Objednávky 2015 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Popis plnenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum vyhotovenia
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Schválil
62/2015/PO    Xepap, s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  Papier XEROX PREMIER A4, 720 bal  1929,60 € 
vrátane DPH
16658/2012 zo dňa 18.08.2012  30.06.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
83/2015/PO    ALZ, s.r.o. 
Východná 19C, 080 01 Prešov
00000036  Servis osobného motorového vozidla   21,00 €/1 Nh + ND 
vrátane DPH
2014/12840  28.08.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
65/2015/PO    ALZ, s.r.o. 
Východná 19 C
00000036  Servis osobného motorového vozidla Renault Trafic  21,00 €/1 Nh + ND 
vrátane DPH
2014/12840  06.07.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
74/2015    CLEAR-Kováč Ján 
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava výpočtovej techniky  14,40€/1 Nh 
bez DPH
2014/346191  10.08.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
20/2015/PO    Ján Kováč - CLEAR 
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  Objednávka na opravu kancelárskeho zariadenia  14,40€/1 Nh 
vrátane DPH
2014/346191  19.03.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
12/2015/PO    Ján Kováč - CLEAR 
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  Objednávka na opravu tlačiarní  14,40€/1 Nh 
vrátane DPH
2014/346191  10.03.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
10/2015/PO    Ján Kováč - CLEAR 
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  Oprava tlačiarní  14,40€/1 Nh 
vrátane DPH
2014/346191  28.01.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
9/2015/PO    Ján Kováč - CLEAR 
Dubová 11, 080 01 Prešov
37050621  Oprava kopíriek  14,40€/1 Nh 
vrátane DPH
2014/346191  28.01.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
66/2015/PO    Ján Kováč - CLEAR 
Dubová 11, 080 01 Prešov
00000037  Výmena optického valca do multifunkčného zariadenia XEROX WorkCentre 6505  14,40 €/1 Nh + ND 
vrátane DPH
2014/346191 zo dňa 12.09.2014  16.07.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
15/2015/PO    Fifty-Fifty, s.r.o. 
Strojnícka 18, 080 01 Prešov
36479861  Objednávka na hygienické potreby  529,20,- 
vrátane DPH
2014/515428  28.01.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
69/2015/PO    Fifty-fifty, s.r.o. 
Strojnícka 18
00000036  Objednávka toaletného papiera  303,408 € 
vrátane DPH
2014/515428 zo dňa 29.12.2014  24.07.2015  Ing. Iveta Kusá, poverená zastupovaním riaditeľa úradu
vedúca ekonomického oddelenia 
4/2015/PO    LETŚ SPEAK, s.r.o. 
Hlavná 44, 080 01 Prešov
47529989  Prekladateľské služby  19,- 
bez DPH
2014/515456  28.01.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
154/2015/PO    FORDAT, s.r.o. 
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
00000036  renovácia tonerových náplní  2579,40 
vrátane DPH
2014/517246  14.12.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR PO 
7/2015/PO    Fordat, s.r.o. 
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
36507741  Renovácia tonerov  1110,60,- 
vrátane DPH
2014/517246  28.01.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
159/2015/PO    VIRBA s.r.o. 
Jilemnického 3C, 080 01 Prešov
00000044  spotrebný materiál  378,81 
vrátane DPH
2014/517249  18.12.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR PO 
70/2015/PO    PcProfi, s.r.o. 
Rumanova 22, 080 01 Prešov
00000044  Objednávka tonerových náplní  320,40 
vrátane DPH
2014/518172  29.07.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
67/2015/PO    PcProfi, s.r.o. 
Rumanova 22, 080 01 Prešov
00000044  Nové tonery do zariadenia OKI MFP MB-451 DN  1134,56 €  
vrátane DPH
2014/518172  16.07.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
64/2015/PO    PcProfi, s.r.o. 
Rumanova 22, 080 01 Prešov
00000044  Objednávka nových tonerov  3261 € 
vrátane DPH
2014/518172  06.07.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
8/2015/PO    PcProfi, s.r.o. 
Rumanova 22, 080 01 Prešov
44685173  Objednávka nových tonerov  4891,50,- 
vrátane DPH
2014/518172  28.01.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
168/2015/PO    Janka Trudičová - Pečiatky od Janky 
Jarková 49, 080 01 Prešov
00000014  výroba pečiatky  17,80 
vrátane DPH
2014/518191  22.12.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR PO, v.z. Ing. Iveta Kusá vedúca OE 
147/2015/PO    Janka Trudičová - Pečiatky od Janky 
Jarková 49, 080 01 Prešov
00000014  Výroba pečiatok  227,71 
vrátane DPH
2014/518191  10.12.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR PO 
75/2015    Trudičová Janka-pečiatky od Janky 
Jarková 49, 080 01 Prešov
14431653  výroba pečiatok  213,92 € 
vrátane DPH
2014/518191  11.08.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
151/2015/PO    Xepap, spol. s.r.o. 
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
00000031  kancelársky materiál  1867,49 
vrátane DPH
34220/2012  14.12.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR PO 
152/2015/PO    Pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislava
00000031  Originálne náplne HP  1501,00 
vrátane DPH
35488/2015  14.12.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR PO 
153/2015/PO    Pergamon spol. s r.o. 
Chemická 1, 834 01 Bratislava
00000031  Originálne náplne, iné ako HP.  2419,32 
vrátane DPH
35492/2015  14.12.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR PO 
172/2015/PO    SB SYSTEM, s.r.o. 
Východná 16, 080 01 Prešov
00000036  Odstránenie poruchy na EZS  375,60 
vrátane DPH
60401/1  22.12.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR PO, v.z. Ing. Iveta Kusá vedúca OE 
171/2015/PO    SB SYSTEM, s.r.o. 
Východná 16, 080 01 Prešov
00000036  Zmena prístupových kódov na EZS  94,80 
vrátane DPH
60401/1  22.12.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR PO, v.z. Ing. Iveta Kusá vedúca OE 
4000000554/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  Objednávka stravných lístkov  53,20 € + odplata za sprostredkovanie služby 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015  17.09.2015  Ing. Iveta Kusá
Vedúca OE 
4000000540/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  objednávka stravných lístkov  364,80 € + odplata za sprostredkovanie služby 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015  11.09.2015  Ing. Iveta Kusá
Vedúca OE 
4000000457/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 04 Bratislava
00000047  Nákup stravných lístkov  24 380,80 € + odplata za sprostredkované služby 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 z 8.6.2015   04.09.2015  Ing. Iveta Kusá
vedúca OE 
4000000594/2015    GGFS s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  Objednávka stravných lístkov  38 € + odplata za sprostredkovanie služby 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 zo dňa 08.06.2015  29.09.2015  Ing. Iveta Kusá
vedúca OE 
4000000856/2015    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  Objednávka stravných lístkov  125,40 € + odplata za sprostredkovanie služby 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  19.10.2015  Ing. Iveta Kusá
vedúca OE 
4000000791/2015    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  Objednávka stravných lístkov  186,20 € + odplata za sprostredkovanie služby 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  8.10.2015  Ing. Iveta Kusá
vedúca OE 
4000001328    GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  Objednávka stravných lístkov   25.281,40 € + odplata za sprostredkovanie služby  
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  03.2.2015  Ing. Iveta Kusá
vedúca EO 
4000001055    GGFS s.r.o.-Slovenská sporiteľnňa a.s. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  Objednávka stravných lístkov   24.483,40 € + odplata za sprostredkovanie služby  
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015   05.11.2015  Ing. Iveta Kusá
vedúca EO 
4000000742/2015    GGFS, s.r.o. 
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
00000047  Objednávka stravných lístkov  26 679,80 € + odplata za sprostredkovanie služby 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k RD č. 64/OF/2015 zo dňa 8.6.2015  6.10.2015  Ing. Iveta Kusá
vedúca OE 
50/2015/PO    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o.  
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Objednávka stravných lístkov jún/2015  26 600 € 
bez DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015   02.06.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka UPSVaR Prešov 
36/2015/PO    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Objednávka stravných lístkov na 5/2015  22.192,- 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  04.05.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
22/2015/PO    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Objednávka na stravné lístky na apríl 2015  21,660,- 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  02.04.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
11/2015/PO    LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. 
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Objednávka stravných lístkov na 3/2015  24 624,- 
vrátane DPH
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015  28.01.2015  PhDr. Alena Krištofíková
riaditeľka ÚPSVaR Prešov 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť