
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442040557 | MANGA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 12/20 Gelnica | 3390,29 vrátane DPH |
zmluva o združ. dod. zem. plynu - č. 312/OVS/2019 | 03.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1442040500 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 11/20 GL | 3390,29 vrátane DPH |
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019 | 2.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1442040456 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 10/20, G | 3390,29 vrátane DPH |
zml. o združ. dod.zem.plynu - 312/OVS/2019 | 5.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040408 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 9/2020 | 3390,29 vrátane DPH |
zml. o dod.zem.plynu 312/OVS/2019 | 7.9.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
1442040364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 08/20 Gelnica | 3390,29 vrátane DPH |
zml. o združ. dod.zem.plynu - 312/OVS/2019 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn Gelnica 7/2020 | 3390,29 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 312/OVS/2019 | 6.7.2020 | 08.07.2020 | 7.7.2020 | |
1442040265 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 6/2020 Gelnica | 3390,29 vrátane DPH |
zml. o dod.zem.plynu 312/OVS/2019 | 3.6.2020 | 08.06.2020 | 5.6.2020 | |
1442040228 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn Gelnica 5/2020 | 3390,28 vrátane DPH |
zml. o dod.zem.plynu 312/OVS/2019 | 6.5.2020 | 07.05.2020 | 6.5.2020 | |
1442040335 | Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9,BB |
36631124 | pošt.úver | 3353,00 vrátane DPH |
Úver pošt. 24/78,79-PP-2004 | 14.7.2020 | 24.07.2020 | 24.7.2020 | |
1442040363 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 3267,64 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služ.VOB/41/2016-M | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040161 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 4/2020 | 3258,53 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019 | 3.4.2020 | 08.04.2020 | 7.4.2020 | |
1442040112 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 3/2020 Gelnica | 3258,53 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019 | 4.3.2020 | 06.03.2020 | 5.3.2020 | |
1442040056 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 2/2020 Gelnica | 3258,53 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019 | 4.2.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
1442040027 | Slovenská pošta,a.s. Partizánksa cesta9,BB |
36631124 | pošt.úver | 3129,60 vrátane DPH |
úver poštov. - povolenie č.24/78,79 | 14.1.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1442040037 | Marek Holečko Teplička 125 |
34529080 | maľovanie nebyt.priestorov | 3117,00 vrátane DPH |
obj. 1441940109 | 16.1.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
1442040575 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | VPN 11/20 | 3068,21 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 10.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442040526 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | VPN 10/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 13.11.2020 | 20.11.2020 | 20.11.2020 | |
1442040479 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | VPN 9/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 14.10.2020 | |
1442040422 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
1442040383 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 07/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č. 45/2007 | 13.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040331 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | VPN 6/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040287 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | VPN 5/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 12.6.2020 | 24.06.2020 | 23.6.2020 | |
1442040235 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | VPN 4/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 12.5.2020 | 19.05.2020 | 18.5.2020 | |
1442040177 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | VPN 3/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040127 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | VPN 2/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml.45/2007 | 10.3.2020 | 13.03.2020 | 12.3.2020 | |
1442040075 | SWAN,a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | inter.1/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml.45/2007 | 10.2.2020 | 19.02.2020 | 18.2.2020 | |
1442040249 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,BB |
36631124 | pošt.úver 4/2020 | 3044,30 vrátane DPH |
Úver pošt. | 18.5.2020 | 21.05.2020 | 20.5.2020 | |
1442040023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn vyúčt. 12/2019 Gelnica | 2970,13 vrátane DPH |
zml.č.312/OVS/2019 | 13.1.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
1442040239 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | hlas.služ.4/2020 | 2899,45 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 12.5.2020 | 19.05.2020 | 18.5.2020 | |
1442040054 | Marek Holečko Teplička 125 |
34529080 | maľovanie objek. Gelnica | 2870,00 vrátane DPH |
obj. 1441940108 | 30.1.2020 | 04.02.2020 | 3.2.2020 | |
1442040138 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | vyúčtov.plynu 2/2020 | 2831,00 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019 | 16.3.2020 | 18.03.2020 | 17.3.2020 | |
1442040153 | Mesto Spišská Nová Ves Radničné nám.SNV |
00329614 | poplat.za kom. odpad | 2716,78 vrátane DPH |
Rozhodnutie | 1.4.2020 | 24.04.2020 | 23.4.2020 | |
1442050574 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovory 11/20 | 2647,79 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007 | 10.12.2020 | 21.12.2020 | 21.12.2020 | |
1442040160 | Horváthová Adriana-združenie S Za Hornádom 884/1, SNV |
43409423 | ochranné rúška | 2500 vrátane DPH |
obj. 1442040041 | 3.4.2020 | 08.04.2020 | 7.4.2020 | |
1442040286 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | hlas.služba 5/2020 | 2484,43 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 12.6.2020 | 24.06.2020 | 23.6.2020 | |
1442040186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtov.plyn 3/2020Gelnica | 2471,66 vrátane DPH |
zmluva 312/OVS/2019 | 14.4.2020 | 21.04.2020 | 20.4.2020 | |
1442012530 | Kešeľak Michal JUDr. Mlynská 2,SNV |
36153460 | trovy exek. | 2436,00 vrátane DPH |
uznesenie súdu | 22.7.020 | 23.07.2020 | 22.7.2020 | |
1442040163 | Herba Drug,s.r.o. Mlynská 1335, Smižany |
36172944 | dezinf.prostr. | 2429,28 vrátane DPH |
obj.1442040043 | 6.4.2020 | 08.04.2020 | 7.4.2020 | |
1442040057 | Termokomplex,s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 | teplo 1/2020 Krompachy | 2315,36 vrátane DPH |
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR | 4.2.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
1442040513 | SIMA plus Krompachy s.r.o. Maurerova 11,05342 Krompachy |
47426136 | výmena výkur.telies KR | 2288,00 vrátane DPH |
obj.č.1442040122 | 5.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 |