
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1421940478 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné obdobie 01.11.- 19.12.2019 | 571,60 EUR  vrátane DPH  | 
						40-000092875PO2015 | 30.12.2019 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
| 1421940483 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHL obdobie 15.-31.12.2019 | 722,16 EUR  vrátane DPH  | 
						002863/73120/2004 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
| 1422040001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn 1/2020 | 1 935,87 EUR  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019_1 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 8.1.2020 | |
| 1421940479 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | diaľková kreditácia | 7 020,00 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 02.01.2020 | 8.1.2020 | ||
| 1421940491 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava  | 
						35972254 | dodávka a odber tepla 12/2019 | 1 414,12 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o dodoávke a odbere tepla | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
| 1421940490 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telefónne poplatky 12/2019 | 217,37 EUR  vrátane DPH  | 
						9900642356 | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
| 1421940490 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telefónne poplatky 12/2019 | 217,37 EUR  vrátane DPH  | 
						9900642356 | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
| 1421940489 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Telefónne poplatky 12/2019 | 93,34 EUR  vrátane DPH  | 
						9902319180 | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
| 1421940488 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie PPP U za 12/2019 | 8,16 EUR  vrátane DPH  | 
						Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
| 1421940487 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce  | 
						31974309 | zdravotné výkony | 20,91 EUR  vrátane DPH  | 
						zákon 447/2008 Z.z. | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
| 1421940486 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné P.O. H 66/118 Veľké Kapušany | 20,70 EUR  vrátane DPH  | 
						80-000093822PO2015 | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
| 1421940484 | MUDr. Tarciová Zlatica 072 43 Veľké Revištia 93  | 
						31976450 | zdravotné výkony | 83,64 EUR  vrátane DPH  | 
						zákon 447/2008 Z.z. | 07.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
| 1421940481 | MUDr. Dulinová Andrea  Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce  | 
						35539003 | zdravotné výkony | 20,91 EUR  bez DPH  | 
						zákon 447/2008 Z.z | 02.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
| 1421940492 | CS MED s.r.o., MUDr. Majorošová Mária  Záhradna 459/11, 079 01 Veľké Kapušany  | 
						46517855 | zdravotné výkony | 146,37   vrátane DPH  | 
						447/2008 Z.z. | 10.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
| 1421940493 | MEDICPED s.r.o MUDr. Eva Jasovská Masarykova 1340, 071 01 Michalovce  | 
						36600733 | zdravotné výkony | 34,85 EUR  bez DPH  | 
						zákon 447/2008 Z.z | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
| 1421940496 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2  | 
						44390823 | upratovacie služby 12/2019 | 4 740,84 EUR  vrátane DPH  | 
						192/142/2018 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
| 1421940497 | SWAN  a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava  | 
						47258314 | Telefónne poplatky 12/2019 | 563,20 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
| 1421940498 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park 12/2019 | 107,46 EUR  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
| 1421940500 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra  | 
						45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks (240 L ) umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 | 1,20 EUR  vrátane DPH  | 
						207/142/2017 | OV190082 | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | 
| 1422040002 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany  | 
						00332038 | užívanie nebytových priestorov za 1/2020 | 115,12  EUR  bez DPH  | 
						Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č.2/2018/OE | 13.01.2020 | 17.01.2020 | 15.1.2020 | |
| 2019/452502 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR  | 
						46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov, v termíne od 15.11-2019-13.12.2019 | 882,00   bez DPH  | 
						247/OAOTP/2017 | 19/42/540/1187 | 20.12.2019 | 17.01.2020 | 20.1.2020 | 
| 2019/449892 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR  | 
						46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu "Strojný mechanik, zámočník, v termíne od 14.11.2019-11.12.2019 | 1 700,00 EUR  bez DPH  | 
						247/OAOTP/2017 | 19/42/540/1029 | 18.12.2019 | 17.01.2020 | 20.1.2020 | 
| 1421940501 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | SMV Pegueot BL 130 RJ | 287,69 EUR  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | OV190088 | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | 
| 1421940502 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 259,73 EUR  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | OV190086 | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | 
| 1421940503 | MUDr. Prunyi s.r.o  Štefániková 14, 071 01 Michalovce  | 
						46439889 | zdravotné výkony | 146,37   bez DPH  | 
						zákon 447/2008 Z.z | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1421940504 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby 12/2019 | 2 449,85  vrátane DPH  | 
						Sumárny zúčtovací výkaz | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1421940506 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina obdobie 01-04/2019 | 5 928,41 EUR  vrátane DPH  | 
						160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1421940507 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Elektrina obdobie 05-12/2019 vyúčtovanie preplatok | 4 930,87  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019_1 | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1422040003 | Regionálna nemocnica, n.o.  ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance  | 
						35582391 | Nájom, energie 1/2020 | 129,63 EUR  vrátane DPH  | 
						Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestrov, č. podnájomcu 418/142/2016 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | |
| 1422040004 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce  | 
						36600229 | Nájom 1/2020 | 609,00 EUR  vrátane DPH  | 
						Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/OE | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | |
| 1422040005 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241  | 
						34136665 | výmena čerpadla v pavilóne B, Saleziánov 1, Michalovce | 460,00 EUR  vrátane DPH  | 
						OV200004 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | |
| 1422040007 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | servis motorového vozidla ŠKoda Oktávia BL 821 KV | 121,94 EUR  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | OV200001 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | 
| 1422040008 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | servis motorového vozidla BL 275 KU | 207,04 EUR  vrátane DPH  | 
						216/OVS/2016 | OV200003 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | 
| 1422040006 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | čerpanie PHL 01.-15.01.2020 | 409,04 EUR  vrátane DPH  | 
						002863/73120/2004 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | |
| 1422040009 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce  | 
						31311482 | Trovy exekúcie 16Er/644/2011Ex 5833/11 | 105,04  vrátane DPH  | 
						zákon 233/1995 Z.z. | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | |
| 1422040010 | Exekútorsky úrad JUDr. Rudolf Dulina Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce  | 
						31311482 | Trovy exekúcie 22 Er/37/2010 Ex89/10 | 58,52 EUR  vrátane DPH  | 
						zákon 233/1995 Z.z. | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 22.1.2020 | |
| 2019/430329 | BKS Úspech, s.r.o  Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava  | 
						35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 326,40 EUR   vrátane DPH  | 
						315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1031 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 | 
| 2019/435372 | BKS Úspech, s.r.o  Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava  | 
						35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR  vrátane DPH  | 
						315/AOTP/2017 | 19/42/54O/2017 | 09.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 | 
| 2019/430785 | BKS Úspech, s.r.o  Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava  | 
						35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 5082,00  vrátane DPH  | 
						315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1131 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 | 
| 2019/430179 | BKS Úspech, s.r.o  Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava  | 
						35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 772,00 EUR  vrátane DPH  | 
						315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1030 | 04.12.2019 | 13.01.2020 | 24.1.2020 |