
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1322140077 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica  | 
						31644791 | Polymérová dezinfekcia 1 x | 160,44 €  bez DPH  | 
						OV2021005 | 26.03.2021 | 13.04.2021 | 23.4.2021 | |
| 1222140271 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | Prezutie + nová sada pneumatík LM 621BN | 294,00 €  bez DPH  | 
						RD 97/OVS/2021 | 28.12.2021 | 29.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 1222140268 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica  | 
						31644791 | Hygienický materiál nad rámec pravidelných služieb | 42,00 €  bez DPH  | 
						RZ 162/122/2018 k RD 15/OVS/2016 | OV2021047 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 3.1.2022 | 
| 1222140267 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 32,69 €  bez DPH  | 
						Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 20.12.2021 | 23.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 1222140266 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica  | 
						31644791 | Upratovacie služby 11/2021 | 1465,  bez DPH  | 
						RZ 162/122/2018 k RD 15/OVS/2016 | 14.12.2021 | 17.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 1222140265 | TATRAMEDIK s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok  | 
						45597669 | Zdravotné výkony na sociálne účely | 125,46 €  bez DPH  | 
						13.12.2021 | 17.12.2021 | 3.1.2022 | ||
| 1222140264 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica  | 
						31644791 | Hygienický materiál nad rámec pravidelných služieb | 90,00 €  bez DPH  | 
						RZ 162/122/2018 k RD 15/OVS/2016 | OV2021045 | 13.12.2021 | 17.12.2021 | 3.1.2022 | 
| 1222140263 | STRABAG PFS, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava  | 
						36361127 | Komplexná správa objektu | 1784,04 €  bez DPH  | 
						RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020 | 13.12.2021 | 17.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 1222140262 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Poštové služby 11/2021 | 515,50 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 13.12.2021 | 17.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 1222140261 | VPS Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						00183636 | Pristavenie a vývoz kontajnera | 106,00 €  bez DPH  | 
						OV2021043 | 13.12.2021 | 17.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 1222140260 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava  | 
						47258314 | Volania11/2021 | 777,75 €  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN | 13.12.2021 | 17.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 1222140259 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok  | 
						36713856 | Kompenzácie 11/2021 | 27,88 €  vrátane DPH  | 
						10.12.2021 | 17.12.2021 | 3.1.2022 | ||
| 1222140258 | JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog  | 
						47156406 | Mediácia 6 rodín - 58 hodín | 1682,00 €  vrátane DPH  | 
						RD 216/122/2020 | 1/2021,2/2021,3/2021,4/2021,5/2021,6/2021,7/2021 | 08.12.2021 | 17.12.2021 | 3.1.2022 | 
| 1222140257 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Spracovanie poštového poukazu typu U | 1,92 €  vrátane DPH  | 
						08.12.2021 | 17.12.2021 | 3.1.2022 | ||
| 1222140256 | MUDr. Gašparová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36432326 | Výpis pre UP | 62,73 €  vrátane DPH  | 
						08.12.2021 | 17.12.2021 | 3.1.2022 | ||
| 1222140255 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36436003 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre sociálne účely | 34,85 €  vrátane DPH  | 
						08.12.2021 | 17.12.2021 | 3.1.2022 | ||
| 1222140254 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | Dodávka elektrickej energie | 1551,30 €  bez DPH  | 
						RZ 185/OVS/2020 | 08.12.2021 | 17.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 1222140253 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 98,67 €  bez DPH  | 
						06.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | ||
| 1222140252 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 230,41 €  bez DPH  | 
						Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 06.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 1222140251 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | Príprava a výkon EK/TK BO 079 KU | 229,00 €  bez DPH  | 
						RD 97/OVS/2021 | OV2021035 | 03.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | 
| 1222140250 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | Sezónne prezutie + nové pneumatiky BL 079 KU | 242,00 €  bez DPH  | 
						RD 97/OVS/2021 | OV2021041 | 03.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | 
| 1222140249 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | Príprava a výkon STK/EK BL 601KV | 126,00  bez DPH  | 
						RD 97/OVS/2021 | OV2021033 | 03.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | 
| 1222140248 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | Plyn 12/2021 | 1029,24 €  bez DPH  | 
						RD 312/OVS/2020 | 02.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 1222140247 | TERAVA, s.r.o. Na Letisko 2121/44, 058 01 Poprad  | 
						44644329 | Služby informátora 11/2021 | 1203,89 €  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní služieb č. 96/122/2021 | 01.12.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | |
| 1222140246 | MUDR. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36437891 | Vystavenie lekárskeho posudku | 13,94 €  vrátane DPH  | 
						29.11.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | ||
| 1222140245 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | Sezónne prezutie + nová sada pneumatík BL 601 KV | 276,00 €  bez DPH  | 
						RD 97/OVS/2021 | OV2021040 | 26.11.2021 | 10.12.2021 | 3.1.2022 | 
| 1222140244 | BeneVobis, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok  | 
						47258357 | Kompenzácia | 146,39 €  vrátane DPH  | 
						30.11.2021 | 30.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| 1222140242 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | PHM | 145,87 €  bez DPH  | 
						Zmluva o používaní palivových kariet 002863/73120/2004+5611862400 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140241 | VISION IT Solution, a.s. Tower 115, Pribinova 25, 811 09 Bratislava  | 
						36815799 | Posudok IT techniky | 30,00 €  bez DPH  | 
						RD 436/OI/2019 o poskytovaní služieb pozáručného servisu VT | OV2021036 | 15.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | 
| 1222140240 | STRABAG PFS, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava  | 
						36361127 | Komplexná správa objektov | 1784,04 €  bez DPH  | 
						RD 165/15/2020_M_OSAP_49195/2020 | 15.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140239 | PRIMA INVEST, s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica  | 
						31644791 | Upratovacie služby 10/2021 | 1465,99 €  bez DPH  | 
						RZ 162/122/2018 k RD 15/OVS/2016 | 15.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140238 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | Poštové služby 10/2021 | 1199,70 €  vrátane DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní poštového priečinka | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140237 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | Sezónne prezutie vozidla + výmena žiarovky LM 259 BJ | 48,50 €  bez DPH  | 
						RD 97/OVS/2021 | 11.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140236 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | sezónne prezutie + nové pneumatiky BL 225 KU | 191,00 €  bez DPH  | 
						RD 97/OVS/2021 | 11.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140235 | FINAL-CD, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske  | 
						45960470 | Sezónne prezutie BL 225 KU | 30,00 €  bez DPH  | 
						RD 97/OVS/2021 | 11.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140234 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36436003 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre účely kompenzácií | 20,91 €  bez DPH  | 
						10.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| 1222140233 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s.r.o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok  | 
						36713856 | Kompenzácie | 69,70 €  bez DPH  | 
						10.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | ||
| 1222140232 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava  | 
						47258314 | Volania 10/2021 | 603,11 €  bez DPH  | 
						Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN | 10.11.2021 | 26.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140231 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | Dodávka elektriny 10/2021 | 1 239,00 €  bez DPH  | 
						RZ 185/OVS/2020 | 08.11.2021 | 11.11.2021 | 2.12.2021 | |
| 1222140230 | MUDr. Mária Ševčovičová, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš  | 
						36436003 | Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre účely kompenzácie | 69,70 €  vrátane DPH  | 
						05.11.2021 | 11.11.2021 | 2.12.2021 |