
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20200165 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62  | 
						35763469 | telefonické hovory | 43,68  vrátane DPH  | 
						18/2004, 19/2004, 7/2006 | 08.04.2020 | 15.04.2020 | 30.4.2020 | |
| 20200106 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62  | 
						35763469 | telefonické hovory | 43,68  vrátane DPH  | 
						18/2004, 19/2004, 7/2006 | 09.03.2020 | 17.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 20200104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62  | 
						35763469 | telefonické hovory | 41,35  vrátane DPH  | 
						16/2004, 17/2004 | 09.03.2020 | 17.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 20200052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62  | 
						35763469 | telefonické hovory | 43,68  vrátane DPH  | 
						18/2004, 19/2004, 7/2006 | 06.02.2020 | 17.02.2020 | 28.2.2020 | |
| 20200051 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62  | 
						35763469 | telefonické hovory | 41,35  vrátane DPH  | 
						16/2004, 17/2004 | 06.02.2020 | 17.02.2020 | 28.2.2020 | |
| 20200013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62  | 
						35763469 | telefonické hovory | 41,35  vrátane DPH  | 
						16/2004, 17/2004 | 10.01.2020 | 17.01.2020 | 31.1.2020 | |
| 20200012 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava, 817 62  | 
						35763469 | telefonické hovory | 43,68  vrátane DPH  | 
						18/2004, 19/2004, 7/2006 | 10.01.2020 | 17.01.2020 | 31.1.2020 | |
| 20200489 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01  | 
						35743565 | plyn | 968,17  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | 02.12.2020 | 11.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 20200448 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01  | 
						35743565 | plyn | 968,17  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | 02.11.2020 | 09.11.2020 | 30.11.2020 | |
| 20200404 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01  | 
						35743565 | plyn | 968,17  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | 02.10.2020 | 13.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200359 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01  | 
						35743565 | plyn | 968,17  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | 03.09.2020 | 11.09.2020 | 30.9.2020 | |
| 20200320 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01  | 
						35743565 | plyn | 968,17  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | 04.08.2020 | 10.08.2020 | 31.8.2020 | |
| 20200283 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01  | 
						35743565 | plyn | 968,17  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | 06.07.2020 | 14.07.2020 | 31.7.2020 | |
| 20200240 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01  | 
						35743565 | plyn | 968,17  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | 02.06.2020 | 12.06.2020 | 30.6.2020 | |
| 20200200 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01  | 
						35743565 | plyn | 968,17  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | 05.05.2020 | 13.05.2020 | 29.5.2020 | |
| 20200141 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01  | 
						35743565 | plyn | 968,17  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | 02.04.2020 | 14.04.2020 | 30.4.2020 | |
| 20200092 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01  | 
						35743565 | plyn | 968,17  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | 03.03.2020 | 11.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 20200044 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01  | 
						35743565 | plyn | 968,17  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | 03.02.2020 | 10.02.2020 | 28.2.2020 | |
| 20200029 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01  | 
						35743565 | vyúčtovanie plynu | 2962,86  vrátane DPH  | 
						160/OVS/2015 | 21.01.2020 | 06.02.2020 | 28.2.2020 | |
| 20200001 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany, 921 01  | 
						35743565 | plyn | 959,56  vrátane DPH  | 
						312/OVS/2019 | 02.01.2020 | 14.01.2020 | 31.1.2020 | |
| 20200134 | SEGUM s.r.o. Bosáková 5, Bratislava, 851 04  | 
						35705221 | jednorazové ochranné rúška | 156,00  vrátane DPH  | 
						33/2020 | 26.03.2020 | 20.04.2020 | 30.4.2020 | |
| 20200133 | SEGUM s.r.o. Bosáková 5, Bratislava, 851 04  | 
						35705221 | jednorazové ochranné rúška | 600,00  vrátane DPH  | 
						31/2020 | 26.03.2020 | 20.04.2020 | 30.4.2020 | |
| 20200472 | Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách V.Paulinyho Tótha 31/5, Senica, 905 01  | 
						00351997 | výmena pneumatík | 96,00  bez DPH  | 
						94/2020 | 11.11.2020 | 23.11.2020 | 30.11.2020 | |
| 20200353 | REGION TZB, spol. s r.o. Partizánska 25, Holíč, 908 51  | 
						34116745 | vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne | 2400,00  vrátane DPH  | 
						66/2020 | 25.08.2020 | 17.09.2020 | 30.9.2020 | |
| 20200523 | Bytservis-UM s.r.o. Robotnícka 56, Senica, 905 01  | 
						34101918 | WC+sedátko 2ks | 198,00  vrátane DPH  | 
						92/2020 | 16.12.2020 | 28.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 20200130 | Bytservis-UM s.r.o. Robotnícka 56, Senica, 905 01  | 
						34101918 | vypracovanie štúdie na rekonštrukciu kotolne | 300,00  vrátane DPH  | 
						28/2020 | 25.03.2020 | 02.04.2020 | 30.4.2020 | |
| 20200518 | MUDr. Balážová Mária ZS Pod Hájkom 37, Skalica, 909 01  | 
						34049657 | zdravotné výkony | 20,91  bez DPH  | 
						6/2005/Ústredie | 14.12.2020 | 28.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 20200388 | MUDr. Balážová Mária ZS Pod Hájkom 37, Skalica, 909 01  | 
						34049657 | zdravotné výkony | 27,88  bez DPH  | 
						6/2005/Ústredie | 14.09.2020 | 09.10.2020 | 30.10.2020 | |
| 20200248 | MUDr. Balážová Mária ZS Pod Hájkom 37, Skalica, 909 01  | 
						34049657 | zdravotné výkony | 13,94  bez DPH  | 
						6/2005/Ústredie | 09.06.2020 | 06.07.2020 | 31.7.2020 | |
| 20200135 | MUDr.Balážová Mária ZS Pod Hájkom 37, Skalica, 909 01  | 
						34049657 | zdravotné výkony | 27,88  bez DPH  | 
						6/2005/Ústredie | 30.03.2020 | 20.04.2020 | 30.4.2020 | |
| 20200337 | APLPD MUDr.Pavol Schultz Hviezdoslavova 10, Holíč, 908 51  | 
						34048481 | zdravotné výkony | 83,64  bez DPH  | 
						6/2005/Ústredie | 11.08.2020 | 24.08.2020 | 31.8.2020 | |
| 20200083 | APLPD MUDr. Pavol Schultz Hviezdoslavova 10, Holíč, 908 51  | 
						34048481 | zdravotné výkony | 125,46  bez DPH  | 
						6/2005/Ústredie | 19.02.2020 | 26.02.2020 | 28.2.2020 | |
| 20200132 | MUDr. Hnátová Stanislava Vajanského 405, Brodské, 908 85  | 
						34048219 | zdravotné výkony | 139,40  bez DPH  | 
						6/2005/Ústredie | 25.03.2020 | 02.04.2020 | 30.4.2020 | |
| 20200517 | Mestský podnik služieb spol. s.r.o. Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01  | 
						31424287 | nájomné, informátor, teplo, elektrina | 5614,69  vrátane DPH  | 
						208/107/2017, Dodatok č. 1 | 11.12.2020 | 18.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 20200516 | Mestský podnik služieb spol. s.r.o. Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01  | 
						31424287 | stočné, vodné, zrážky | 250,39  vrátane DPH  | 
						208/107/2017, Dodatok č. 1 | 11.12.2020 | 18.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 20200515 | Mestský podnik služieb spol. s.r.o. Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01  | 
						31424287 | komunálny odpad | 344,13  bez DPH  | 
						208/107/2017, Dodatok č. 1 | 11.12.2020 | 18.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 20200495 | Mestský podnik služieb spol. s.r.o. Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01  | 
						31424287 | elektroinštalačné práce-inštalácia TV | 119,65  vrátane DPH  | 
						100/2020 | 07.12.2020 | 17.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 20200478 | Mestský podnik služieb spol. s.r.o. Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01  | 
						31424287 | stočné, vodné, zrážky | 244,34  vrátane DPH  | 
						208/107/2017, Dodatok č. 1 | 13.11.2020 | 09.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 20200477 | Mestský podnik služieb spol. s.r.o. Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01  | 
						31424287 | nájomné, informátor, teplo, elektrina | 5614,69  vrátane DPH  | 
						208/107/2017, Dodatok č. 1 | 13.11.2020 | 25.11.2020 | 30.11.2020 | |
| 20200435 | Mestský podnik služieb spol. s.r.o. Hviezdoslavova 477, Senica, 905 01  | 
						31424287 | stočné, vodné, zrážky | 426,31  vrátane DPH  | 
						208/107/2017, Dodatok č. 1 | 16.10.2020 | 09.11.2020 | 30.11.2020 |