
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262540108 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektr. energie 03/25 | -0,56 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | x | 10.4. 2025 | 9.5.2025 | |
1262540094 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 04/25 | 1797,41 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | x | 3.4. 2025 | 9.4. 2025 | 9.5.2025 |
1262540093 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka a distribúcia elektriny 04/25 | 956,47 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | x | 3.4. 2025 | 9.4. 2025 | 9.5.2025 |
1262540081 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elekt. energie 02/25 | -49,74 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | x | 12.3.2025 | 4.4.2025 | |
1262540066 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu - 03/25 | 1797,41 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | x | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 24.3.2025 |
1262540065 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka a distribúcia elektriny 03/25 | 1267,54 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | x | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 24.3.2025 |
1262540057 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektr. energie 01/25 | 101,39 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | x | 14.2.2025 | 04.03.2025 | 12.3.2025 |
1262540040 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 02/25 | 1797,41 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | x | 5.2.2025 | 11.02.2025 | 21.2.2025 |
1262540039 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka a distribúcia elektriny 02/25 | 1267,54 vrátane DPH |
323/OVS/2024 | x | 5.2.2025 | 11.02.2025 | 21.2.2025 |
1262540019 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie dodávky plynu | -6774,42 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | x | 13.1.2025 | 12.2.2025 | |
1262540013 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka a distribúcia elektriny 01/25 | 1267,54 vrátane DPH |
322/OVS/2024 | x | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 7.2.2025 |
1262540005 | Magna Energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 01/2025 | 1797,41 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | x | 2.1.2025 | 13.01.2025 | 22.1.2025 |
1262540199 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | Odborná prehliadka a funkčná skúška PTV | 171,59 vrátane DPH |
x | 023/2025 | 7.7. 2025 | 9.7. 2025 | 25.7.2025 |
1262540140 | Mgr. Milan Somík Československej armády1, 036 01 Martin |
35662794 | Vyčíslené trovy | 0,00 bez DPH |
Zákon o pohľadávkach štátu | 15.5.2005 | 7.7.2025 | ||
1262540182 | JUDr. Peter Kohút Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
35657723 | Trovy exekúcie | 45,77 vrátane DPH |
Zákon o pohľadávkach štátu | x | 25.6. 2025 | 4.7. 2025 | 25.7.2025 |
1262540151 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky DFS v DKS | 206,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb DFS | x | 5.6.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 |
1262540151 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Ročné služby prevádzky DFS v DKS | 206,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb DFS | x | 5.6.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 |
1262540180 | KONE s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | Odborná skúška výťahu | 202,95 vrátane DPH |
x | 025/2025 | 23.6. 2025 | 26.6. 2025 | 25.7.2025 |
1262540188 | Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Aktualizácia programu ASPI 2025 | 1973,81 vrátane DPH |
Z-020/2004 zo dňa 4.12. 2014 | x | 3.7. 2025 | 14.7. 2025 | 25.7.2025 |
1262540211 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | karta Slovnaft 07/25 | 257,53 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | x | 17.7. 2025 | 23.7. 2025 | 25.7.2025 |
1262540187 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | karta Slovnaft 06/25 | 812,07 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | x | 3.7. 2025 | 9.7. 2025 | 25.7.2025 |
1262540176 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Karta Slovnaft 06/25 | 42,21 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | x | 17.6. 2025 | 26.6. 2025 | 25.7.2025 |
1262540143 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Karta Slovnaft 05/25 | 669,38 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | x | 4.6. 2025 | 11.6. 2025 | 7.7.2025 |
1262540139 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | karta Slovnaft 05/25 | 43,57 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | x | 19.5.2025 | 27.05.2025 | 7.7.2025 |
1262540120 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Karta Slovnaft 04/25 | 520,39 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | x | 5.5. 2025 | 12.5. 2025 | 29.5.2025 |
1262540116 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Karta Slovnaft 04/25 | 181,13 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | x | 17.4. 2025 | 29.4. 2025 | 9.5.2025 |
1262540092 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Karta Slovnaft 03/25 | 658,69 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | x | 3.4. 2025 | 9.4. 2025 | 9.5.2025 |
1262540085 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Karta Slovnaft 03/25 | 152,93 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | x | 17.3. 2025 | 26.03.2025 | 17.4.2025 |
1262540076 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | karta Slovnaft 02/25 | -796,49 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 5.3.2025 | 4.4.2025 | ||
1262540075 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | karta Slovnaft 02/25 | 796,49 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | x | 4.3.2025 | nehradí sa - chybná faktúra | 4.4.2025 |
1262540074 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | karta Slovnaft 02/25 | 794,52 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | x | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 4.4.2025 |
1262540060 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | karta Slovnaft 02/25 | 250,59 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | x | 18.2.2025 | 26.02.2025 | 12.3.2025 |
1262540037 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | karta Slovnaft 01/25 | 477,21 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | x | 4.2.2025 | 11.02.2025 | 21.2.2025 |
1262540032 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | karta Slovnaft 01/2025 | 173,36 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | x | 17.1.2025 | 22.01.2025 | 21.2.2025 |
1262540004 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | karta Slovnaft 12/2024 | 442,13 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | x | 3.1.2025 | 13.01.2025 | 22.1.2025 |
1262540070 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
30794536 | Telekomunikačné služby 02/25 | 83,10 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 6.3.2025 | 12.03.2025 | 24.3.2025 |
1262540069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
30794536 | Telekomunikačné služby 02/25 | 18,33 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | x | 7.3.2025 | 12.03.2025 | 24.3.2025 |
1262540048 | Slovanet, a.s. Galvaniho 19, 821 04 Bratislava |
30794536 | Pauš. popl.- internet, IP adresa, doménový kôš 02/25 | 75,79 vrátane DPH |
A993321194 | x | 10.2.2025 | 04.03.2025 | 12.3.2025 |
1262540115 | ICEKO, s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
30226422 | Pristavenie a doprava VOK, skladočné | 255,72 vrátane DPH |
x | 013/2025 zo dňa 2.4. 2025 | 10.4. 2025 | 23.4. 2025 | 9.5.2025 |
1262540161 | Marian Baník - Super tep Tulská 23, 974 04 Banská Bystrica |
10970509 | Čistenie kanalizácie | 381,30 vrátane DPH |
x | 026/2025 zo dňa 4.6.2025 | 9.6.2025 | 18.06.2025 | 7.7.2025 |