFP2 aeros s ventil 4 SPIRO 160 ks, respirátor FFP3 651 vírus s vent. REFIL 11 ks  2 429,90 EUR 
vrátane DPH
  OV200023  10.03.2020  12.03.2020 
1422040463   ZS Dr. Schweitzera s.r.o
072 13 Palín 272
36585173  zdravotné výkony 1. polrok 2020  76,67 EUR 
vrátane DPH
447/2008 Z.z.    22.07.2020  28.07.2020 
1422040027   ZS Dr. Schweitzera s.r.o
072 13 Palín 272
36585173  zdravotné výkony  76,67 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z    03.02.2020  10.02.2020 
1422040549   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36576460  vodné, stočné obdobie 27.06.-30.09.2020 Saleziánov 1, Michalovce  1 042,87 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    06.10.2020  14.10.2020 
1422040548   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 21.03.-29.09.2020 Zelená 63/299 Veľké Kapušany  312,94 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    06.10.2020  14.10.2020 
1422040428   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 20.12.-29.06.2020 Michalovská 55, Sobrance  468,40 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    03.07.2020  13.07.2020 
1422040427   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  spotreba vody obdobie 01.01-2020-30.06.2020 P.O.H 66/118 Veľké Kapušany  61,87 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    03.07.2020  13.07.2020 
1422040425   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 26.03.-26.06.2020  938,50 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    02.07.2020  13.07.2020 
1422040131   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01.11.2019-20.03.2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany  214,26 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    09.04.2020   
1422040130   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 20.12.2019-25.03.2020  1 034,60 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    01.04.2020  09.04.2020 
1421940486   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné P.O. H 66/118 Veľké Kapušany  20,70 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    08.01.2020  15.01.2020 
1421940478   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 01.11.- 19.12.2019  571,60 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    30.12.2019  10.01.2020 
1422040015   TS Medic s.r.o
J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce
47588667  zdravotné výkony   160,31 EUR 
bez DPH
zákon 447/2008 Z.z    23.01.2020  03.02.2020 
1422040659   TIPLUX s.r.o
Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice
36568562  výmena svietidiel 10 ks A 301, B 301   1 188,00 EUR 
vrátane DPH
  OV200092  16.12.2020  18.12.2020 
1422040114   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 02/2020 POH 66/118 , V. Kapušany  1 378,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    13.03.2020  20.03.2020 
1422040634   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 11/2020  371,36 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057     04.12.2020  09.12.2020 
1422040606   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 10/2020 P.O.H 66/118, Veľké Kapušany  223,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke o odbere tepla 2368501058    09.11.2020  12.11.2020 
1422040550   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
359672254  Dodávka a odber tepla 09/2020 Veľké Kapušany  223,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057    07.10.2020  14.10.2020 
1422040500   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 07/2020  223,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodoávke a odbere tepla    17.08.2020  19.08.2020 
1422040452   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 6/2020  223,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    14.07.2020  24.07.2020 
1422040410   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 05/2020  223,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    15.06.2020  22.06.2020 
1422040373   TERMMING a.s
Jarošová 1, Bratislava
35972254  Dodávka tepla obdobie 01.04.-30.04.2020 23-6-85-01-057  223,94 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla     15.05.2020  27.05.2020 
1422040326   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 01.03-31.03.2020  225,84 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke o odbere tepla 2368501058    17.04.2020  23.04.2020 
1422040073   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 01/2020 P:O:H.66/118, Veľké Kapušany  1 713,26 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 2368501057    17.02.2020  21.02.2020 
1421940491   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla 12/2019  1 414,12 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodoávke a odbere tepla    10.01.2020  15.01.2020 
1422040528   TERMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 08/2020 POH 66/118 V. Kapušany  223,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057    14.09.2020  24.09.2020 
1422040641   Technické a zahradnícke služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera 2 polrok 2020  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    09.12.2020  11.12.2020 
1422040626   Technické a zahradnícke služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  montáž nového betónového oplotenia a demontáž starého oplotenia  7 142,66 EUR 
vrátane DPH
  OV200054  20.11.2020  04.12.2020 
1422040416   Technické a zahradnícke služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance
35513861  Prenájom kontajnera 06/2020  35,88 EUR 
vrátane DPH
Nájomna zmluva č. 9/2009    22.06.2020  29.06.2020 
1422040651   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 11/2020  1 419,10 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2020  16.12.2020 
1422040649   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia pre MPSVR 11/2020  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    10.12.2020  16.12.2020 
1422040647   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  MPSVR VPN 11/2020  3 068,21 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  10.12.2020  16.12.2020 
1422040616   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 10/2010  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.11.2020  18.11.2020 
1422040617   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky 10/2010  1 483,78 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.11.2020  18.11.2020 
1422040615   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Služba IP Telefónia10/2020  1 301, 04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.11.2020  18.11.2020 
1422040614   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL back up10/2020  398,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    12.11.2020  18.11.2020 
1422040613   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  MPLS VPN 10/2020  3 068,21 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  12.11.2020  18.11.2020 
1422040561   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  MPLS VPN 09/2020  3 068,21 EUR 
vrátane DPH
  Objednávka služby č. 2011-2012  09.10.2020  16.10.2020 
1422040560   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Služba IP- Telefónia 09/2020  1 301,04 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2020  16.10.2020 
1422040559   SWAN a.s.
Landerova 12, 811 09 Bratislava
47258314  Správa a údržba siete LAN 09/2020  1 277,86 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb    09.10.2020  16.10.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť