
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4592215539 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 649,36 eur vrátane DPH |
zml.002863/73120/2004 | 08.01.2025 | 09.01.2025 | 8.1.2025 | |
| 14710182 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | oprava výťahov | 232,47 eur vrátane DPH |
obj.OV250028 | 20.08.2025 | 21.08.2025 | 20.8.2025 | |
| 95099181 | KONE, s.r.o. Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava |
31359884 | oprava automatických dverí | 157,90 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | obj.OV250032 | 07.08.2025 | 08.08.2025 | 7.8.2025 |
| 102462025 | ROBINCO, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS | 206,64 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | obj.OV250016 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 2.6.2025 |
| 100722025 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ukončenie prevádzky FS | 25,07 eur vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | obj.OV250005 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 |
| 202510054 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | Teplo 10/2025 | 2 291,33 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 202509053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 9/2025 | 999,31 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 09.10.2025 | 10.10.2025 | 9.10.2025 | |
| 202505049 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 5/2025 | 497,15 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 16.6.2025 | |
| 202413115 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | Teplo 2024-nedoplatok | 477,56 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 10.06.2025 | 12.06.2025 | 10.6.2025 | |
| 202502054 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 04/2025 | 1826,01 vrátane DPH |
zml.160/2006 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 14.5.2025 | |
| 202503053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 3/2025 | 3 073,67 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 202502053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 2/2025 | 4 438,50 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 202501053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | doplatok FA-teplo 1/2025-daň | 98,63 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | obj.OV240088 | 19.02.2025 | 20.02.2025 | 19.2.2025 |
| 202501053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 1/2025 | 3 944,84 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 18.2.2025 | 19.02.2025 | 18.2.2025 | |
| 202412053 | Službyt, s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 12/2024 | 3 586,19 eur vrátane DPH |
zml.160/2006 | 20.01.2025 | 21.01.2025 | 20.1.2025 | |
| 15088351 | SPEDOS-Slovensko, s.r.o. Kamenná 2827/4, 01 001 Žilina |
31708587 | oprava autom.dverí | 346,86 eur vrátane DPH |
obj.OV250011 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 14.3.2025 | |
| 13432021 | Hodermarský Peter,Súdny exekútor Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava |
31958095 | trovy exekúcie | 69,42 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 8062025 | MUDr. Revická Mária 8.mája 492/4, 089 01 Svidník |
31971407 | zdravotný výkon | 55,76 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 23.07.2025 | 24.07.2025 | 23.7.2025 | |
| 77012025 | MUDr. Revická Mária 8.mája 492/4, 089 01 Svidník |
31971407 | zdravotný výkon | 55,76 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 24.02.2025 | 26.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 8323 | JUDr.Zubaľ Burdová Michaela Štefaniková 18, 066 01 Humenné |
34818456 | trovy exekúcie | 73,80 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 01.08.2025 | 04.08.2025 | 1.8.2025 | |
| 2025004 | Zajac Jozef SNP 286/4,087 01 Giraltovce |
35245999 | čistenie kanalizačného potrubia | 184,50 eur vrátane DPH |
obj.OV250013 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 14.3.2025 | |
| 21020 | JUDr. Ferenc Radovan Slovenská 13, 080 01 Prešov |
35512636 | trovy konania | 73,80 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 03.11.2025 | 04.11.2025 | 3.11.2025 | |
| 12020 | JUDr. Ferenc Radovan Slovenská 13, 080 01 Prešov |
35512636 | trovy exekúcie | 73,80 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 11.3.2025 | |
| 2024092 | MUDr. Sejkanič Vladislav MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník |
35514213 | zdravotný výkon | 20,91 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 12.2.2025 | 14.02.2025 | 12.2.2025 | |
| 2744069 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 18.11.2025 | 19.11.2025 | 18.11.2025 | |
| 26011205 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 21.10.2025 | 22.10.2025 | 21.10.2025 | |
| 2723932 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 79,75 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 23.09.2025 | 24.09.2025 | 23.9.2025 | |
| 26011205 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 26.08.2025 | 27.08.2025 | 26.8.2025 | |
| 2704439 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 28.07.2025 | 29.07.2025 | 28.7.2025 | |
| 2694361 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 03.07.2025 | 04.07.2025 | 3.7.2025 | |
| 2684201 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 02.06.2025 | 03.06.2025 | 2.6.2025 | |
| 2663668 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 11.04.2025 | 14.04.2025 | 11.4.2025 | |
| 2653338 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 11.03.2025 | 12.03.2025 | 11.3.2025 | |
| 2642990 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 123,30 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 14.02.2025 | 17.02.2025 | 14.2.2025 | |
| 2632586 | Lindstrom, s.r.o. Orešianská ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 99,05 eur vrátane DPH |
zml.112/2005 | 14.01.2025 | 15.01.2025 | 14.1.2025 | |
| 1012573682 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 48,24 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1012573681 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 989,71 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 08.12.2025 | 09.12.2025 | 8.12.2025 | |
| 1052578644 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 632,95 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 10125688535 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 48,24 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 | |
| 1012568534 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | el.energia | 2 989,71 eur vrátane DPH |
zml.5361/2024 | 13.11.2025 | 14.11.2025 | 13.11.2025 |