Faktúry 2020 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1402040398   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete -10/2020  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    06.11.2020  09.11.2020 
1402040397   MKaTech, s.r.o.
Činska 25, 040 13 Košice
45264325  Oprava kopírovacích strojov  707,22 
vrátane DPH
  72/2020  06.11.2020  09.11.2020 
1402040395   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 10/2020  0,96 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014    05.11.2020  06.11.2020 
1402040394   Juraj Sotak
Rakovec nad Ondavou 76, 072 03 Rakovec nad Ondavou
45595470  Za vykonanú dezinfekciu v budove UPSVaR , Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou - 10/2020  792,00 
vrátane DPH
  70/2020  04.11.2020  06.11.2020 
1402040393   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  233,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    04.11.2020  06.11.2020 
1402040392   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T -11/2020  296,38 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    02.11.2020  03.11.2020 
1402040391   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb za obdobie - 10/2020  266,30 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP, Dodatok č.1    02.11.2020  03.11.2020 
1402040390   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb za obdobie - 10/2020  51,00 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN, Dodatok č.1 k Zmluve    02.11.2020  03.11.2020 
1402040389   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  Dodávka médií a služieb za obdobie - 10/2020  7963,90 
vrátane DPH
Dodatok č.5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016    02.11.2020  03.11.2020 
1402040388   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné - 11/2020  541,50 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP, Dodatok č.1    02.11.2020  03.11.2020 
1402040387   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné - 11/2020  103,24 
vrátane DPH
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN, Dodatok č.1 k Zmluve    02.11.2020  03.11.2020 
1402040386   AOC Vranov s.r.o.
Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou
44207751  nájomné - 11/2020  14168,65 
vrátane DPH
Dodatok č.6 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016    02.11.2020  03.11.2020 
1402040385   Dargaj Pavol - Stolárstvo
Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou
34331387  Kancelárske stoly  140,00 
vrátane DPH
  84/2020  28.10.2020  29.10.2020 
1402040384   Dargaj Pavol - Stolárstvo
Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou
34331387  Oprava kancelárskeho nábytku  102,00 
vrátane DPH
  83/2020  28.10.2020  29.10.2020 
1402040383   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina - 01.01.2020 - 14.10.2020 - vyúčtovanie -PREPLATOK  0,11 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019 zo dňa 9.10.2019, účinná 15.10.2019    28.10.2020   
1402040382   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina - 01.01.2020 - 14.10.2020 - vyúčtovanie - NEDOPLATOK  100,06 
vrátane DPH
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019 zo dňa 9.10.2019, účinná 15.10.2019    28.10.2020  29.10.2020 
1402040381   Plotbase, s.r.o.
Pečnianska 5, 85101 Bratislava
45674515  Nákup bezdotykových dávkovačov na dezinfekciu rúk  220,79 
vrátane DPH
  77/2020  23.10.2020  28.10.2020 
1402040380   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Nákup konferenčných stoličiek  102,00 
vrátane DPH
  76/2020  23.10.2020  28.10.2020 
1402040379   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  80,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.10.2020  21.10.2020 
1402040373   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    09.10.2020  21.10.2020 
1402040372   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    09.10.2020  21.10.2020 
1402040371   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky  967,44 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    09.10.2020  21.10.2020 
1402040370   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky  1921,00 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    09.10.2020  21.10.2020 
1402040369   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  Telekomunikačné poplatky  166,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013    09.10.2020  21.10.2020 
1402040377   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Úver poštovného - 9/2020  208,95 
vrátane DPH
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004: 1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T.    15.10.2020  20.10.2020 
1402040378   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete -9/2020  28,61 
vrátane DPH
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007    15.10.2020  16.10.2020 
1402040376   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 9/2020  788,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov 16515/2020_M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020, účinná 16.7.2020    15.10.2020  16.10.2020 
1402040374   DAMMAD, s.r.o.
Námestie Slobody 80, 093 01 Vranov nad Topľou, prevádzka: Čičava 39
46695184  Kompletné prezutie a vyváženie sady pneumatík na diskoch na služobných motorových vozidlách VT246BB,VT676AT,BL062KU,BL831KV,BL882KT,BL861RV a kompletné prezutie a vyváženie sady pneumatík bez diskov na služobnom motorovom vozidle VT599AK  80,16 
vrátane DPH
  73/2020  14.10.2020  16.10.2020 
1402040375   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 09/2020 - DOBROPIS  62,70 
vrátane DPH
    15.10.2020   
1402040368   ORYX B spol. s r.o.
Tovarné 171, 094 01 Tovarné
35912456  Zdravotné výkony  69,70 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    09.10.2020  14.10.2020 
1402040367   JIFAMED, s. r.o.
Na Vŕšku 2586/19, 093 02 Vranov nad Topľou
43869777  Zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    09.10.2020  14.10.2020 
1402040366   JOMED, spol. s.r.o., Šimko Jozef, MUDr.
Okulka X 12/9, 093 01 Vranov nad Topľou
36788368  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    09.10.2020  14.10.2020 
1402040365   KOORD, s.r.o., MUDr. Alexandra Manduľáková
Sídlisko Juh 1056/19, 093 01 Vranov nad Topľou
44573227  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    09.10.2020  14.10.2020 
1402040364   DAFIMA s.r.o.
Sídlisko 1. mája 72, 093 01 Vranov nad Topľou
36713147  Zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008    09.10.2020  14.10.2020 
1402040352   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  Upratovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - obdobie 9/2020  71,87 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018    02.10.2020  14.10.2020 
1402040351   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  Upratovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - obdobie 9/2020  169,57 
vrátane DPH
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018    02.10.2020  14.10.2020 
1402040350   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  Dezinfekcia v budove UPSVaR Vranov nad Topľou, ul. Zámocká 153 Hanušovce n/T - 9/2020  218,40 
vrátane DPH
  62/2020  02.10.2020  14.10.2020 
1402040363   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 9/2020  0,32 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014    08.10.2020  12.10.2020 
1402040359   Juraj Sotak
Rakovec nad Ondavou 76, 072 03 Rakovec nad Ondavou
45595470  Za vykonanú dezinfekciu v budove UPSVaR , Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou - 9/2020  720,00 
vrátane DPH
  63/2020  06.10.2020  12.10.2020 
1402040358   HDmobil s.r.o..
Mlynská 1472/71, 093 01 Vranov nad Topľou
50002724  Nákup jednázových rúšok  100,00 
vrátane DPH
  75/2020  05.10.2020  12.10.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť