Faktúry 2021 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422140024   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Dobropis k faktúre 2500240075   - 1 458,00 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    28.01.2021    1.2.2021 
1422040684   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné - Saleziánov 1, Michalovce 01.10.-28.12.2020   4 449,54 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    08.01.2021  15.01.2021  14.1.2021 
1422040683   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  voda z povrchu 01.07.-31.12.2020 POH 66/118, Veľké Kapušany   62,59 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    08.01.2021  15.01.2021  14.1.2021 
1422040678   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Vodné, stočné obdobie 30.06.-29.12.2020 Michalovská 55, Sobrance  482,57 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    05.01.2021  15.01.2021  14.1.2021 
1422040676   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  diagnostika uniku vody  67,57 EUR 
vrátane DPH
  OV200103  05.01.2021  15.01.2021  14.1.2021 
1422140194   Mulktimontáže, s.r.o
Štefániková 26, 949 01 Nitra
36566063  rekonštrukcia zdroju tepla na základe cenovej ponuky Zelená 63/299, Veľké Kapušany  19 606,58 EUR 
vrátane DPH
  OV200106  31.05.2021  07.06.2021  3.6.2021 
1422140005   Š-Autoservis ranov, s.r.o
Močarianská 5824, 071 01 Michalovce
36455385  servis SMV ŠKODA Fábia BL 130 RJ  199,50 EUR 
vrátane DPH
  OV210007   14.01.2021  20.01.2021  19.1.2021 
1422140413   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 11/2021  4153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    17.12.2021  20.12.2021  17.12.2021 
1422140382   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 10/2021  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.11.2021  01.12.2021  1.12.2021 
1422140344   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za obdobie 9/2021  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    14.10.2021  19.10.2021  18.10.2021 
1422140310   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 8/2021  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.09.2021  23.09.2021  21.9.2021 
1422140287   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS, Michalovská 55, Sobrance  501,24 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV210091  18.08.2021  27.08.2021  26.8.2021 
1422140286   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS, Saleziánov 1, Michalovce  287,52 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV210085  18.08.2021  27.08.2021  26.8.2021 
1422140283   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 07/2021  4153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.08.2021  27.08.2021  26.8.2021 
1422140252   STRABAG Prosperty and Facility Service s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 6/2021  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE    16.07.2021  26.07.2021  22.7.2021 
1422140238   STRABAG Prosperty and Facility Service s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  diagnostika poruchy EZS  130,20 EUR 
vrátane DPH
  OV210084  08.07.2021  16.07.2021  14.7.2021 
1422140219   STRABAG Prosperty and Facility Service s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátorov EZS, na pracoviskách Zelená 63 a P.O. Hviezdoslava 66, Veľké Kapušany  149,28 EUR 
vrátane DPH
  OV210083  24.06.2021  02.07.2021  1.7.2021 
1422140215   STRABAG Prosperty and Facility Service s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 05/2021  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluv ao poskytovaní služieb    15.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140197   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS - výmena akumulátora pri ročnej kontrole  75,84 EUR 
vrátane DPH
  OV210078  01.06.2021  09.06.2021  7.6.2021 
1422140131   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 03/2021  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb    19.04.2021  22.04.2021  20.4.2021 
1422140091   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 2/2021  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    12.03.2021  22.03.2021  18.3.2021 
1422140059   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 1/2021  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluv o poskytovaní služieb    15.02.2021  19.02.2021  17.2.2021 
1422140019   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 12/2020  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    25.01.2021  28.01.2021  27.1.2021 
1422140385   k-PRINT, s.r.o
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  polep sklenených plôch na ÚPSVaR v Michalovciach, Saleziánov 1  744,00 EUR 
vrátane DPH
  OV210132  24.11.2021  01.12.2021  1.12.2021 
1422140358   HARD PLUS s.r.o
Mojmírova 3, 071 01 Mchalovce
36175684  stanovisko k technickému stavu výpočtovej techniky  100,00 EUR 
vrátane DPH
  OV210120  26.10.2021  03.11.2021  29.10.2021 
1422140211   KONIMEX s.r.o
Jantárová 30, 040 01 Košice - Juh
36174874  kancelársky stôl 3 ks, zásuvkový kontajner 2 ks  816,00 EUR 
vrátane DPH
  OV210073  Ing. Daniel Tiža, MBA  riaditeľ ÚPSVaR  30.6.2021 
1422140403   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla obdobie 01.11-30.11.2021  1 201,62 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke odbere tepla č. 2368501057    08.12.2021  09.12.2021  9.12.2021 
1422140372   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 10/2021  836,65 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    10.11.2021  22.11.2021  19.11.2021 
1422140331   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla 9/2021  219,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    06.10.2021  15.10.2021  14.10.2021 
1422140296   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla 08/2021  219,59 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    07.09.2021  13.09.2021  10.9.2021 
1422140273   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla, POH 66/118, Veľké Kapušany  219,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    06.08.2021  17.08.2021  23.8.2021 
1422140240   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 6/2021  219,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    08.07.2021  16.07.2021  14.7.2021 
1422140204   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 05/2021   219,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    09.06.2021  17.06.2021  17.6.2021 
1422140165   TERMMING a.s
Jarošová 1, Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla 4/2021  219,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluv o dodávke a odbere tepla č. 2368501057     07.05.2021  13.05.2021  12.5.2021 
1422140103   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dobropis -dodávka a odber tepla obdobie 01.01.-31.12.2020  484,51 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23-6-5-01-057     30.03.2021    1.4.2021 
1422140080   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 02/2021  1 160,75 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057    08.03.2021  11.03.2021  10.3.2021 
1422140049   TERMMING a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 01/2021  1 481,68 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057    08.02.2021  12.02.2021  15.2.2021 
1422040685   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 12/2020  1 173,11 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 2368501057     11.01.2021  15.01.2021  14.1.2021 
1422140121   TERMMING a.s
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
359672254  Dodávka a odber tepla 03/2021  219,53 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057    08.04.2021  19.04.2021  15.4.2021 
1422140013   Exekútorský úrad Mgr.Martin Petruška
Kukurelliho 1505/50, 066 01 Humenné
357947613  trovy exekúcie Andrej Kartňák  42,00 EUR 
vrátane DPH
Ex 416/2009    22.01.2021  28.01.2021  27.1.2021 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť