
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142140128 | Diplomat profesional SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno  | 
						45352097 | poplatok PCO na máj 2021 | 100,42  vrátane DPH  | 
						28/2010 | 3.5.2021 | 06.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140129 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava  | 
						44390823 | dezinfekcia priestorov ÚPSVR za 04/2021 | 873,60  vrátane DPH  | 
						340/114/2019 | 23/2021 | 4.5.2021 | 03.06.2021 | 2.8.2021 | 
| 1142140130 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava  | 
						44390823 | upratovanie priestorov ÚPSVR KN za 04/2021 | 2819,30  vrátane DPH  | 
						340/114/2019 | 4.5.2021 | 03.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140131 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava  | 
						35763469 | telekom.služby | 86,15  vrátane DPH  | 
						25/2014 | 4.5.2021 | 17.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140143 | Medicína Čičov s.r.o. Mederská 57 Čičov  | 
						36567612 | zdravotné výkony | 62,73  bez DPH  | 
						5.5.2021 | 26.05.2021 | 11.6.2021 | ||
| 1142140132 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina  | 
						51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 04/2021 | 337,34  vrátane DPH  | 
						185/OVS/2020 | 6.5.2021 | 07.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140133 | Green Wave Recykling s.r.o. Moyzesova 537/15 Nitra  | 
						45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20  vrátane DPH  | 
						358/114/2017 | 25/2021 | 6.5.2021 | 24.05.2021 | 11.6.2021 | 
| 1142140134 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno  | 
						43797831 | dodávka tepla na ÚK za 04/2021 | 2901,88  vrátane DPH  | 
						1/2008 | 6.5.2021 | 17.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140140 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske  | 
						45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS BL244KU | 36  vrátane DPH  | 
						RD97/OVS/2021 | 24/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 | 
| 1142140139 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske  | 
						45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS BA230GP | 36  vrátane DPH  | 
						RD97/OVS/2021 | 24/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 | 
| 1142140138 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske  | 
						45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS BL835KV | 36  vrátane DPH  | 
						RD97/OVS/2021 | 24/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 | 
| 1142140137 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske  | 
						45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS BL858KT | 36  vrátane DPH  | 
						RD97/OVS/2021 | 24/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 | 
| 1142140136 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske  | 
						45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS BL468RV | 36  vrátane DPH  | 
						RD97/OVS/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140135 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18 Partizánske  | 
						45960470 | prezutie pneumatík na letné na AUS KN202CC | 36  vrátane DPH  | 
						RD97/OVS/2021 | 24/2021 | 7.5.2021 | 27.05.2021 | 11.6.2021 | 
| 1142140141 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM | 351,95  vrátane DPH  | 
						4/2010 | 7.5.2021 | 19.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140142 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava  | 
						47258314 | tel.poplatky za 04/2021 | 1164,65  vrátane DPH  | 
						25/2014 | 10.5.2021 | 03.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140145 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, Banská Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby za mesiac apríl 2021 | 1093,05  vrátane DPH  | 
						13.5.2021 | 17.06.2021 | 2.8.2021 | ||
| 1142140146 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55 Bratislava  | 
						36525782 | dodávka tepla-ÚK za 04/2021 | 1407,83  vrátane DPH  | 
						33/2005 | 13.5.2021 | 24.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140149 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava  | 
						36361127 | komplexná správa objektov ÚPSVR za 04/2021 | 598,49  vrátane DPH  | 
						16515/2020-M-OVO, 49195/2020 | 14.5.2021 | 03.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140148 | STRABAG Property and Facility Services Dunajská 32, Bratislava  | 
						36361127 | profylaktický servis klimatizácií | 302,40  vrátane DPH  | 
						29/2021 | 17.5.2021 | 07.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140147 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25 Komárno  | 
						36537870 | vodné stočné zrážky 10.10.2020 - 1.1.2021 | 552,07  vrátane DPH  | 
						22/2004 | 17.5.2021 | 24.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140150 | PANACEA s.r.o. Prielohy 693/3 Žilina  | 
						36374512 | náplň do nástennej lekárničky 5 ks | 109,50  vrátane DPH  | 
						33/2021 | 19.5.2021 | 31.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140151 | Kombit Alarm s.r.o. Elektrárenská 3, Komárno  | 
						31420095 | oprava EZS | 146,74  vrátane DPH  | 
						31/2021 | 20.5.2021 | 31.05.2021 | 11.6.2021 | |
| 1142140153 | JUDr.Peter Balaškó-súdny exekútor Komárňanská 100, Hurbanovo  | 
						42335124 | trovy exekúcie EX 53/20 | 60  bez DPH  | 
						21.5.2021 | 01.06.2021 | 2.8.2021 | ||
| 1142140152 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM | 96,11  vrátane DPH  | 
						4/2010 | 21.5.2021 | 01.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140155 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica  | 
						42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo za jún 2021 | 242,91  bez DPH  | 
						209/114/2016 | 25.5.2021 | 18.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140154 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica  | 
						42499500 | výpožička nebytových priestorov - zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo za jún 2021 | 220,99  bez DPH  | 
						208/114/2016 | 25.5.2021 | 18.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140156 | Diplomat profesional SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno  | 
						45352097 | poplatok PCO za 06/2021 | 100,42  vrátane DPH  | 
						3/2010 | 1.6.2021 | 10.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140159 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava  | 
						44390823 | upratovanie priestorov ÚPSVR za mesiac 05/2021 | 2819,30  vrátane DPH  | 
						340/114/2019 | 2.6.2021 | 30.06.2021 | 3.8.2021 | |
| 1142140158 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava  | 
						44390823 | zabezpečenie dezinfekcie priestorov ÚPSVR za mesiac 05/2021 | 917,28  vrátane DPH  | 
						340/114/2019 | 30/2021 | 2.6.2021 | 30.06.2021 | 3.8.2021 | 
| 1142140173 | Medires MUDr.Palušková Obchodná 42, Bátorové Kosihy  | 
						44450010 | zdravotné výkony | 35,69  bez DPH  | 
						3.6.2021 | 09.07.2021 | 3.8.2021 | ||
| 1142140160 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava  | 
						44390823 | dodanie hygienického materiálu | 1133,64  vrátane DPH  | 
						340/114/2019 | 28/2021 | 3.6.2021 | 30.06.2021 | 3.8.2021 | 
| 1142140273 | Medjob s.r.o. M.Urbana 2A, Komárno  | 
						51792311 | zdravotné výkony | 41,82  bez DPH  | 
						4.6.2021 | 16.11.2021 | 8.12.2021 | ||
| 1142140164 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno  | 
						00306525 | poplatok za komunálne odpady prevádzka Bisk.Királya 30 | 572  bez DPH  | 
						4.6.2021 | 14.06.2021 | 2.8.2021 | ||
| 1142140163 | Mesto Komárno Nám.gen.Klapku 1, Komárno  | 
						00306525 | poplatok za komunálne odpady prevádzka Nám.M.R.Štefánika 9 | 1716  bez DPH  | 
						16/2004 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140162 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava  | 
						35763469 | poplatky za telekomunikačné služby za mesiac 05/2021 | 86,15  vrátane DPH  | 
						25/2014 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140161 | CALOR s.r.o. Športová 1, Komárno  | 
						43797831 | teplo dodané za mesiac 05/2021 | 1826,03  vrátane DPH  | 
						1/2008 | 4.6.2021 | 14.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140166 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM | 517,20  vrátane DPH  | 
						4/2010 | 8.6.2021 | 16.06.2021 | 2.8.2021 | |
| 1142140165 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48 Žilina  | 
						51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 05/2021 | 322,39  vrátane DPH  | 
						185/OVS/2020 | 9.6.2021 | 07.07.2021 | 3.8.2021 | |
| 1142140169 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava  | 
						47258314 | tel.poplatky za 05/2021 | 950,90  vrátane DPH  | 
						25/2014 | 10.6.2021 | 21.06.2021 | 2.8.2021 |