Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142140272 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25 Komárno |
36537670 | vodné, stočné 6.5.2021-13.10.2021 | 334,13 vrátane DPH |
22/2004 | 26.10.2021 | 02.11.2021 | 7.12.2021 | |
1142140147 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25 Komárno |
36537870 | vodné stočné zrážky 10.10.2020 - 1.1.2021 | 552,07 vrátane DPH |
22/2004 | 17.5.2021 | 24.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140270 | Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 25.10.2021 | 16.11.2021 | 8.12.2021 | |
1142140244 | Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 24.9.2021 | 21.10.2021 | 7.12.2021 | |
1142140225 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 23.8.2021 | 16.09.2021 | 11.10.2021 | |
1142140206 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 23.7.2021 | 18.08.2021 | 23.9.2021 | |
1142140178 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za júl 2021 | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 24.6.2021 | 19.07.2021 | 4.8.2021 | |
1142140155 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za jún 2021 | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 25.5.2021 | 18.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140121 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za máj 2021 | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 21.4.2021 | 19.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140095 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov v AB KMDÚ Kolárovo | 1581,10 vrátane DPH |
209/114/2016 | 25.3.2021 | 19.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140097 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 26.3.2021 | 16.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140066 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 vrátane DPH |
209/114/2016 | 24.2.2021 | 18.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140027 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 485,82 vrátane DPH |
209/114/2016 | 29.1.2021 | 18.02.2021 | 17.3.2021 | |
1142140271 | Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 25.10.2021 | 16.11.2021 | 8.12.2021 | |
1142140245 | Finančné riaditeľstvo Lazovná 63 Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby za 10/2021 | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 24.9.2021 | 21.10.2021 | 7.12.2021 | |
1142140226 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 23.8.2021 | 16.09.2021 | 11.10.2021 | |
1142140207 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 23.7.2021 | 18.08.2021 | 23.9.2021 | |
1142140177 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-poskytnuté zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo za júl 2021 | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 24.6.2021 | 19.07.2021 | 4.8.2021 | |
1142140154 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo za jún 2021 | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 25.5.2021 | 18.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140122 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 21.4.2021 | 17.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140094 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | vyúčtovanie prevádzkových nákladov v AB KMDÚ Hurbanovo | 5444,62 vrátane DPH |
208/114/2016 | 25.3.2021 | 19.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140096 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 26.3.2021 | 16.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140067 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 vrátane DPH |
208/114/2016 | 24.2.2021 | 18.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140026 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 441,98 vrátane DPH |
208/114/2016 | 29.1.2021 | 18.02.2021 | 17.3.2021 | |
1142140053 | Final-CD s.r.o. Ivánska cesta 30, Bratislava |
45960470 | oprava vozidla Peugeot 208 BL299RT | 149,- vrátane DPH |
200/SS/VR/2017 | 16.2.2021 | 23.02.2021 | 17.3.2021 | |
1142140054 | Final-CD s.r.o. Ivánska cesta 30, Bratislava |
45960470 | oprava vozidla Peugeot 208 BL299RT | 149,- vrátane DPH |
200/SS/VR/2017 | 16.2.2021 | 23.02.2021 | 17.3.2021 | |
1142140216 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za mesiac 07/2021 | 266,93 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 6.8.2021 | 06.09.2021 | 8.10.2021 | |
1142140195 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 06/2021 | 299,44 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 12.7.2021 | 09.08.2021 | 23.9.2021 | |
1142140165 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 05/2021 | 322,39 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 9.6.2021 | 07.07.2021 | 3.8.2021 | |
1142140132 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 04/2021 | 337,34 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 6.5.2021 | 07.06.2021 | 2.8.2021 | |
1142140109 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 03/2021 | 349,64 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 7.4.2021 | 06.05.2021 | 11.6.2021 | |
1142140074 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | distribúcia elektriny 02/2021 | 323,64 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 5.3.2021 | 06.04.2021 | 18.5.2021 | |
1142140040 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny | 320,57 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 5.2.2021 | 05.03.2021 | 17.5.2021 | |
1142140009 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 12/2020 | 371,51 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 11.1.2021 | 05.02.2021 | 17.3.2021 | |
1142140260 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591 Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za mesiac 09/2021 | 283,84 vrátane DPH |
185/OVS//2020 | 8.10.2021 | 02.11.2021 | 7.12.2021 | |
1142140234 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie 08/2021 | 277,26 vrátane DPH |
185/OVS//2020 | 7.9.2021 | 05.10.2021 | 3.12.2021 | |
1142140294 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚSPVR | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO,49195/2020 | 15.11.2021 | 23,11.2021 | 8.12.2021 | |
1142140263 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za mesiac 09/2021 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO,49195/2020 | 13.10.2021 | 02.11.2021 | 7.12.2021 | |
1142140241 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR 08/2021 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO,49195/2020 | 14.9.2021 | 08.10.2021 | 3.12.2021 | |
1142140220 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za mesiac júl 2021 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OVO, 49195/2020 | 16.8.2021 | 06.09.2021 | 8.10.2021 |