Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202505049   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 5/2025  497,15 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    16.06.2025  18.06.2025  16.6.2025 
202413115   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  Teplo 2024-nedoplatok  477,56 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    10.06.2025  12.06.2025  10.6.2025 
202502054   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 04/2025  1826,01 
vrátane DPH
zml.160/2006    14.05.2025  16.05.2025  14.5.2025 
202503053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 3/2025  3 073,67 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    11.04.2025  14.04.2025  11.4.2025 
202502053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 2/2025  4 438,50 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    11.04.2025  14.04.2025  11.4.2025 
202501053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  doplatok FA-teplo 1/2025-daň  98,63 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006  obj.OV240088  19.02.2025  20.02.2025  19.2.2025 
202501053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 1/2025  3 944,84 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    18.2.2025  19.02.2025  18.2.2025 
202412053   Službyt, s.r.o.
Karpatská 56, 089 01 Svidník
31675361  teplo 12/2024  3 586,19 eur 
vrátane DPH
zml.160/2006    20.01.2025  21.01.2025  20.1.2025 
15088351   SPEDOS-Slovensko, s.r.o.
Kamenná 2827/4, 01 001 Žilina
31708587  oprava autom.dverí  346,86 eur 
vrátane DPH
  obj.OV250011  14.03.2025  17.03.2025  14.3.2025 
13432021   Hodermarský Peter,Súdny exekútor
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
31958095  trovy exekúcie  69,42 eur 
vrátane DPH
upovedomenie o zastavení exekúcie    11.04.2025  14.04.2025  11.4.2025 
8062025   MUDr. Revická Mária
8.mája 492/4, 089 01 Svidník
31971407  zdravotný výkon  55,76 eur 
vrátane DPH
zákon NR SR 447/2008    23.07.2025  24.07.2025  23.7.2025 
77012025   MUDr. Revická Mária
8.mája 492/4, 089 01 Svidník
31971407  zdravotný výkon  55,76 eur 
vrátane DPH
zákon NR SR 447/2008    24.02.2025  26.02.2025  24.2.2025 
8323   JUDr.Zubaľ Burdová Michaela
Štefaniková 18, 066 01 Humenné
34818456  trovy exekúcie  73,80 eur 
vrátane DPH
upovedomenie o zastavení exekúcie    01.08.2025  04.08.2025  1.8.2025 
2025004   Zajac Jozef
SNP 286/4,087 01 Giraltovce
35245999  čistenie kanalizačného potrubia  184,50 eur 
vrátane DPH
  obj.OV250013  14.03.2025  17.03.2025  14.3.2025 
12020   JUDr. Ferenc Radovan
Slovenská 13, 080 01 Prešov
35512636  trovy exekúcie  73,80 eur 
vrátane DPH
upovedomenie o zastavení exekúcie    11.03.2025  12.03.2025  11.3.2025 
2024092   MUDr. Sejkanič Vladislav
MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník
35514213  zdravotný výkon  20,91 eur 
vrátane DPH
zákon NR SR 447/2008    12.2.2025  14.02.2025  12.2.2025 
26011205   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  123,30 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    21.10.2025  22.10.2025  21.10.2025 
2723932   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  79,75 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    23.09.2025  24.09.2025  23.9.2025 
26011205   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  123,30 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    26.08.2025  27.08.2025  26.8.2025 
2704439   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  123,30 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    28.07.2025  29.07.2025  28.7.2025 
2694361   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  123,30 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    03.07.2025  04.07.2025  3.7.2025 
2684201   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  123,30 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    02.06.2025  03.06.2025  2.6.2025 
2663668   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  123,30 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    11.04.2025  14.04.2025  11.4.2025 
2653338   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  123,30 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    11.03.2025  12.03.2025  11.3.2025 
2642990   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  123,30 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    14.02.2025  17.02.2025  14.2.2025 
2632586   Lindstrom, s.r.o.
Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  99,05 eur 
vrátane DPH
zml.112/2005    14.01.2025  15.01.2025  14.1.2025 
1052568312   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  405,78 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    13.10.2025  14.10.2025  13.10.2025 
10125622794   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  2 989,71 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    09.10.2025  10.10.2025  9.10.2025 
1012562795   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  48,24 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    09.10.2025  10.10.2025  9.10.2025 
1052561120   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  144,63 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    12.09.2025  16.09.2025  12.9.2025 
1012557806   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6/A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  2 989,71 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    09.09.2025  10.09.2025  9.9.2025 
1012557807   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6/A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  48,24 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    09.09.2025  10.09.2025  9.9.2025 
1052552322   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  281,16 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    13.08.2025  14.08.2025  13.8.2025 
1012552834   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  2 989,71 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    07.08.2025  08.08.2025  7.8.2025 
1012552835   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  48,24 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    06.08.2025  07.08.2025  6.8.2025 
1052544192   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.enrgia  200,88 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    10.07.2025  14.07.2025  10.7.2025 
1012546560   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  2 989,71 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    04.07.2025  07.07.2025  7.7.2025 
1012546561   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  48,24 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    04.07.2025  07.07.2025  7.7.2025 
1052534782   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6/A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  234,22 eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    16.06.2025  18.06.2025  16.6.2025 
1012541283   MAGNA ENERGIA, a.s.
Urbánkova 2853/6/A, 921 01 Piešťany
35743565  el.energia  2 962,07 Eur 
vrátane DPH
zml.5361/2024    05.06.2025  10.06.2025  6.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na

Print