Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442012530 | Kešeľak Michal JUDr. Mlynská 2,SNV |
36153460 | trovy exek. | 2436,00 vrátane DPH |
uznesenie súdu | 22.7.020 | 23.07.2020 | 22.7.2020 | |
1442040344 | PRIMA MEDIC,s.r.o. Dubová 2024/12,SNV |
36717584 | zdravot.úkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 20.7.2020 | 23.07.2020 | 22.7.2020 | |
1442040343 | Dzurík Marián MUDr. Mariáns.nám. 36 Sp.Podhradie |
31996035 | zdravot.úkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 20.7.2020 | 23.07.2020 | 22.7.2020 | |
1442040342 | HOMED,s.r.o. Hlavná4,Krompachy |
36699314 | zdravot.úkony | 69,70 vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 20.7.2020 | 23.07.2020 | 22.7.2020 | |
1442012274 | Ondáš Ján JUDr. Mlynská 16,Košice |
45006903 | trovy exek. | 47,29 vrátane DPH |
uznesenie súdu | 20.7.2020 | 21.07.2020 | 20.7.2020 | |
1442040334 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | LAN 6/2020 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040333 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | IP 6/2020 | 1601,28 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040332 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | DSL 6/2020 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040331 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | VPN 6/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040330 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | hlas.služ. 6/2020 | 2213,20 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 9.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040329 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba 6/2020 SNV | 100,08 vrátane DPH |
zml.č.1149643003 | 9.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040325 | Stredoslovenská energetika a.s.,p Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.energie 6/2020 SNV55 | 388,69 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 7.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040324 | Stredoslovenská energetika a.s.,p Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.energie 6/2020 SNV 53 | 1526,77 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 7.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040323 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.energie 6/2020 Gelnica | 1856,54 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 7.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040322 | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke8591/43.Žilina |
51865467 | vyúčtov.elek.energie 6/2020 Kromapchy | 334,39 vrátane DPH |
zml.395/OVS/2019 | 7.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040320 | ATALIAN SK,s.r.o. Bajkalská 19B,Bratislava |
44390823 | papier.uteráky | 205,20 vrátane DPH |
Realizač.zmluva 213/144/2018 | 6.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040314 | ATALIAN SK,s.r.o. Bajkalská 19B,Bratislava |
44390823 | upratovanie 6/2020 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizač.zmluva 213/144/2018 | 2.7.2020 | 13.07.2020 | 10.7.2020 | |
1442040328 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zrážková voda Gelnica | 513,47 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P | 8.7.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
1442040327 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,BB |
00003663 | spracovanie PPPU 6/2020 | 9,60 vrátane DPH |
zmluva | 7.7.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
1442040326 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba,internet 6/2020 | 244,79 vrátane DPH |
zml. 1149643003 | 7.7.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
1442040319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn Gelnica 7/2020 | 3390,29 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 312/OVS/2019 | 6.7.2020 | 08.07.2020 | 7.7.2020 | |
1442040318 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | paliv.karty | 321,32 vrátane DPH |
zml.č.002863/73120/2004 | 6.7.2020 | 08.07.2020 | 7.7.2020 | |
1442040316 | Termokomplex, s.r.o. Hlavná 77/42, Krompachy |
31687555 | teplo 6/2020 | 332,66 vrátane DPH |
zml.o dod.tepla2011/ÚPVSR | 2.7.2020 | 08.07.2020 | 7.7.2020 | |
1442011587 | Zahorjan Miroslav JUDr. Štúrova 19,Košice |
trovy exekúcie Pavlík P. | 72,00 vrátane DPH |
uznesenie súdu | 7.7.2020 | 08.07.2020 | 7.7.2020 | ||
1442040311 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 7/2020 | 1614,75 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 312/OVS/2019 | 1.7.2020 | 03.07.2020 | 2.7.2020 | |
1442011252 | MV SR Pribinova 2,Bratislava |
ochrana objektu SNV 55 | 7,96 vrátane DPH |
zmluva | 1.7.2020 | 03.07.2020 | 2.7.2020 | ||
1442011251 | MV SR Pribinova 2,Bratislava |
ochrana objektu SNV 55 | 3,98 vrátane DPH |
zmluva | 1.7.2020 | 03.07.2020 | 2.7.2020 | ||
1442011250 | MV SR Pribinova 2,Bratislava |
ochrana objektu Krompachy | 3,98 bez DPH |
zmluva | 1.7.2020 | 03.07.2020 | 2.7.2020 | ||
1442040274 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.05/2020 SN 53 | 1 395,92 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 05.06.2020 | 29.06.2020 | 26.6.2020 | |
1442040273 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.05/2020 Gelnica | 1 723,99 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 05.06.2020 | 29.06.2020 | 26.6.2020 | |
1442040272 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická vyúčt.05/2020 KR | 295,14 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 05.06.2020 | 29.06.2020 | 26.6.2020 | |
1442040271 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina vyúčt.05/2020 SNV 55 | 386,88 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 05.06.2020 | 29.06.2020 | 26.6.2020 | |
1442040308 | Železničné zdravot.Košice s.r.o. Masarykova 9, 040 01 |
36582433 | úhrada zdravot.úkonov | 55,76 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 25.06.2020 | 29.06.2020 | 26.6.2020 | |
1442040305 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | palivov.karty | 91,56 vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 | 17.6.2020 | 24.06.2020 | 23.6.2020 | |
1442040304 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž,voda | 756,95 vrátane DPH |
zml. č.65/271/15P | 17.6.2020 | 24.06.2020 | 23.6.2020 | |
1442040303 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda | 324,12 vrátane DPH |
zml. č. 64/271/15P | 17.6.2020 | 24.06.2020 | 23.6.2020 | |
1442040298 | STRABAG Property and Facility Services.r.o. Dunajská 32,Bratislava |
36361127 | správa objektov 5/2020 | 6753,12 vrátane DPH |
zml. o poskyt.sl.VOB/41/2016M:OVO | 15.6.2020 | 24.06.2020 | 23.6.2020 | |
1442040290 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | LAN 5/2020 | 1353,02 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 12.6.020 | 24.06.2020 | 23.6.2020 | |
1442040289 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | IP 5/2020 | 1601,28 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 12.6.020 | 24.06.2020 | 23.6.2020 | |
1442040288 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | DSL 5/2020 | 398,45 vrátane DPH |
zml. o poskyt.telek.sl. 45/2007 | 12.6.020 | 24.06.2020 | 23.6.2020 |