Faktúry 2021 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1042040423   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020    11.12.2020  16.12.2020 
1042040422   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020    11.12.2020  16.12.2020 
1042040421   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020    11.12.2020  16.12.2020 
1042040420   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020    11.12.2020  16.12.2020 
1042040419   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020    11.12.2020  16.12.2020 
1042040358   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020    20.10.2020  16.12.2020 
1042040357   Ratulosvký Július, Dipl.Ing.
920 01 Hlohovec,Kopernikova 36
  znalecký posudok  285,00 
vrátane DPH
zmluva:1/OPPnKŤZPaPČ/SOC/2020 z 14.02.2020    20.10.2020  16.12.2020 
1042040427   Allianz-Slovenská poisťovňa a.s.
815 74 Bratislava,Dostojevského rad 4
00151700  poistenie majetku na rok 2021  3910,19 
vrátane DPH
zmluva:1/OF/2007 z 11.01.2007,poistka č.:500012635    17.12.2020  18.12.2020 
1042140045   Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár
930 28 Okoč, Hlavná 507/18
17679419  VM-odvoz odpadovej vody ( 3x )  90,00 
vrátane DPH
  09/OE/2021  08.02.2021  11.02.2021 
1042140104   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 04/2021+údržba sl.OMV  105,09 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.04.2021  28.04.2021 
1042140091   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 03/2021+údržba sl.OMV  417,96 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.04.2021  16.04.2021 
1042140079   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 03/2021+údržba sl.OMV  107,38 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.03.2021  29.03.2021 
1042140072   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 02/2021+údržba sl.OMV  193,64 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    09.03.2021  17.03.2021 
1042140057   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 02/2021+údržba sl.OMV  112,19 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.02.2021  24.02.2021 
1042140043   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 01/2021+údržba sl.OMV  167,77 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.02.2021  17.02.2021 
1042140012   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV  167,77 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    11.01.2021  13.01.2021 
1042040428   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 12/2020+údržba sl.OMV  228,68 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    22.12.2020  30.12.2020 
1042040407   SLOVNAFT, a.s.
824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1
31322832  PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV  299,10 
vrátane DPH
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA    08.12.2020  11.12.2020 
1042140032   PosAm s.r.o.
821 09 Bratislava,Bajkalská 28
31365078  USB token pre systém ŠP / 3ks  292,68 
vrátane DPH
  56/OE/2020  02.02.2021  11.02.2021 
1042040403   Bíró Eugen - autoservis
930 14 Mad.č.:155
32304111  DS249CG-oprava a údržba sl.OMV  52,56 
vrátane DPH
  45/OE/2020  04.12.2020  11.12.2020 
1042140082   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    01.04.2021  16.04.2021 
1042140059   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.03.2021  11.03.2021 
1042140033   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1584,96 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    02.02.2021  11.02.2021 
1042140023   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  vyúčtovanie spotreby plynu za rok 2020  828,79 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    15.01.2021  20.01.2021 
1042140002   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  dodávka plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    05.01.2021  13.01.2021 
1042040402   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18
35743565  spotreba plynu  1675,02 
vrátane DPH
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA    04.12.2020  11.12.2020 
1042140090   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  45,24 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.04.2021  16.04.2021 
1042140089   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.04.2021  16.04.2021 
1042140071   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,58 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    09.03.2021  12.03.2021 
1042140070   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    09.03.2021  12.03.2021 
1042140042   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,69 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.02.2021  11.02.2021 
1042140041   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.02.2021  11.02.2021 
1042140011   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.01.2021  13.01.2021 
1042140010   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,87 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.01.2021  13.01.2021 
1042040408   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult  44,93 
vrátane DPH
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS    08.12.2020  11.12.2020 
1042040409   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava, Bajkalská 28
35763469  VM-tel.linky na bezp.pult  29,99 
vrátane DPH
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS    08.12.2020  11.12.2020 
1042140099   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 03/2021  37,46 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    15.04.2021  21.04.2021 
1042140069   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 02/2021  21,41 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    08.03.2021  12.03.2021 
1042140046   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 01/2021  24,08 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    12.02.2021  18.02.2021 
1042140022   Enerco spol. s r.o.
811 08 Bratislava,Šoltésovej 2
35810360  ŠA-sp.vody + stočné za 12/2020+zrážky  95,58 
vrátane DPH
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS    14.01.2021  20.01.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť