Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042140159 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 05.2021 | 285,65 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 09.06.2021 | 18.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140158 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 05/2021 | 26,76 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140157 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 05/2021 | 386,42 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140156 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140155 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,74 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.06.2021 | 10.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140154 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
24/OE/2021 | 07.06.2021 | 10.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140153 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,68 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.06.2021 | 10.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140152 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 05/2021 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 04.06.2021 | 10.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140151 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | dodávka plynu | 1584,96 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.06.2021 | 10.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140150 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
23/OE/2021 | 02.06.2021 | 10.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140149 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 05.2021 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 02.06.2021 | 10.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140148 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | hygienický materiál / tek.mydlo | 46,56 vrátane DPH |
15/OE/2021 | 31.05.2021 | 04.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140147 | 2U spol s r.o. 821 02 Bratislava,Trnavská cesta 84 |
17315786 | vlajky na budovy EU a SR | 86,40 vrátane DPH |
27/OE/2021 | 26.05.2021 | 04.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140146 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 24.05.2021 | 07.06.2021 | 8.7.2021 | ||
1042140145 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 24.05.2021 | 07.06.2021 | 8.7.2021 | ||
1042140144 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 24.05.2021 | 07.06.2021 | 8.7.2021 | ||
1042140143 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 24.05.2021 | 07.06.2021 | 8.7.2021 | ||
1042140142 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 24.05.2021 | 07.06.2021 | 8.7.2021 | ||
1042140141 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 24.05.2021 | 07.06.2021 | 8.7.2021 | ||
1042140140 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 24.05.2021 | 07.06.2021 | 8.7.2021 | ||
1042140139 | Ratulosvký Július, Dipl.Ing. 920 01 Hlohovec,Kopernikova 36 |
znalecký posudok | 285,00 vrátane DPH |
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2021 z 17.03.2021 | 24.05.2021 | 07.06.2021 | 8.7.2021 | ||
1042140138 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 05/2021+údržba sl.OMV | 197,12 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 21.05.2021 | 26.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140137 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 18.05.2021 | 04.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140136 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS/Ad.-prečistenie kanalizácie | 127,61 vrátane DPH |
25/OE/2021 | 18.05.2021 | 26.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140134 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | DS/Ad.-oprava EZS | 118,50 vrátane DPH |
20/OE/2021 | 17.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140133 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 17.05.2021 | 07.06.2021 | 8.7.2021 | |
1042140132 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 04/2021 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 14.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140130 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 1863,85 vrátane DPH |
zmluva/inkaso:31/2021/PKZaK-ORaP.Sl.pošta BA | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140129 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140128 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS169DD-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140127 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS115BY-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140126 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS096CU-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140125 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL4032KU-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140124 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140123 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL072KU-prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
22/OE/2021 | 13.05.2021 | 19.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140122 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 04/2021 | 34,79 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.05.2021 | 17.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140121 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS115BY-servis sl.OMV | 225,60 vrátane DPH |
5/OE/2021 | 11.05.2021 | 17.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140120 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140119 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 04.2021 | 1563,79 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.05.2021 | 17.05.2021 | 8.6.2021 | |
1042140118 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 3,36 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 07.05.2021 | 17.05.2021 | 8.6.2021 |