
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372040307 | Centrum pre rodiny s deťmi Prešov Požiarnicka č. 3, 080 01 Prešov  | 
						00610607 | vodné stočné - vyúčtovanie 2019 | 126,77  bez DPH  | 
						zmluva č. 7/2015 | 28.04.2020 | 11.05.2020 | 21.5.2020 | |
| 1372040306 | Centrum pre rodiny s deťmi Prešov Požiarnicka č. 3, 080 01 Prešov  | 
						00610607 | plyn - nedoplatok 2019 | 165,48  vrátane DPH  | 
						zmluva č. 7/2015 | 28.04.2020 | 11.05.2020 | 21.5.2020 | |
| 1372040308 | HANTON GROUP s.r.o. Dr.Pantočku č. 335, 955 01 Tovarníky  | 
						44402716 | nákup - ochranné priečky | 772,80  vrátane DPH  | 
						49/2020/PO | 28.04.2020 | 29.04.2020 | 6.5.2020 | |
| 1372040312 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského č. 50, 042 48 Košice  | 
						36570460 | vodné, stočné - skutočná spotreba | 682,12  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 50-000093039 PO 2015 | 30.04.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040335 | MUDr. Kopaničáková Alena Spišské Podhradie č. 22, 05304  | 
						42085772 | zdravotné výkony | 6,97  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 05.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040315 | TERAVA SECURITY s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad  | 
						51030691 | bezpečnostná služby 04/2020 | 3277,44  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 322/137/2019 | 05.05.2020 | 11.05.2020 | 21.5.2020 | |
| 1372040316 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov  | 
						36487317 | energie nájmu 05/2020 | 997,66  vrátane DPH  | 
						zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 z 03.03.2020 | 05.05.2020 | 11.05.2020 | 21.5.2020 | |
| 1372040317 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov  | 
						36487317 | nájomné 05/2020 | 2343,64  bez DPH  | 
						zmluva č. 298/137/2017 | 05.05.2020 | 11.05.2020 | 21.5.2020 | |
| 1372040318 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | elektrina - nedoplatok | 124,67  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 395/OVS/2019 | 05.05.2020 | 06.05.2020 | 21.5.2020 | |
| 1372040319 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | elektrina - nedoplatok | 326,14  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 395/OVS/2019 | 05.05.2020 | 06.05.2020 | 21.5.2020 | |
| 1372040320 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | elektrina - nedoplatok | 523,74  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 395/OVS/2019 | 05.05.2020 | 06.05.2020 | 21.5.2020 | |
| 1372040336 | VINMED s.r.o., Dr. Vinclerová Čergovská č.22/1, 082 67 Terňa  | 
						45935378 | zdravotné výkony | 55,76  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 06.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040323 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2  | 
						44390823 | nákup hygienického materiálu 04/2020 | 995,33  vrátane DPH  | 
						46/2020/PO | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040322 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2  | 
						44390823 | upratovanie priestorov 04/2020 | 4293,92  vrátane DPH  | 
						RD č. 199/137/2018 | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040324 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2  | 
						44390823 | dezinfekcia priestorov 04/2020 | 2839,20  vrátane DPH  | 
						39/2020/PO | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040326 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn 05/2020 | 1957,32  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040325 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn | 1821,97  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040329 | VINTIA s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice  | 
						46033963 | nájomné 05/2020 | 224,40  bez DPH  | 
						Zmluva č. 162/137/2017 | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040328 | VARIETO CASSOVIA s.r.o. Holubyho č. 14, 040 01 Košice  | 
						46037039 | energie nájmu 05/2020 | 37,72  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 162/137/2017 | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040337 | SIMA-MEDIK s.r.o., MUDr. Melánia Ruckschlosová Žehňa č. 26, 082 06  | 
						45275017 | zdravotné výkony | 13,94  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040332 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | nákup PH 05/2020 | 150,63  vrátane DPH  | 
						Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040333 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská č.28, 821 01 Bratislava 2  | 
						35763469 | telefónne hovory 04/2020 | 71,52  vrátane DPH  | 
						zmluva o pripojení | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040331 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie poštového poukazu U 04/2020 | 11,84  bez DPH  | 
						finančné podmienky Slov.pošty | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040343 | MEDMARA s.r.o. Levočská č. 22, 080 01 Prešov  | 
						36510378 | zdravotné výkony | 446,08  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 11.05.2020 | 18.05.2020 | 22.5.2020 | |
| 1372040342 | Medinped s.r.o. Klimkovičová č. 22, 040 23 Košice  | 
						47708697 | zdravotné výkony | 13,94  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 11.05.2020 | 18.05.2020 | 22.5.2020 | |
| 1372040334 | Michňák Štefan Prostejovská 4823/9, 080 01 Prešov  | 
						47876271 | oprava nosníkov na vertikálne žalúzie | 30,48  vrátane DPH  | 
						47/2020/PO | 11.05.2020 | 18.05.2020 | 22.5.2020 | |
| 1372040338 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2  | 
						44390823 | nákup hygien. materiálu 05/2020 | 683,16  vrátane DPH  | 
						16/2020/PO | 12.05.2020 | 21.05.2020 | 17.6.2020 | |
| 1372040354 | Železníčne zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova č.9, 040 01 Košice  | 
						36582433 | zdravotné výkony | 6,97  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 12.05.2020 | 21.05.2020 | 17.6.2020 | |
| 1372040353 | LORENMEDICAL s.r.o., JUDr. Lorenčíková Farská č. 72, 059 92 Huncovce  | 
						48147796 | zdravotné výkony | 6,97  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 12.05.2020 | 21.05.2020 | 17.6.2020 | |
| 1372040351 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | elektrina ÚPSVaR Prešov | 2420,81  bez DPH  | 
						Zmluva č. 395/OVS/2019 | 13.05.2020 | 03.06.2020 | 3.7.2020 | |
| 1372040349 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | elektrina ÚPSVaR Lipany 04/2020 | 100,22  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 395/OVS/2019 | 13.05.2020 | 01.06.2020 | 3.7.2020 | |
| 1372040350 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | elektrina ÚPSVaR Sabinov | 467,59  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 395/OVS/2019 | 13.05.2020 | 01.06.2020 | 3.7.2020 | |
| 1372040345 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava  | 
						47258314 | DSL popl. 04/2020 | 664,08  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.05.2020 | 21.05.2020 | 17.6.2020 | |
| 1372040348 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava  | 
						47258314 | telef. hovory 04/2020 | 3695,84  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.05.2020 | 21.05.2020 | 17.6.2020 | |
| 1372040346 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava  | 
						47258314 | IP tel. 04/2020 | 1642,98  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.05.2020 | 21.05.2020 | 17.6.2020 | |
| 1372040347 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava  | 
						47258314 | správa a údržba LAN 04/2020 | 1428,16  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.05.2020 | 21.05.2020 | 17.6.2020 | |
| 1372040344 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava  | 
						47258314 | DSL poplatky 04/2020 | 4989,26  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.05.2020 | 21.05.2020 | 17.6.2020 | |
| 1372040352 | HANTON GROUP s.r.o. Dr.Pantočku č. 335, 955 01 Tovarníky  | 
						44402716 | ochranné priečky | 454,80  vrátane DPH  | 
						50/2020/PO | 13.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040358 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava  | 
						36361127 | komplexná správa budov 4/2020 | 3849,13  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 8588/2016, Dodatok č. 3 | 14.05.2020 | 01.06.2020 | 3.7.2020 | |
| 1372040356 | Odborový dom kultúry s.r.o. Námestie mieru č. 1, 080 01 Prešov  | 
						31665071 | nájom nebytových priestorov 04/2020 | 639,60  vrátane DPH  | 
						zmluva č. 99/137/2018 | 14.05.2020 | 21.05.2020 | 17.6.2020 |