Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122040141 | MOGER s.r.o. Krásno 155 |
47005891 | Respirátory, ochranné okuliare | 243,60 vrátane DPH |
č. 013/2020 | 12.3.2020 | 16.03.2020 | 13.3.2020 | |
1122040585 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2020 | 244,84 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 9.12.2020 | 15.12.2020 | 14.12.2020 | |
1122040136 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/20 | 244,44 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 10.3.2020 | 16.03.2020 | 12.3.2020 | |
1122040189 | FINAL-CD Bratislava spol.s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 247,20 vrátane DPH |
č. 216/OVS/2016 | č. 023/2020 | 14.4.2020 | 20.04.2020 | 20.4.2020 |
1122040188 | FINAL-CD Bratislava spol.s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 247,20 vrátane DPH |
č. 216/OVS/2016 | č. 021 | 14.4.2020 | 20.04.2020 | 20.4.2020 |
1122040244 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 4/2020 | 250,38 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 12.5.2020 | 27.05.2020 | 25.5.2020 | |
1122040264 | Súdny exekútor JUDr.René Matuška Mariánska 35,Prievidza |
36122050 | Trovy exekúcie | 252,00 vrátane DPH |
26.5.2020 | 28.05.2020 | 1.6.2020 | ||
11220472 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 9/2020 bez DPH č. 395/OVS/2019 | 254,17 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 7.10.2020 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | |
1122040275 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 5/2020 | 254,58 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 5.6.2020 | 24.06.2020 | 22.6.2020 | |
1122040170 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 3/20 | 254,47 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 7.4.2020 | 16.04.2020 | 9.4.2020 | |
1122040201 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis | 255,00 vrátane DPH |
RD č. 368/0I/2016 | 16.4.2020 | 20.04.2020 | 20.4.2020 | |
1122040110 | MUDr. Modory Vojtech M.Bela 962/5, Nováky |
35664487 | Zdravotné dôvody | 257,89 bez DPH |
2.3.2020 | 04.03.2020 | 3.3.2020 | ||
1122040394 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 7/2020 | 259,22 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 11.8.2020 | 14.08.2020 | 13.8.2020 | |
1122040307 | Romana Bakusová - BAROMA Košovská 24, Prievidza |
44598190 | Dezinfekčné prostriedky | 259,00 vrátane DPH |
č. 029/2020 | 22.6.2020 | 26.06.2020 | 24.6.2020 | |
1122040531 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2020 | 264,91 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 9.11.2020 | 13.11.2020 | 12.11.2020 | |
1122040322 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 6/2020 | 267,86 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 7.7.2020 | 16.07.2020 | 14.7.2020 | |
1122040285 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 267,77 vrátane DPH |
č. 002863/73120/2004 | 9.6.2020 | 12.06.2020 | 15.6.2020 | |
1122040143 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis | 271,45 vrátane DPH |
RD č. 368/0I/2016 | 13.3.2020 | 17.03.2020 | 13.3.2020 | |
1122040095 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/20 Nováky | 272,86 vrátane DPH |
č. 395/OVS/2019 | 13.2.2020 | 20.02.2020 | 18.2.2020 | |
1122040583 | SLOVNAFT, a.s Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 288,06 vrátane DPH |
č. 002863/73120/2004 | 8.12.2020 | 15.12.2020 | 14.12.2020 | |
1122040303 | Autoservis LK Kopál Ludvík Rázusa 40/2, Prievidza |
34957871 | Servis auta | 296,40 vrátane DPH |
č. 041/2020 | 19.6.2020 | 26.06.2020 | 24.6.2020 | |
1122040313 | Slovenský Červený kríž, územný spolok PRIEVIDZA Staničná 2 |
00416118 | Kurz prvej pomoci | 300 bez DPH |
č. 049/2020 | 26.6.2020 | 03.07.2020 | 1.7.2020 | |
1122040520 | Autoservis LK Kopál Ludvík Rázusa 40/2, Prievidza |
34957871 | Servis auta | 301,44 vrátane DPH |
č. 080/2020 | 3.11.2020 | 06.11.2020 | 4.11.2020 | |
1122040295 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Teplo 5/2020 | 316,70 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 12.6.2020 | 24.06.2020 | 22.6.2020 | |
1122040461 | EVROFIN Int. spol. s.r.o. Jarošova 1, Bratislava |
04456485 | Profylaxia | 317,16 vrátane DPH |
č. 066/2020 | 28.9.2020 | 30.09.2020 | 29.9.2020 | |
1122040270 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/19, Piešťany |
35743565 | Plyn 6/2020 | 336,52 vrátane DPH |
č. 312/OVS/2019 | 3.6.2020 | 11.06.2020 | 9.6.2020 | |
1122040055 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 355,58 vrátane DPH |
č. 002863/73120/2004 | 23.1.2020 | 29.01.2020 | 28.1.2020 | |
1122040236 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Teplo | 360,17 bez DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 12.5.2020 | 20.05.2020 | 20.5.2020 | |
2020/43321 | Erves n.o. Sládkovičová 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | Bilancia kompetencií | 364,80 vrátane DPH |
313/AOTP/2017 | 19/12/540/27 | 10.2.2020 | 06.04.2020 | 27.2.2020 |
1122040222 | Šarinová Zuzana Diviacká Nová Ves 557 |
46662812 | Dezinf. prostriedky | 390,00 bez DPH |
č. 024/2020 | 27.4.2020 | 06.05.2020 | 4.5.2020 | |
1122040463 | Autoservis LK Kopál Ludvík Rázusa 40/2, Prievidza |
34957871 | Servis auta | 391,20 vrátane DPH |
č. 077/2020 | 1.10.2020 | 08.10.2020 | 7.10.2020 | |
1122040546 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, Nováky |
36299219 | Teplo 10/2020 | 395,63 vrátane DPH |
č. NP-2009/KA/02/BT | 13.11.2020 | 24.11.2020 | 20.11.2020 | |
1122040266 | Šarinová Zuzana Diviacká Nová Ves 557 |
46662812 | Dezinf. prostriedky | 395,00 bez DPH |
28.5.2020 | 05.06.2020 | 4.6.2020 | ||
1122040595 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | DSL 11/2020 | 398,45 vrátane DPH |
10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.12.2020 | ||
1122040542 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | DSL 10/2020 | 398,45 vrátane DPH |
12.11.2020 | 25.11.2020 | 23.11.2020 | ||
1122040482 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | DSL 9/2020 | 398,45 vrátane DPH |
9.10.2020 | 15.10.2020 | 13.10.2020 | ||
1121040440 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | DSL 8/2020 | 398,45 vrátane DPH |
10.9.2020 | 23.09.2020 | 21.9.2020 | ||
1122040401 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | DSL 7/2020 | 398,45 vrátane DPH |
13.8.2020 | 26.08.2020 | 24.8.2020 | ||
1122040334 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | DSL 6/2020 | 398,45 vrátane DPH |
9.7.2020 | 16.07.2020 | 14.7.2020 | ||
1122040292 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | DSL 5/20 | 398,45 vrátane DPH |
11.6.2020 | 25.06.2020 | 24.6.2020 |