
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262540045 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01/25 | 83,10 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 6.2.2025 | 11.02.2025 | 21.2.2025 |
1262540044 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01/25 | 18,33 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 6.2.2025 | 11.02.2025 | 21.2.2025 |
1262540070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
30794536 | Telekomunikačné služby 02/25 | 83,10 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 6.3.2025 | 12.03.2025 | 24.3.2025 |
1262540069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
30794536 | Telekomunikačné služby 02/25 | 18,33 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 7.3.2025 | 12.03.2025 | 24.3.2025 |
1262540102 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 03/25 | 83,10 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 7.4. 2025 | 10.4. 2025 | 9.5.2025 |
1262540101 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 03/25 | 18,33 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 7.4. 2025 | 10.4. 2025 | 9.5.2025 |
1262540128 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 04/25 | 18,33 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 7.5. 2025 | 16.5. 2025 | 29.5.2025 |
1262540127 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 04/25 | 83,10 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 7.5. 2025 | 16.5. 2025 | 29.5.2025 |
1262540153 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 05/25 | 83,10 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 6.6.2025 | 11.06.2025 | 7.7.2025 |
1262540201 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 06/25 | 1,54 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 7.7. 2025 | 14.7. 2025 | 25.7.2025 |
1262540200 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 06/25 | 83,10 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 7.7. 2025 | 14.7. 2025 | 25.7.2025 |
1262540011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/24 | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 7.2.2025 |
1262540010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/24 | 81,07 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 7.2.2025 |
1262540182 | JUDr. Peter Kohút Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
35657723 | Trovy exekúcie | 45,77 vrátane DPH |
Zákon o pohľadávkach štátu | x | 25.6. 2025 | 4.7. 2025 | 25.7.2025 |
1262540046 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 01/25 | 1783,61 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | x | 6.2.2025 | 11.02.2025 | 21.2.2025 |
1262540095 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 03/25 | 1783,61 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | x | 3.4. 2025 | 23.4. 2025 | 9.5.2025 |
1262540132 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 04/25 | 1783,61 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | x | 9.5. 2025 | 16.5. 2025 | 11.6.2025 |
1262540144 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 05/25 | 1783,61 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | x | 4.6. 2025 | 11.06.2025 | 7.7.2025 |
1262540189 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 06/2025 | 1783,61 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | x | 3.7. 2025 | 14.7. 2025 | 25.7.2025 |
1262540062 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby za 02/25 | 1783,61 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | x | 3.3.2025 | 21.03.2025 | 4.4.2025 |
1262540003 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby za 12/24 | 1740,11 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | x | 1.1.2025 | 13.01.2025 | 22.1.2025 |
1262540038 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážková voda 01/2025 | 616,97 vrátane DPH |
106201501 zo dňa 23.6.2006 | x | 5.2.2025 | 11.02.2025 | 21.2.2025 |
1262540071 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážková voda 02/25 | 629,82 vrátane DPH |
106201501 zo dňa 23.6.2006 | x | 7.3.2025 | 26.03.2025 | 24.3.2025 |
1262540099 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážková voda 03/25 | 607,71 vrátane DPH |
106201501 zo dňa 23.6.2006 | x | 4.4. 2025 | 23.4. 2025 | 9.5.2025 |
1262540145 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážková voda 05/25 | 669,92 vrátane DPH |
106201501 zo dňa 23.6.2006 | x | 4.6.2025 | 11.06.2025 | 7.7.2025 |
1262540186 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážková voda 06/25 | 719,41 vrátane DPH |
106201501 zo dňa 23.6.2006 | x | 2.7. 2025 | 14.7. 2025 | 25.7.2025 |
1262540012 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážková voda 12/24 | 649,46 vrátane DPH |
106201501 zo dňa 23.6.2006 | x | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 7.2.2025 |
1262540140 | Mgr. Milan Somík Československej armády1, 036 01 Martin |
35662794 | Vyčíslené trovy | 0,00 bez DPH |
Zákon o pohľadávkach štátu | 15.5.2005 | 7.7.2025 | ||
1262540184 | Automobilové opravovne MV SR, a.s. Mičinská cesta 21, 974 01 Banská Bystrica |
44855206 | Výmena brzdových platničiek | 161,24 vrátane DPH |
x | 032/2025 | 30.6. 2025 | 4.7. 2025 | 25.7.2025 |
1262540154 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Vyúčtovanie - služby pevnej siete | -15,25 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 6.6.2025 | 7.7.2025 | |
1262540174 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie dodávky plynu | 2987,17 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | x | 16.6.2025 | 04.07.2025 | 7.7.2025 |
1262540019 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie dodávky plynu | -6774,42 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | x | 13.1.2025 | 12.2.2025 | |
1262540163 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elek. energie | 358,99 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | x | 11.6.2025 | 04.07.2025 | 7.7.2025 |
1262540163 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elek. energie | 358,99 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | x | 11.6.2025 | 04.07.2025 | 7.7.2025 |
1262540081 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elekt. energie 02/25 | -49,74 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | x | 12.3.2025 | 4.4.2025 | |
1262540137 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elekt. energie 04/25 | 324,32 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | x | 14.5. 2025 | 27.5. 2025 | 11.6.2025 |
1262540204 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elekt. energie 06/25 | 310,98 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | x | 9.7. 2025 | 14.7. 2025 | 25.7.2025 |
1262540057 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektr. energie 01/25 | 101,39 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | x | 14.2.2025 | 04.03.2025 | 12.3.2025 |
1262540108 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektr. energie 03/25 | -0,56 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | x | 10.4. 2025 | 9.5.2025 | |
1262540007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie preddavku PP 1262405659 | 71,59 bez DPH |
licenčné číslo 91995 | x | 7.1.2025 | 31.12.2024 | 22.1.2025 |