
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1132040353 | ROEL s.r.o. Továrenská 4052/46, 018 41 Dubnica nad Váhom | 36309371 | elektroinštalácia antistatickej podlahy | 461,52 vrátane DPH | 51/2020 | 24.9.2020 | 13.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1132040352 | ROEL s.r.o. Továrenská 4052/46, 018 41 Dubnica nad Váhom | 36309371 | elektroinštalácia zásuvky | 285,24 vrátane DPH | 50/2020 | 24.9.2020 | 13.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1132040356 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA 717, 913 21 Tr. Turná | 43249132 | servisná prehliadka ŠO TN126KU | 188,84 vrátane DPH | 56/2020 | 28.9.2020 | 13.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1132040355 | AQUA DEFEKT, s.r.o. Komenského 2219/21, 010 01 Žilina | 31578454 | dobropis k fa č. 20200178 - lokalizácia poruchy na vodovode | -264,- vrátane DPH | 50/2020 | 28.9.2020 | 08.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1132040354 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín | 36302724 | vodné+stočné 4.8.-4.9.2020 | 3.931,19 vrátane DPH | 11/2014/OE | 28.9.2020 | 30.09.2020 | 12.10.2020 | |
| 1132040357 | JUDr. Martin Bujna súdny exekútor G. Švéniho 3E/9, 971 01 Prievidza | 42142938 | trovy exekúcie č. 330 EX 138/19 | 72,- vrátane DPH | 30.9.2020 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | ||
| 1132040361 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | kreditácia frank. stroja 4.000,- vyúčtovanie | 0 bez DPH | 24/2004/OHS | 1.10.2020 | 22.10.2020 | ||
| 1132040360 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 | 44390823 | dezinfekčné práce TN, DCA | 1.747,20 vrátane DPH | 53/2020 | 1.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 1132040359 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 | 44390823 | upratovanie DCA 9/2020 | 694,24 vrátane DPH | 215/113/2018 | 1.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 1132040358 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 | 00000821 | upratovanie TN 9/2020 | 3.398,76 vrátane DPH | 215/113/2018 | 1.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 1132040362 | Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín | 37919598 | bezpečnostná služba TN, DCA 9/2020 | 5.270,63 vrátane DPH | 437/113/2018 | 2.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 1132040364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | preddavok plyn TN 10/2020 | 3.861,06 vrátane DPH | 312/OVS/2019 | 5.10.2020 | 13.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 1132040363 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | plyn DCA 10/2020 | 1.608,71 vrátane DPH | 312/OVS/2019 | 05.10.2020 | 13.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 1132040365 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 71,63 vrátane DPH | 1,2,3/2017OE | 6.10.2020 | 13.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 1132040366 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | el. energia TN 9/2020 | 2.282,90 vrátane DPH | 16446/2017-M_ODSM | 7.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 1132040368 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | spracovanie PPPU 9/2020 | 3,36 vrátane DPH | 24/2004/OHS | 8.10.2020 | 13.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 1132040367 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | palivové karty 16.-30.9.2020 | 649,26 vrátane DPH | 002863/73120/2004 | 8.10.2020 | 13.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 1132040374 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | tel. hovory 9/2020 | 1.141,66 vrátane DPH | 9/2008/8-18/VS | 9.10.2020 | 22.10.2020 | 28.10.2020 | |
| 1132040373 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | DSL back up 9/2020 | 398,45 vrátane DPH | 9/2008/8-18/VS | 9.10.2020 | 22.10.2020 | 28.10.2020 | |
| 1132040372 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | LAN 9/2020 | 1.052,35 vrátane DPH | 9/2008/8-18/VS | 9.10.2020 | 22.10.2020 | 28.10.2020 | |
| 1132040371 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | IP-Telefonia 9/2020 | 1.267,68 vrátane DPH | 9/2008/8-18/VS | 9.10.2020 | 22.10.2020 | 28.10.2020 | |
| 132040370 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava | 47258314 | MPLSVPN 9/2020 | 2.943,78 vrátane DPH | 9/2008/8-18/VS | 9.10.2020 | 22.10.2020 | 28.10.2020 | |
| 1132040369 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | el. energia DCA 9/2020 | 1.034,05 vrátane DPH | 16446/2017-M_ODSM | 9.10.2020 | 22.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 1132040376 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany | 35743565 | vyúčtovanie plyn TN 9/2020 | -2.463,77 vrátane DPH | 312/OVS/2019 | 12.10.2020 | 28.10.2020 | ||
| 1132040375 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica | 36672076 | vodné+stočné 29.8.-29.9.2020 DCA | 386,22 vrátane DPH | 7/2010/OHS | 12.10.2020 | 22.10.2020 | 28.10.2020 | |
| 1132040379 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | služby s DPH pošta Trenčín 4,50 EUR | 0 bez DPH | 24/2004/OHS | 13.10.2020 | 19.11.2020 | ||
| 1132040378 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | dobropis na zľavu k DEKVS pošta Trenčín 60,50 EUR | 0 bez DPH | 24/2004/OHS | 13.10.2020 | 19.11.2020 | ||
| 1132040377 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | dobropis na služby s DPH TN 4,50 EUR | 0 bez DPH | 24/2004/OHS | 13.10.2020 | 28.10.2020 | ||
| 1132040380 | SPIN TN s.r.o. Štefánikova 19, 911 01 Trenčín | 36317039 | diaľkové ovládače el. zabezp. systém DCA | 99,38 vrátane DPH | 14.10.2020 | 20.10.2020 | 19.11.2020 | ||
| 1132040383 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | poštové služby 9/2020 | 2.874,85 bez DPH | 24/2004/OHS | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 1132040382 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava | 36361127 | komplexná správa objektov 9/2020 | 6.377,03 vrátane DPH | 16545/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 1132040381 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín | 36302724 | vodné+stočné 5.9.-1.10.2020 | 3.399,62 vrátane DPH | 11/2014/OE | 15.10.2020 | 22.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 1132040385 | NITRAM, s.r.o. Kvášovec 4440/45, 018 41 Dubnica nad Váhom | 43852301 | lekárske nálezy | 20,91 bez DPH | Z.z. 447/08-§11 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 1132040384 | MUDr. Mária Augustínová, s.r.o. Jána Nerudu 465/23, 018 51 Nová Dubnica | 47324368 | lekárske nálezy 7-9/2020 | 41,82 bez DPH | Z.z. 447/08-§11 | 19.10.2020 | 22.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 1132040386 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina | 51865467 | el. energia DCA 1.-14.10.2020 | 463,93 vrátane DPH | 16446/2017-M_ODSM | 20.10.2020 | 22.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 1132040387 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava | 31322832 | palivové karty 1.-15.10.2020 | 147,38 vrátane DPH | 002863/73120/2004 | 26.10.2020 | 29.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 1132040388 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica | 36631124 | kreditácia frankovacieho stroja 4.000,- | 0 bez DPH | 24/2004/OHS | 27.10.2020 | 19.11.2020 | ||
| 1132040389 | NOESTAV s.r.o. Puškinova 2543/22, 911 01 Trenčín | 50891481 | oprava balkónov na ÚPSVR Trenčín | 5.894,40 vrátane DPH | 57/2020 | 28.10.2020 | 30.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 1132040394 | BOLE, s.r.o. Hviezdoslavova 16/3-28, 018 41 Nová Dubnica | 44474431 | lekárske nálezy 3-5/2020 | 20,91 bez DPH | Z.z. 447/08-§11 | 30.10.2020 | 05.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 1132040393 | BOLE, s.r.o. Hviezdoslavova 16/3-28, 018 41 Nová Dubnica | 44474431 | lekárske nálezy 6-8/2019 | 6,97 bez DPH | Z.z. 447/08-§11 | 30.10.2020 | 05.11.2020 | 19.11.2020 |