
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442040055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 2/2020 Gelnica | 1614,75 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 312/OVS/2019 | 4.2.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
1442040014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 1/2020 Gelnica | 3452,93 vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 159/OVS/2015 | 9.1.2020 | 13.01.2020 | 10.1.2020 | |
1442040406 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. voda 8/2020 | 53308 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P | 7.9.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
1442040356 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda Gelnica 7/2020 | 486,30 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P | 31.7.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
1442040328 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zrážková voda Gelnica | 513,47 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P | 8.7.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
1442040269 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda Gelnica | 548,95 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P | 4.6.2020 | 08.06.2020 | 5.6.2020 | |
1442040217 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.,stoč.,zráž.voda Gelnica | 386,48 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P | 30.4.2020 | 05.05.2020 | 4.5.2020 | |
1442040154 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda Gelnica | 501,70 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/2016/15P | 1.4.2020 | 03.04.2020 | 2.4.2020 | |
1442040105 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda Gelnica | 786,32 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/2016/15P | 28.2.2020 | 04.03.2020 | 3.3.2020 | |
1442040142 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda SNV 53 | 601,90 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 65/271/15P | 16.3.2020 | 18.03.2020 | 17.3.2020 | |
1442040139 | Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36596868 | vod.stoč.zráž.voda | 246,42 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 64/271/15P | 16.3.2020 | 18.03.2020 | 17.3.2020 | |
1442040502 | Termokomplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
03168755 | teplo 10/20 KR | 995,18 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 3.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
1442040452 | Termo komplex, spol. s.r.o. Hlavná 77/42,05342 Krompachy |
03168755 | teplo 09/20 Krompachy | 393,20 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. 2011/ÚPSVR | 2.10.2020 | 09.10.2020 | 8.10.2020 | |
1442040598 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vod., stoč., zráž., 19.112020-08.12.2020 | 266,48 vrátane DPH |
Zml. o dod. pitnej vody č.67/216/15P | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
1442040304 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž,voda | 756,95 vrátane DPH |
zml. č.65/271/15P | 17.6.2020 | 24.06.2020 | 23.6.2020 | |
1442040403 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | paliv.karty 8/2020 | 358,01 vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 | 7.9.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
1442040361 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | palivov.karty 72020 | 441,91 vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
1442040341 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
30794536 | paliv.karty | 1.7.-31.5.2020 vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 | 20.7.2020 | 27.07.2020 | 24.7.2020 | |
1442040305 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | palivov.karty | 91,56 vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 | 17.6.2020 | 24.06.2020 | 23.6.2020 | |
14420400222 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | palivov.karty na PHM | 178,52 vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 | 5.5.2020 | 06.05.2020 | 5.5.2020 | |
1442040148 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | paliv.karty | 80,53 vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 | 24.3.2020 | 27.03.2020 | 26.3.2020 | |
1442040040 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | palivové karty | 610,33 vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 | 20.1.2020 | 22.01.2020 | 21.1.2020 | |
1442040303 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda | 324,12 vrátane DPH |
zml. č. 64/271/15P | 17.6.2020 | 24.06.2020 | 23.6.2020 | |
1442040370 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 7/20 hovory SNV | 99,17 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040362 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 07/20 hovory +internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory 03/20 | 244,79 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 07.04.2020 | 09.04.2020 | 9.4.2020 | |
1442040293 | DATALAN a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava VT | 775,76 vrátane DPH |
zml. 368/OI/2016 | 15.6.2020 | 17.06.2020 | 16.6.2020 | |
1442040247 | DATALAN a.s. Krasovského 14,Bratislava |
35810734 | oprava VT | 783,86 vrátane DPH |
zml. 368/OI/2016 | 18.5.2020 | 21.05.2020 | 20.5.2020 | |
1442040097 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava |
44390823 | upratovanie 1/2020 | 4408,68 vrátane DPH |
zml. 213/144/2018 | 18.2.2020 | 24.02.2020 | 21.2.2020 | |
1442040326 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba,internet 6/2020 | 244,79 vrátane DPH |
zml. 1149643003 | 7.7.2020 | 10.07.2020 | 9.7.2020 | |
1442040224 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlas.služba,internet 4/2020 | 244,72 vrátane DPH |
zml. 1149643003 | 5.5.2020 | 06.05.2020 | 5.5.2020 | |
1442040188 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | hlasov.služ. 3/2020 SNV | 101,70 vrátane DPH |
zml. 1149643003 | 14.4.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1442040266 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | palivové karty | 193,45 vrátane DPH |
zml. 002863/73120/2004 | 3.6.2020 | 08.06.2020 | 5.6.2020 | |
1442040253 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | paliv.karty | 25,43 vrátane DPH |
zml. 002863/73120/2004 | 19.5.2020 | 21.05.2020 | 20.5.2020 | |
1442040546 | Lazor Stanislav, MUDr. Hviezdoslavova 43, 05361 Spišské Vlachy |
31982743 | úhr.zdrav.úkonov | 76,67 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 24.11.2020 | 25.11.2020 | 24.11.2020 | |
1442040545 | AGRIMONIA, s.r.o., Záhradky 1091/36,053 11 Smižany |
45462399 | úhr.zdrav.úkonov | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 24.11.2020 | |
1442040544 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubová 2024/12, 05201 SNV |
36717584 | úhr.zdrav.úkonov | 34,48 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 24.11.2020 | |
1442040543 | Tomášková Slávka, MUDr., s.r.o. Hlavná 2, 056 01 Gelnica |
36600610 | úhr.zdrav.úkonov | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 24.11.2020 | |
1442040542 | SALVEO Krompachy, s.r.o. Hlavná 4, 05342 Krompachy |
36587389 | úhr.zdrav.úkonov | 6,97 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 23.11.2020 | 25.11.2020 | 24.11.2020 | |
1442040496 | NATURHAUS, s.r.o. Letná 27, 05201 SNV |
36606260 | úhr. zdrav. úkonov | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 20.10.2020 | 27.10.2020 | 26.10.2020 |