Faktúry 2020 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1442040571   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  vyúčt.plyn 11/20  871,97 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    9.12.2020  23.12.2020 
1442040550   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 12/20 SNV, 53,55,, kuch.GL  1547,23 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    1.12.2020  04.12.2020 
1442040501   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 11/20 SNV 53,55,kuch GL  1614,75 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    2.11.2020  09.11.2020 
1442040500   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 11/20 GL  3390,29 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    2.11.2020  09.11.2020 
1442040557   MANGA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 12/20 Gelnica  3390,29 
vrátane DPH
zmluva o združ. dod. zem. plynu - č. 312/OVS/2019    03.12.2020  11.12.2020 
1442040564   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 040 01 Košice
45391611  prenájom rohoží 11/20  126,00 
vrátane DPH
zmluva o servisnej službe    08.12.2020  11.12.2020 
1442040223   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, Košice
45391611  prenájom rohoží 4/2020  100,80 
vrátane DPH
zmluva o ser.službe    5.5.2020  06.05.2020 
1442040578   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  LAN 11/20  1353,02 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    10.12.2020  21.12.2020 
1442040577   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP 11/20  1668,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    10.12.2020  21.12.2020 
1442040576   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL 11/20  398,45 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    10.12.2020  21.12.2020 
1442040575   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  VPN 11/20  3068,21 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    10.12.2020  21.12.2020 
1442050574   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovory 11/20  2647,79 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    10.12.2020  21.12.2020 
1442040479   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  VPN 9/2020  3068,21 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    12.10.2020  16.10.2020 
1442040478   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP 9/2020  1634,64 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    12.10.2020  16.10.2020 
1442040477   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  LAN 9/2020  1353,02 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    12.10.2020  16.10.2020 
1442040476   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL 9/2020  398,45 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    12.10.2020  16.10.2020 
1442040475   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovory 9/2020  1532,21 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    12.10.2020  16.10.2020 
1442040363   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR  3267,64 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.služ.VOB/41/2016-M    06.08.2020  11.08.2020 
1442040580   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž., 9-12/20  321,43 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P    11.12.2020  21.12.2020 
1442040579   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč.,zráž. 9-12/20  654,72 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    11.12.2020  21.12.2020 
1442040444   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968    727,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    21.09.2020  24.09.2020 
1442040443   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968    359,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P Zml. o dod. pitnej vody    21.09.2020  24.09.2020 
1442040565   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak telekom 11/20 hovory SNV  106,43 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003    08.12.2020  11.12.2020 
1442040559   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Slovak telekom 11/20 hovory + internet  244,72 
vrátane DPH
zmluva č. 1149643003    08.11.2020  11.12.2020 
1442040590   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM  111,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    21.12.2020  23.12.2020 
1442040558   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Palivové karty na odber PHM 16.11. - 30.11.2020  424,49 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    03.12.2020  11.12.2020 
1442040524   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty na odber phm  83,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    19.11.2020  24.11.2020 
1442040445   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832    140,56 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    22.09.2020  24.09.2020 
1442040390   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM   194,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    18.08.2020  24.08.2020 
1442040164   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 16  331,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004    05.04.2020  09.04.2020 
1442040462   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 9/20 SNV  1550,32 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    7.10.2020  16.10.2020 
1442040461   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 9/2020 SNV  443,60 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    7.10.2020  16.10.2020 
1442040460   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  výčt.9/2020 KR  312,85 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    7.10.2020  16.10.2020 
1442040459   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  výčt. 9/2020  1780,71 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    7.10.2020  16.10.2020 
1442040420   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467    1668,64 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    10.09.2020  24.09.2020 
1442040419   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467    1543,87 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    10.09.2020  24.09.2020 
1442040418   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467    372,95 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    10.09.2020  24.09.2020 
1442040417   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467    272,41 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    10.09.2020  24.09.2020 
1442040374   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 07/20 Krompachy  282,00 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    10.08.2020  11.08.2020 
1442040373   Stredoslovenská energ.,a.s.
Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  vyúčt. 07/20 Gelnica  1811,56 
vrátane DPH
Zmluva 395/OVS/2019    10.08.2020  11.08.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť