Faktúry 2021 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
1442140208   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 05/21 GL  3249,64 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019_1    3.5.2021  06.05.2021 
1442140207   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 05/21 SNV  1478,20 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019_1    3.5.2021  06.05.2021 
1442140162   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 04/21-SNV 53,55  1478,20 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019_1    06.04.2021  14.04.2021 
1442140161   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
375433565  plyn 04/21 GL  2647,70 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    06.04.2021  14.04.2021 
1442140117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 03/21 GL  2647,70 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    3.3.2021  10.03.2021 
1442140109   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 03/21 SNV, GL  1478,20 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    1.3.2021  10.03.2021 
1442140072   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 02/21 Gelnica  2647,70 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    03.02.2021  09.02.2021 
1442140064   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn-02/21 SNV 53,55, kuch.G+K  1478,20 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    01.02.2021  09.02.2021 
1442140020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 1-12/2020 SNV+kuch GL  1327,91 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    12.1.2021  15.01.2021 
1442140003   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 01/21 GL  3390,29 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    5.1.2021  15.01.2021 
1442140002   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany
35743565  plyn 01/21 SNV 53,55,kuch.Gl  1547,23 
vrátane DPH
zmluva o združ.dod.zem.plynu-č.312/OVS/2019    5.1.2021  15.01.2021 
14442150027   Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Odborárov 53, 052 01 Spišská Nová Ves
30794536  Zmluva o výpožičke č.191/OVS/2020  29,81 
bez DPH
Zmluva o výpožičke č.191/OVS/2020    21.04.2021  04.05.2021 
1442140151   Slovenská konsolidačná,a.s.
Cintorínska, 81499 Bratislava
35776005  odmena  6,48 
vrátane DPH
zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    23.3.2021  19.03.2021 
1442140211   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 4/2021  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servis.služ.    4.5.2021  06.05.2021 
1442140210   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 3/2021  126,00 
vrátane DPH
zmluva o servis.služ.    4.5.2021  06.05.2021 
1442140114   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  pren.rohož.01/2021  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servis.služ.    2.3.2021  10.03.2021 
1442140113   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží 2/2021  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servis.služ.    2.3.2021  10.03.2021 
1442140008   Royal Business Corporation, s.r.o.
Mlynská 27, 04001 Košice
45391611  prenájom rohoží  100,80 
vrátane DPH
zmluva o servis.služ.    5.1.2021  15.01.2021 
1442140172   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovory 3/2021  3231,94 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    13.4.2021  16.04.2021 
1442140139   SWAN, a.s.
Landererova 12, Bratislava
47258314  hovory za 02/2021  2800,74 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007     11.3.2021  17.03.2021 
1442140086   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovory 01/2021  3389,84 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    15.2.2021  19.02.2021 
1442140038   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  VPN 12/20  3068,21 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    15.1.2021  27.01.2021 
1442140037   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  DSL 12/20  398,45 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    15.1.2021  27.01.2021 
1442140036   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  IP 12/20  1668,00 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    15.1.2021  27.01.2021 
1442140035   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  LAN 12/20  1353,02 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    15.1.2021  27.01.2021 
1442140034   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09 Bratislava
47258314  hovory 12/20  2237,24 
vrátane DPH
zmluva o poskyt.telekom. služ. č. 45/2007    15.1.2021  27.01.2021 
1442140106   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.,stoč., Gelnica   675,10 
vrátane DPH
Zmluva číslo 67/216/15P    24.02.2021  26.02.2021 
1442140024   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 12/2020  91,80 
vrátane DPH
zmluva č.64/271/15P    12.1.2021  15.01.2021 
1442140213   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  276,84 
bez DPH
zmluva č.002863/73120/2004    4.5.2021  06.05.2021 
1442140192   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM  64,77 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    20.4.2021  28.04.2021 
1442140163   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty na odber PHM 16.3.-31.3.2021  212,57 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    06.04.2021  14.04.2021 
1442140147   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  palivové karty na odber PHM 1.3.-15.3.2021  73,09 
vrátane DPH
zmluva č.002863/73120/2004    19.3.2021  24.03.2021 
1442140159   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné GL od 18.2. do 22.3.2021  655,69 
vrátane DPH
zmluva č. 67/216/15P    31.3.2021  14.04.2021 
1442140199   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod., stoč., zráž.  181,50 
vrátane DPH
zmluva č. 66/238/15P    26.4.2021  28.04.2021 
1442140137   Podtatranská vod. prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné, stočné za AB Odborárov 53, SNV  451,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 65/271/15P    11.3.2021  17.03.2021 
1442140023   Podtatranská vodárenská prev. spol., a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vod.stoč.zráž. 12/2020  289,30 
vrátane DPH
zmluva č. 65/271/15P    12.1.2021  15.01.2021 
1442140136   Podtatranská vod. prev.spol., a.s.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné, stočné za AB Odborárov 55, SNV  181,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 64/271/15P    11.3.2021  17.03.2021 
1442140135   MAGNA ENERGIA a.s.
Niitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu, Gelnica  2118,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    10.03.2021  17.03.2021 
1442140134   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby  94,73 
vrátane DPH
Zmluva č. 1149643003    10.03.2021  17.03.2021 
1442140119   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 BA
31322832  palivové karty PHM  204,13 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    4.3.2021  10.03.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť