Faktúry 2021 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092140053   Medic Dent s.r.o.
Hrnčiríková 1445/7, 958 01 Partizánske
48051616  Zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  15.02.2021  19.02.2021  3.3.2021 
1092140087   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Servis kreditovacieho stroja Neopost IJ-40  229,20 
vrátane DPH
IN-050/2019  Obj. č. 04/21  07.04.2021  13.04.2021  4.5.2021 
1092140030   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie  144,00 
vrátane DPH
Dohoda č.4005  01.02.2021  04.02.2021  3.3.2021 
1092140029   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Atramentová náplň do frankovacieho stroja  184,80 
vrátane DPH
IN-050/2019  Obj.č.05/21  21.01.2021  25.01.2021  4.2.2021 
1092140291   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 12/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.12.2021  06.12.2021  17.12.2021 
1092140250   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 11/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.11.2021  08.11.2021  17.12.2021 
1092140222   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 10/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  01.10.2021  07.10.2021  8.11.2021 
1092140203   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 9/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.09.2021  13.09.2021  6.10.2021 
1092140185   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 8/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.08.2021  06.08.2021  6.9.2021 
1092140158   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 7/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.07.2021  13.07.2021  3.8.2021 
1092140135   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  01.06.2021  09.06.2021  1.7.2021 
1092140115   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  04.05.2021  13.05.2021  2.6.2021 
1092140081   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 4/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  01.04.2021  13.04.2021  4.5.2021 
1092140061   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.03.2021  11.03.2021  8.4.2021 
1092140031   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2021  3477,25 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.02.2021  05.02.2021  3.3.2021 
1092140022   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie 1 - 12/2020  1983,53 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  15.01.2021  25.01.2021  4.2.2021 
1092140001   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2021  3564,59 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  04.01.2021  15.01.2021  4.2.2021 
1092140301   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  13.12.2021  16.12.2021  26.1.2022 
1092140271   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  12.11.2021  16.11.2021  17.12.2021 
1092140241   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  14.10.2021  22.10.2021  8.11.2021 
1092140217   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  17.09.2021  27.09.2021  6.10.2021 
1092140202   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  20.08.2021  27.08.2021  6.9.2021 
1092140182   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  21.07.2021  30.07.2021  3.8.2021 
1092140156   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  24.06.2021  29.06.2021  1.7.2021 
1092140134   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  27.05.2021  09.06.2021  1.7.2021 
1092140111   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  29.04.2021  05.05.2021  2.6.2021 
1092140085   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  01.04.2021  13.04.2021  4.5.2021 
1092140063   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  04.03.2021  11.03.2021  8.4.2021 
1092140037   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  73,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  05.02.2020  12.02.2021  3.3.2021 
1092140009   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  96,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  08.01.2021  15.01.2021  4.2.2021 
1092140194   Lavero s.r.o.
Nádražná 686/4, 958 01 Partizánske
52362825  Zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  10.08.2021  27.08.2021  6.9.2021 
1092140311   JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog
47156406  Mediácia za 1 rodiny v počte 10 hodín  270,00 
bez DPH
RD o poskytnutí služby č.221/109/2020  Obj.č.68/21  15.12.2021  16.12.2021  26.1.2022 
1092140310   JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog
47156406  Mediácia za 1 rodiny v počte 10 hodín  270,00 
bez DPH
RD o poskytnutí služby č.221/109/2020  Obj.č. 43/21  14.12.2021  16.12.2021  26.1.2022 
1092140302   JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog
47156406  Mediácia za 1 rodiny v počte 10 hodín  270,00 
bez DPH
RD o poskytnutí služby č.221/109/2020  Obj.č. 54/21  13.12.2021  16.12.2021  26.1.2022 
1092140283   JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog
47156406  Mediácia za 1 rodiny v počte 10 hodín  270,00 
bez DPH
RD o poskytnutí služby č.221/109/2020  Obj.č. 53/21  26.11.2021  03.12.2021  17.12.2021 
1092140276   JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog
47156406  Mediácia za 1 rodiny v počte 10 hodín  270,00 
bez DPH
RD o poskytnutí služby č.221/109/2020  Obj.č. 45/21  16.11.2021  23.11.2021  17.12.2021 
1092140275   JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog
47156406  Mediácia za 1 rodiny v počte 10 hodín  270,00 
bez DPH
RD o poskytnutí služby č.221/109/2020  Obj.č. 42/21  16.11.2021  23.11.2021  17.12.2021 
1092140186   JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová
Strakovo 732/6, 976 52 Čierny Balog
47156406  Mediácia za 1 rodiny v počte 10 hodín  270,00 
bez DPH
RD o poskytnutí služby č.221/109/2020  Obj.č. 31/21  03.08.2021  06.08.2021  6.9.2021 
1092140223   Jozef Baláž MINI TRANS
Nitrianska 3099/4, 953 01 Zlaté Moravce
11928158  Príveský vozík za osob.MV  880,00 
vrátane DPH
IN-050/2019  Obj. č. 51/21  01.10.2021  07.10.2021  8.11.2021 
1092140284   Ing. Ervín Hronkovič - Vykurovacia technika
Bernolákova 790/17, 956 18 Bošany
37364782  Vykonané práce na základe Zmluvy o dielo č.236/109/2020  1440,00 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č.236/109/2020zo dňa 12.1.2021    26.11.2021  06.12.2021  17.12.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť