Faktúry 2025 (ÚPSVR Bardejov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
9001824289   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštový úver 10/2025  812,95 eur 
vrátane DPH
poštový úver    18.11.2025  19.11.2025  18.11.2025 
4592370694   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  838,56 eur 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    09.09.2025  10.09.2025  9.9.2025 
1052504046   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  864,01 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    18.2.2025  19.02.2025  18.2.2025 
4592231976   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  871,53 eur 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
62550493   FINAL CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  údržba mot.vozidla  876,88 eur 
vrátane DPH
zml.134/OVS/2025    20.11.2025  21.11.2025  20.11.2025 
251343   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava výťahu  897,90 eur 
vrátane DPH
  obj.OV250021  21.07.2025  22.07.2025  22.7.2025 
4592293629   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  934,49 eur 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    25.04.2025  28.04.2025  25.4.2025 
4592284718   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné hmoty  995,96 eur 
vrátane DPH
zml.002863/73120/2004    15.04.2025  16.04.2025  15.4.2025 
202509053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 9/2025  999,31 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    09.10.2025  10.10.2025  9.10.2025 
250001   Jozef Pavúk - MJ - Štýl
Sázavského 1, 085 01 Bardejov
43208223  údržba budovy  1143,90 
vrátane DPH
  obj.250017  14.05.2025  16.05.2025  14.5.2025 
2025046   Giraterm, s.r.o.
Dukelská 75, 087 01 Giraltovce
44742231  teplo 5/2025  1297,65 
vrátane DPH
zml.10/2009     30.04.2025  09.05.2025  7.5.2025 
202502054   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 04/2025  1826,01 
vrátane DPH
zml.160/2006    14.05.2025  16.05.2025  14.5.2025 
2025255   Goldrein Plus, s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovanie  2639,17 
vrátane DPH
zml.457/OVS/2022    09.05.2025  16.05.2025  14.5.2025 
1012535171   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565    2962,07 
vrátane DPH
zml.5361/2024    05.05.2025  09.05.2025  7.5.2025 
20250307   Bardterm, s.r.o.
Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
36476277  teplo 04/2025  5022,62 
vrátane DPH
zml.10/06    14.05.2025  26.05.2025  22.5.2025 
9001815137   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  výplata dávok  8214,00 eur 
vrátane DPH
peňažné poukazy    09.10.2025  10.10.2025  9.10.2025 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť